(某公司采购管理制度及操作流程).docx
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1、(某公司采购管理制度及操作流程)采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。二、工作程序一采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益的原则,并综合考虑“质量、价格的竞争,择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽商。二采购申请1.采购之前,采购经办人按照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单。2.紧急采购时,
2、由采购部门在“物品申请单上注明“紧急采购字样,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。三采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO订单号单号报总经理审批后复印一份交与财务。(四)采购经办人职责1.建立供给商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平常的采购记
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