企业内部审计管理办法.docx
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1、企业内部审计管理办法内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强和规范内部审计工作,保证审计工作质量,明确审计责任,加大审计监督力度,严肃财经纪律,建立健全企业自己约束机制,根据、集团公司有关规定和公司章程,制定本办法。第二条内部审计是单位内部专职审计人员对公司所属单位施行的内部监督。内部审计以国家的财经法规、制度为主要根据,依法检4952020年5月29日查会计帐目及其相关资产,对财务收支真实性、合法性、效益性作出评价,分清经济责任,维护财经法纪,改良经营管理,提高经济效益。第三条内部审计业务上接受国家审计机关和集团审计部门的指导,并向本单位主要负责人和上级主管审计部门报告工作。第四条本办法适用
2、于北京城建一建设工程有限公司所属的机关部门、项目经理部、分公司、内部独立核算单位。第二章组织机构和审计人员第五条公司成立审计领导小组,公司总经理任组长,总会计师任副组长,成员由审计部、4962020年5月29日经营管理部、财务部、施工管理部等部门有关人员组成。第六条审计领导小组的职责1负责公司内部审计管理办法和规章制度的审定。2批准年度内部审计计划。3审定、批准年度审计经费开支计划。4对审计结果和经济责任作出认定。5向董事会报告工作。第七条公司内部审计业务由审计部全权负责。第八条公司审计部工作职责1拟定公司内部审计管理办法和规章制4972020年5月29日度。2拟定审计工作计划。3开展项目工程
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- 企业内部 审计 管理办法
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