公司财务付款规定.docx
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1、公司财务付款规定XXXXX有限公司请款流程为规范我公司财务付款管理操作程序,加强公司各类付款业务的规范性,同时借鉴XX公司以往成熟实践经历,制订本流程。一、工程请款流程规定1、请款要件支款凭单支款凭单为公司申请各类付款的首要要件,其内容包含付款业务的主要内容部门、金额、用处、收款单位名称及其整体审批流程,整理审批流程如下:经手人填写部门经理分管副总总经理董事长发票除特殊情况外如行政性收费等,原则上付款时必须提供合格的发票后方可支付。合格的发票涉及下面要点:a、发票类别与业务类型吻合;b、发票要素齐全收款单位、内容、金额、联次;c、发票必须真实合法;d、发票签字齐全。由于其他原因造成请款时不能提
2、供发票的,需讲明理由,并尽快获得后交给财务部。工程款支付申请单后附格式工程拨款单附格式付款讲明付款讲明的主要内容为本次付款的详细情况,涉及付款根据如合同规定等、详细金额如涉及计算则包含计算经过。大致格式为:付款讲明(下面省略部分为文字等讲明)-XXXX有限公司加盖公章结算单复印件申请结算款时提供无合同类付款如工程相关付款无合同,则须提供其他能证实此项付款的根据,如xxxx缴款通知书原件等,特殊情况除外。2、项目付款十分讲明事项如为合同付款,收款人应与合同签订他方名称一致,如为公司分公司等代为收款,必须有其公司受权书作为附件。附受权书格式如请款中涉及公司带号公章或发票专用章情况,请款时需提供合法
3、用章证实。后附证实格式项目付款公司原则上采取银行划款形式付款,特殊情况除外。3、请款流程各部门经手人将签字齐全的请款资料报送财务会计处,财务会计对项目请款手续能否齐全、要件能否合理合法、金额计算能否正确等进行复核,复核后报财务负责人,无异议的安排出纳办理付款手续。二、采购付款流程三、日常请款流程十分规定1.如涉及固定资产类付款如电脑、打印机等,需将入库单作为附件。2.如涉及办公用品类付款,需将供货单位提供的加盖发票专用章的物品清单作为附件。3.如涉及公司外会议费申请,需将会议组织单位的邀请函或会议通知作为附件。4.广告费和业务宣传费,大宗或定期的广告宣传要有合同或协议;要有提供广告宣传的单位出
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