食品企业采购管理制度_1.docx
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1、食品企业采购管理制度食品企业采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购经过中的各种弊端,降低采购成本,提高采购产品的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务技术、服务等的采购。三、职责3.1销售部门根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术管理部门根据销售计划,编制原、辅材料需求清单,并负责技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3仓库管理人员根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用
2、品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.5生产技术管理部门根据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、仓库提交申请,并经初审后交总经理批准。3.7分管人员负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查。3.9质量管理部门负责原材料、辅料的验收,生产技术部负责备品备件、设备、测量工具及维修等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票及相关证件、办理结算,并对
3、发票及相关证件的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1受权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况上报采购计划,报分管负责人审核。4.1.2经分管负责人初审后的采购计划报财务部门负责人审批后执行。4.1.3未列入采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向办公室、生产技术部、采购部提交申请,并经初审后交各分管负责人或总经理批准。4.1.4对价值超过500元以上的办公用品及1000元以上的配件、设备、仪器等需要由申请部门写出申请报告经分管负责人签署意见报总经理审批后施行。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、
4、质量技术要求、估计价值、交货日期、用处等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购2万元以上的物品提供至少3家以上的供给商报价和联络资料,由财务部门向提供的供给商但不仅限于进行询价或实地调查。4.2.2对常用大宗原、辅材料实行比价采购,公司根据市场行情确定采购价格和供给商。4.2.3国家明码标价等特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价,财务审计只对采购物品的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.3采购施行及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由采购部门负责办理,其他部门或人员不得
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