采购与仓储物流管理制度.docx
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1、采购与仓储物流管理制度采购与仓储物流管理制度一采购管理1.采购原则1.1严格执行询议价程序:物品采购必须有三家以上供给商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供给商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。1.2采购会审、合同会签制度:物品采购必须经过有关部门介入,调研汇总各方意见,经高管审核。1.3职责分离:采购人员不得介入货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货时间等问题的解决,应由供给部根据合同要求及有关标准与供给商协商完成。1.4一致性原则:采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能知足
2、采购部门要求或成本过高的情况下,及时反应信息供申请部门更改采购单作参考。1.5廉洁制度所有采购人员必须做到:1.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本:1.5.2加强学习,提高认识,加强法治观念;1.5.3廉洁自律不向供给商伸手;1.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督;1.5.6工作认真仔细,不出过失。不因本身工作失误给公司造成损失;1.5.7努力学习业务知识,把握与采购业务相关的新设备及市场信息。2.采购程序2.1供给商的选择2.1.1供给商必须证照齐全,具有相关资质;2.1.2对于经常使用的商品或服务,供给部应较全面地了解把握供给商的管理状况、质量控制、运输、售后
3、服务等方面的情况,建立供给商档案,做好记录,会同财务、销售等部门对供给约定期进行评估和审计;2.1.3在选择供给商时,必须进行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供给商的报价不能作为唯一决定的因素;2.1.4为确保供给渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。2.2采购程序2.2.1固定资产、外销物品及其他零星物品的申请,由各使用部门申请,经主管副总审批后,交供给部采购;2.2.2采购询价、综合评估、会签合同,由供给部协调技术部、质检中心、财务及使用部门共同完成,报主管副总审批。技术质检部门
4、负责采购物品的适用性,财务部负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,供给部负责合同条款的会谈,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的采集。同时与供方和生产厂联络货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应及确认售后服务事宜。2.2.3采购经过中发生变化时,需求部门出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交供给部执行;2.2.4技术部质检中心负责接收报告的出具。2.3付款程序2.3.1供给部根据付款计划提出申请,由主管副总签字后附付款明细单,交给财务部办理付款手续,无论汇款或支票要求复印存档。2.3.2发票:付款时必须索要发票,核对发票内容能否和合同一致,并填写发票明细单,将蓝绿两联分别放在一
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- 采购 仓储 物流 管理制度
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