采购流程及采购流程图_1.docx
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1、采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1采购经过1.1公司制订并施行(供给商评价与选择程序)、(采购经过控制程序)、(采购产品验证程序)对供方的评定、采购经过和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购经过的归口管理部门。1.2公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、构成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。2采购信息2.1公司采用统一的采购文
2、件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。2.2公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。2.3在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、经过、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。2.4按要求保存有关的记录和资料。3采购验证3.1品质管理部IQC课施行(采购产品验证程序),根据经批准的检验文件,对所有采购物料施行进货检验或验证,以验证采购物料能否符合采购文件的要求。3.2公司能够根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内
3、或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。3.3公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。一、采购流程图略二、采购流程讲明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存能否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准根据权限,然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供给商,要求客
4、户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供给商的几轮的洽商,与每家约定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理根据权限在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供给商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,
5、开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。三、采购流程相关要求1、申购计划各部门须按公司的相关材料分类规定分类整理,并具体标明要求、用处,提供行业标准,要求到货时间等。2、计划单到达保管员后,保管人员根据公司的库存规定修改申购计划。3、供给内勤建询价要做到一日内传给具有一定资信的客户,两日内催促客户将报价传回,并对询价单、报价单、客户资信资料进行整理,并对后续工作采购人员的议价经过进行整理。4、采购人对每种或每批材料与每家供给商的议价不少于三轮。5、议价的结果送采购内勤整理,采购内勤建采购审批表,审批表的附件包括:各供给商的报价、付款条件、服务承诺与技术保障及供给商的资信证实
6、等。6、送交各相关部门签字确认之前须有价格复核人员确实认。7、合同及订购单的内容包括:品种、规格型号、技术标准、技术参数要求、材质要求、付款条件、质保金、到货时间、服务协议、保密协议等,对于设备的采购合同须与供给商签定将来维修配件的采购要求。8、采购内勤须对供给商送货进度进行跟踪管理。9、采购内勤须对合同所确定的订金、货款及质保金进行系统管理。10、申购人员负责按买卖双方所确认的标准验收,没有验收或验收不通过,不得入库,特殊情况提报总经理批准,谁验收谁负责。11、采购员、采购主管、总经理对材料采购价格负责。12、整个采购流程结束后,采购内勤负责建立供给商资信档案,内容包括:供给商的基础信息资料
7、、本产品或本行业执行标准、相关部门对供给商的综合实力考察报告、产品的使用及售后服务情况跟踪。采购流程目录采购的流程及相关的单据名称:采购相关:采购面试问题大全采购主管的工作职责主要有:采购工程师的职责主要有:采购员的工作职责主要有:下面为采购员的基本素质要求:战略成本核算流程展开采购流程:采集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。采购的流程及相关的单据名称:接收采购计划询比议价决定下PO审核跟催收货付款退货。相关的单据有:请购单、采购单、询价单,采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。相关的ERP单据有:请购单、采购单、采购暂收单、
8、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。采购相关:采购purchasing:是指企业在一定的条件下从供给市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购sourcing和日常采购procurement两部分。战略采购是采购人员commoditymanager根据企业的经营战略需求,制定和执行采购企业的物料获得的规划,通过内部客户需求分析,外部供给市场、竞争对手、供给基础等分析,在标杆比拟的基础上设定物料的长短期的采购目的、达成目的所需的采购策略及行动计划,并通过行动的施行寻找到适宜的供给资源,知足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合
9、指标。战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供给商打交道,建立何种关系,怎样培养与建立对企业竞争优势具有奉献的供给商群体,日常采购执行与合同怎样确立等等。日常采购是采购人员buyer根据确定的供给协议和条款,以及企业的物料需求时间计划,以采购订单的形式向供给方发出需求信息,并安排和跟踪整个物流经过,确保物料按时到达企业,以支持企业的正常运营的经过。采购的对象分为直接物料BOMmaterial和间接物料MROmaterial,直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分,间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求
10、从体外摄入的经过。采购的基本原则成本效益原则质量原则进度配合原则公平竞争原则什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在适宜的时间、地点、价格获取质量、数量适宜的资源。采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。什么样才是好的采购员:采购员必备能力外,要有合理的采购计划,遵守5R原则,选择适宜的供给商,并加于管理,不断提高。在不影响企业正常生产下,降低采购成本。采购员须承当的责任:采购计划与需求确认、供给商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。采购流程:采
11、集信息,询价,比价、议价,评估,索样,决定,请购,订购,协调与沟通,催交,进货检收,整理付款。采购数量计算:本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量如何合理降低采购成本:事先制定合理的采购计划,查询当前市场行情,把握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价,制作底价或预算,运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约,利用数量或现金折扣。采购价格构成:供给商成本的高低,规格与品质,采购物料的供需关系,生产季节和采购机会,交货条件,付款条件。采购商品成本构成:工程或制造的方法,所需的特殊工具、设备,直接及间接材料成本,直接及间接人工成本,制造费
12、用或外包费用,营销费及税捐、利润。什么是适宜的价格:采购价格应以到达适当价格为最高目的,采购员必须以采购要求,根据市场行情,分析物料的质量状况和价格变动情况,选择物美价廉的物料进行购买。如何判定采购价格能否合理:进行成本分析,价格分析,市场调研,多家厂商报价。如何找供给商:利用现有的资料,公开征求的方式,通过同业介绍,阅读专业刊物,协会或采购专业参谋公司,参加产品展示会。供给商分类:原材料供给商,小额服务性供给商,临时性供给商。合格供给商的标准:优秀的企业领导人,高素质的管理人员,稳定的员工群体,良好的机器设备,良好的技术,良好的管理制度。如何对供给商进行分析:价格,品质,服务,位置,存货政策
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