采购管理流程图.docx
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1、采购管理流程图公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,知足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:运营部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并根据规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单
2、发出,确认及物料接收并按时请款之经过.4.3应在合格供给商中选择供给商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供给商,则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供给商进行选择,考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供给商,则运营部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供给商名单上采购有关产品,如运营部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供应客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供给商后,采购方可从该供给商处采购物料。如客户有新批准的供给商名单或客户对原批准的供给商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供给商名单进行更新.4.4对直接购买的物料,由采购
3、人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供给商价格,数量及交期等确实认。假如是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经运营部主管经理签核后传真给供给商,假如是新物料或新供给商,则进行供给商选择和评估及样品评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供给商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。如供给商无法按交期交货时,采购应征求相关单位能否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求运营部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采
4、购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购如:文具,消耗品,劳保等由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。4.6采购产品的质量要求应在采购单上讲明,如所采购的产品质量无法描绘清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。且采购须与供给商确认采购物料之版次能否相符。五、供给商选择及评估流程5.1新供给商的选择客户指定之供给商由客户根据其本身规定进行评估,须注明针对某客户,且不能因而而直接被推存为成其他客户的供给商。5.2供给商的评估和考核根据运营部的预选供给商名单及供给商评估调
5、查表,运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预选供给商处进行供给商的评估,并将评估的结果记录与供给商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供给商调查表中的项目及内容对供给商提供的相关资料和样品以及供给商的生产现场和生产能力等进行评估。5.3采购经过中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供给商所提供的采购产品之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供给商绩效监控统计表中,对连续3批检验不合格并拒收和退货的供给商,由运营部通知供给商整改,并在供给商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。5.5供给约定期、不定期评估、供给约定期评分为年度评估,运营部
6、每年应对供给商的质量、交期、配合度或服务进行评估。六、采购申请单及其提报规定1采购申请单应根据要求填写完好、明晰,由公司领导审核批准后报运营部门;2固定资产申购根据附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报;3其他材料设备及工程项目申购根据附表二物资采购申请表.的格式填写提报;4日常零星采购根据公司印制的根据附表三物资采购审批单的格式填写提报;5请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部门备份或邮件往来;6涉及的申请采购数量太多时能够附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;7采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运营部。4公司物资采购申请单的提
7、报部门1公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;2公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;3公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、运营部接收采购申请单作业流程1、请购的接收要点1运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写能否根据规定填写完好、明晰,检查采购申请单能否经过公司领导审批2接收采购申请单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完好明晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;3通知仓库管理人员核查请购物资能否有库存;4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、采购申请单的分发规定1对于采购
8、申请单运营部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理;2对于紧急请购项目应优先处理;3无法于请购部门需求日期办好的应通知请购部门;4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定1单次采购金额预算在1万元下面的零星采购项目或预算在1万元下面采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;2单次采购金额预算在5万元下面的项目比价采购,采购周期不应超过15天;3单次采购金额预算在20万元以上的项目运营部自行招标采购,采购周期不应超过40天;4请购部门应根据以上1-3条中规定的时间提早提写采购申请单,运营部如未能按时完成采购任务时应向公司领导讲明原因;5碰到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的
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