2020审计局工作个人心得体会.docx
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1、2020审计局工作个人心得体会2020年审计局的个人经历下面是一篇文章2020年审计局的个人经历。回首今年,这是一个有价值和有回报的一年。在过去的一年里,通过不懈的努力,它的工作获得了一定的成绩,但仍然存在很多缺乏。接下来,请查看2020年审计局年度总结模型。(a)财务工作1、加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审计程序、提高财务服务质量、充分发挥职能部门更好地介入企业管理的要求,财务审计部将把集中财务管理调整为财务人员试点委派制,实行统一管理、分级管理的原则。财务审计部主要负责集团公司各项资产的财务监督、财务分析和财务报告、各分公司和子公司的财务管理、内部财务会计凭证的审计等。充分
2、发挥财务审计部门的职能。2、整顿金融秩序根据市局(公司)财务秩序专项整治工作安排和财务收支自查工作计划,集团公司以规范行业经营、促进烟草行业健康发展、为国家创造和积累财富为工作思路,以查清家庭背景、揭示隐患、促进规范和促进发展为指导思想,严格根据市局(公司)自查要求认真开展财务自查工作。财务审计部门对外部账户对账、小金库和虚构(错报)成本、收入分配失真、会计失真等问题进行了自上而下的自查,施行了强化经济责任审计和强化金融秩序整顿相结合的办法。根据边整改边整改的原则,发现的问题按时间和性质分类,从中找出经营管理上的漏洞,有针对性地制定整改措施,限期整改到位。通过这次自查,国有资产监管得到加强。3
3、、强化资本管理的作用为了规范*集团的经济运行秩序,加强各分公司和子公司的资本管理,降低和消除资本使用风险,提高资本使用效率,促进集团健康发展。从2020年8月起,集团公司将把集团公司的资金管理中心纳入市局(公司)结算中心的统一管理。为确保集团资金管理中心顺利、及时进入市局(公司)结算中心,我们根据市局(公司)结算中心的要求,认真、严格审核并编制了各分支机构和子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、运营费用和财务费用。同时,为了保证各项工作的有序开展,强调各分公司和子公司应加大催促收货的力度,确保集团公司的正常经济运行。4.加强金融服务意识2020年,我们将根据科学、严格、规范、透明、高效
4、的原则,继续加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效率。我们将把做好集团公司的所有工作服作为我们部门的一项重要任务。为了适应新形势下的发展,财务审计部门建立、完善和施行了各种财务规章制度。随着公司性质的变化,公司的财务规章制度需要修改和完善。根据市局(公司)财务制度,结合集团公司的实际情况,组织编制*集团的财务制度。为了充分发挥财务职能,我们加强了基础会计工作的规范化,提高了会计信息质量,保证了会计信息的真实性、准确性和完好性。强化财务预测、分析和融资功能,加强重大投资基金管理,为领导决策提供有效、及时的数据和技术支持。5.预算管理稳步推进一是细化预算内容。根据2020年和2020年各分公司
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