企业内部控制应用指引第7 号—采购业务.docx
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1、企业内部控制应用指引第7号采购业务企业内部控制应用指引第7号采购业务第一章总则第一条为了促进企业合理采购,知足生产经营需要,规范采购行为,防备采购风险,根据有关法律法规和(企业内部控制基本规范),制定本指引。第二条本指引所称采购,是指购买物资或接受劳务及支付款项等相关活动。第三条企业采购业务至少应当关注下列风险:一采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费。二供给商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,受权审批不规范,可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈。三采购验收不规范,付款审核不严,可能导致采购物资、资金损失或信誉受损
2、。第四条企业应当结合实际情况,全面梳理采购业务流程,完善采购业务相关管理制度,统筹安排采购计划,明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限,根据规定的审批权限和程序办理采购业务,建立价格监督机制,定期检查和评价采购经过中的薄弱环节,采取有效控制措施,确保物资采购知足企业生产经营需要。第二章购买第五条企业的采购业务应当集中,避免多头采购或分散采购,以提高采购业务效率,降低采购成本,堵塞管理漏洞。企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务,应当组织相关专家进行论证,实行集体决策和审批。企业除小额零星物资或服务外,不得安排同一机构办理采购业务全经
3、过。第六条企业应当建立采购申请制度,根据购买物资或接受劳务的类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权,明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。企业能够根据实际需要设置专门的请购部门,对需求部门提出的采购需求进行审核,并进行归类汇总,统筹安排企业的采购计划。具有请购权的部门对于预算内采购项目,应当严格根据预算执行进度办理请购手续,并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目,应先履行预算调整程序,由具备相应审批权限的部门或人员审批后,再行办理请购手续。第七条企业应当建立科学的供给商评估和准入制度,确定合格供给商清单,与选定的供给商签订质量保证协议,建立供给商管理信息系统
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