风险管理实施细则_3.docx
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1、风险管理实施细则风险管理施行细则集团文件版本号:M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988详具体细(全面风险管理办法)施行细则第一章总则第一条:为深化贯彻集团公司(全面风险管理办法)、(全面风险管理施行指导意见),进一步加强风险识别、处置、应对,化解能力,推进公司全面风险管理再上新台阶,特制定本(细则)。第二条:本(细则)所指的风险主要包括:签约风险、经营风险、财务风险、工程履约风险、物资管理风险、安全履约风险等;其所涉主要职能部门为市场部、经管部、财务部、工程部、物资部、安全部、人力资源部、办公室、党群部等。第三条:公司全面风险管理原则:经过管理、等级管理
2、,责任原理。第四条:公司全面风险管理目的:通过全员、全面,全经过风险管控,确保公司系统运营能力、项目运营能力稳步提升;通过运用合同刚性评审管理、项目风险策划管理、工程履约动态管理等手段预防、躲避、降低,化解风险,确保公司稳健发展。第二章风险管理组织体系第五条:结合集团公司(全面风险管理办法)关于风险管理组织层级划分,公司风险管理组织体系由下面三层级构成:一公司全面风险管理领导小组;二公司系统运营风险管理小组各职能部门;三公司项目运营风险管理小组各项目部。第六条:公司风险管理组织体系成员构成:一公司全面风险管理小组由公司经理任组长、公司法律事务分管领导任常务副组长、其它分管领导、各部门负责人任组
3、员;公司全面风险管理小组组长为公司全面风险管理工作的第一责任人;公司全面风险管理小组的常设办事机构为风险管理办公室,公司全面风险管理办公室设在经管部,公司全面风险管理办公室主任由公司法律事务分管领导担任,副主任由负责公司法律事务的副主管担任。二公司系统运营风险管理小组由公司市场部、经管部、财务部、工程部、安全部等部门构成;上述各部门主管为公司系统运营风险管理小组的主要责任人,其详细组成人员由各部门结合部门实际而指定;三各项目经理部项目经理为公司项目运营风险管理小组的第一责任人,项目部其他组成人员协助项目经理开展项目运营风险管理工作。第三章风险管理各层级职责第七条:结合集团公司(全面风险管理办法
4、)关于风险管理组织层级职能划分,特设定公司风险管理组织体系各层级职责。第八条:公司全面风险管理办公室职责:一定期月、季或不定期组织学习风险管理相关制度、文件;组织风险案例培训;二根据(工程合同履约动态差异汇总表),每月整理、汇总项目运营风险并以(风险信息汇总表)及其他方式向集团公司全面风险管理办公室或风险主要所涉系统归口部门上报;三每季度整理、汇总系统运营风险并以(系统风险信息汇总表)及其他方式向集团公司全面风险管理办公室或风险主要所涉系统归口部门上报;四组织召开公司风险管理例会;五在集团公司全面风险管理办公室受权范围橙色及下面风险等级项目内对项目部拟定风险应对方案施行评审并受权相关部门及项目
5、部施行方案;六监督、检查,考核分子公司、相关职能部门,项目部风险管理运行情况并向全面风险管理领导小组汇报考核结果;七组织、协调并施行公司全面风险管理其他重大事项。第九条:公司系统运营风险管理小组各相关职能部门职责:一组织本部门学习集团公司关于全面风险管理的各项文件;学习各系统归口部门关于全面风险管理的各项施行细则;学习公司关于全面风险管理的各项施行细则;二每月24日前根据(内部控制差异与风险评估对照表),全面核实由公司工程部传阅的(工程合同履约动态信息表)、(分包单位履约信息表)、(工程合同履约动态差异表)中所涉本部门的相关子项,并对其真实性、准确性负责;三每季度负责填报(系统风险信息汇总表)
6、并向公司全面风险管理办公室提交;四负责监督、施行本条二、三项(工程合同履约动态差异表)、(系统风险信息汇总表)中涉及部门系统风险控制方案,并及时向公司全面风险管理办公室书面报告施行效果;五采集并整理本部门风险案例、风险事件;每季度向其系统归口部门及公司风险管理办公室备案;六其他有关系统运营风险管理事项。第十条:公司项目运营风险管理小组各项目部职责:一组织本项目学习集团公司关于全面风险管理的各项规章、制度,办法;学习公司关于全面风险管理的各项施行细则;学习各系统部门关于系统运营风险管理的各项规章、制度;二项目开工前,负责起草(施工策划经济篇)关于“项目风险识别和控制策划并报公司风险管理办公室审批
7、;三每月25日前组织项目全体人员填写(工程合同履约动态信息表)、(分包单位履约信息表)、(工程合同履约动态差异表)并向公司工程部报送;四根据项目(工程合同履约动态差异表),当项目履约差异被公司全面风险管理办公室识别为蓝色及其以上风险等级时,项目经理部需拟定(项目风险防控方案)并报公司风险管理办公室审批;五当项目履约情况发生变化,项目经理部以为需降低或解除项目风险等级时,应向公司全面风险管理办公室提交(项目风险降级解除申请书),申请书应载明申请事项、申请理由并附相关资料予以佐证;六项目经理部负责采集并整理项目风险案例、风险事件;负责每季度向公司全面风险管理办公室备案;七项目经理部经理为本款上列表
8、格、方案,申请书撰写、填报、核实的第一责任人;负责项目运营风险的初始识别、跟踪施行,每月应及时向公司全面风险管理办公室反应执行效果;八其他有关风险管理详细施行事项。第四章风险管理流程第十一条:本章所指的风险管理流程主要为系统运营风险、项目运营风险管理流程,是在参照项目每月(工程合同履约动态信息表)、(分包单位履约信息表),(工程合同履约动态差异表)及每季度(系统风险信息表)的基础上,依托(签约风险跟踪卡)、(风险信息汇总表)进行的一种全经过监控,其基本流程主要有:一风险识别与评价;二风险预控方案的制定与上报;三风险预控方案的施行与反应;四风险防控方案的检查与评估;五项目风险考核与验收;六风险事
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