采购管理制度(标准版).docx
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1、采购管理制度(标准版).docx编号:_采购管理制度甲方:_乙方:_签订日期:_年_月_日第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供给,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月_日前开立下月的所需物料(请购单),包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种
2、日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立(请购单);3、(请购单)应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、(请购单)一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期一样的同属一个供给厂商之物料,请购部门应填具在同一份(请购单)内;6、紧急请购时,请购部门应于(请购单)备注栏注明紧急字样。第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元下面者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元下面的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1
3、000-0元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在0元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报(请购单),办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。第六条请购的撤消1、已开具(请购单),并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。2、采购部门接获通知后,立即停止采购。3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况,公司物料采购
4、采用下面三种方式:1、集中采购公司通用性大宗物料水泥,以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;2、合约采购公司经常使用之物料承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等,采购部应事先选择供给商,确定供给价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价1、采购部采购人员接获核准后之(请购单),除集中采购方式外,应选择至少三家列入公司(合格供给商名录)内的供给商作为询价对象;2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;3、如向特约供给商采购时,应附其报价明细表,如特约供给商有两家以上,则应向其同
5、时索要报价明细表;4、选择询价或采购的对象,应按照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;5、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供给商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。第九条议价原则遇下面状况时,采购部应及时与供给商议价:1、市场价格下跌或有下跌趋势时;2、采购频率明显增加时;3、本次采购数量大于前次时;4、本次报价偏高时;5、有同样品质、服务之供给商提供更低价格时;6、其他有利于公司条件时第十条定价核准1、采购人员询价、议价完成后
6、,填写(采购询价、议价单)对内使用,随附各供给商回传的(采购询价单)对外使用,必要时附上书面讲明,呈采购部经理审核;采购部经理审核时,以为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲身与供给商议价。2、单笔采购金额在1万元下面的采购订单,价格由采购部经理核准,确定供给商;超过1万元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供给商。3、采用集中采购方式采购的供给商确定,必须呈送总经理核准。第十一条订购作业1、采购人员接获经核准之供给商后,应以本公司出具(购销合同),或供货商出具(购销合同)形式向供给商订购物料,并以传真形式签字确认。2、若属一份订购单屡次分批交货的情形,采购人员应于(购销合同
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