小企业仓库管理制度.docx
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1、小企业仓库管理制度小企业管理制度:仓库管理制度第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司详细情况,特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务1、做好物资出库和入库工作。2、做好物资的保管工作。3、做好防火、防盗各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。第二章仓库物资的入库一、工具库1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称能否与送货单相符,对于实物与送货单内容不符的,要按实际盘点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库
2、手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须通知采购人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单一式三份,“进仓单的填开必须正确完好,供给单位名称要与送货单位一致,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的根据,一联经手人做统计根据,一联交财务部作为核算的根据。3、对于物资验收经过中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细情况报告采购科和生管部经理处理。4、因质量等原因此发生的退货,必须由相关部门填写的退回处理单,办好手续后方可办理入库手续。二、半成品库1、大车间产品入库,必须由生
3、产部计数员开具入库单隔行填写,单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库,以标示卡上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对标示卡上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者,仓管员有权拒收,否则后果由仓管员承当。3、仓管员凭单验收,称重时务必注意扣除毛重如托盘、蛇皮袋、板库等。4、产品入库后仓管员必须及时入帐手工帐及ERP。对于在车间周转产品不经过半成品库的入库手续,仓管员必须保留相关入库单据和记录,同样须及时做帐。5、入库产品的标识卡,须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡
4、须保留两个月,不得遗失。6、材料物资入库,仓管人员填制“实物入库单一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的根据,一联经手人做统计根据,一联交财务部作为核算的根据。三、原材料库1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号能否与送货单相符,同时请品管部验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际盘点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同
5、时必须在短期内通知采购人员负责处理。2、材料物资入库,仓管人员填制“进仓单一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的根据,一联经手人做统计根据,一联交财务部作为核算的根据。3、对于物资验收经过中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细情况报告采购科和生管部经理处理。4、因质量等原因此发生的退货,必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细,仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。5、由各生产车间暂放在仓库的物料,必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号
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