财务工作年终总结_2.docx
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1、财务工作年终总结财务工作年终总结总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经历或情况进行分析研究的书面材料,他能够提升我们的书面表达能力,因而我们要做好归纳,写好总结。那么我们该怎么去写总结呢?下面是我收集整理的财务工作年终总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。财务工作年终总结1作为*集团子公司的*公司,财务部是柯莱公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回首即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,
2、我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目的上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经历,发扬成绩,克制缺乏,现将20xx年的工作做如下扼要回首和总结。今年的工作能够分下面三个方面:一、费用成本方面的管理1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不管能否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。
3、为运输车辆的绩效管理提供参考根据。二、会计基础工作1认真执行(会计法),进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。2国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下,忽然接受检查,但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的
4、检查中,积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作1按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。2正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违犯税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联络,获得他们的支持与指导。3在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们
5、的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。4作为基层管理者,我充分认识到本人既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责详细的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承当工作。新的一年意味着新地起点、新地机遇、新地挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅、“确保投资效益、“优化财务管理手段等,这样,就足以对公司地财务管理做精做细。要以“细为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门地每一项详细地业务,都建立起一套相应地成
6、本归集。并将财务管理地触角延伸到公司地各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零死角,挖掘财务活动地潜在价值。固然,精细化财务管理是件极为复杂地事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细。财务工作年终总结2以前我以为本人对数字不敏感,不喜欢从事数据工作,就没有想过要做财务工作,但是没想到大学毕业从事的第一份工作就是财务工作,在基层一干就是一年。通过这一年的财务工作,我发现本人能够胜任这个工作,复杂的数据没那么可怕,做起报表和账目也开场得心应手,于是喜欢上了这项工作,渐渐的找到了本人的方向。也许我们不知道明天会发生什么,但是我清楚本人今天应该做什么。20x
7、x年已接近尾声,下面是我对这一年工作的总结。一、在工作上,扎实做好本职工作一年来,本人以高度的责任感和事业心,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作经过中,不刁难同志、不拖延报账对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,保障单位的后勤财务工作顺利开展。二、在思想上,认真履行廉政
8、建设作为一名财务工作者,我在工作中能认真履行岗位职责,坚守工作岗位,遵守工作制度和职业道德,做好财务工作计划,乐于接受安排的常规和临时任务,如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。一年来,我固然在本人的本职工作岗位上认真严格负责的工作,并且圆满完成了领导交付的其它的工作,但在实际工作中,本人还存一些缺乏和差距。今后的工作中我一定会克制缺乏,争取更好的工作业绩。财务工作年终总结3xx年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和
9、财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,获得一定的成绩。为了总结经历教训,更好的完成xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、xx年财务审计工作的扼要回首一财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地介入企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。2、
10、强力整顿财经秩序根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想,严格根据市局的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐、“小金库和虚列成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并施行强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,根据“边整边改的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力
11、度。3、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局结算中心,根据市局结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。4、加强财务服务意识xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益的原则,加强财务管理,优化
12、资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了*集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完好;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账具体分析了收入、成
13、本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后构成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,加强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反应情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和加强,为做好xx年全面预算工作积累了经历。6、充分利用税收政策充分利
14、用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了*物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作,并由此获得了市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为集团公司获得了本质性的经济收益。二审计方面的工作1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局审计重点,我部门对xx年至xx年12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热门、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策根据,并对审计将涉及财务方
15、面的工作进行了详细的安排和布置。2、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经历丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。共3页,当前第1页1233、制定并学习了为了更好地履行总经理赋予的职责,加强公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了,通过大家认真地学习和讨论,积极考虑,并赞同严格根据目的考核办法认真履行本人的工作职责。4、
16、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求继续稳固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面施行信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用更多的时间和精神介入企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为xx年目的考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想,加强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高本身素质,适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,进而降低经营风险。随着集团公司快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的
17、积累也越来越多,内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算,更重要在管理,内部管理失控,就会造成企业资产浪费,严格遵守国家和集团的规章制度,确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理,降低成本费用,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化发展。二、存在的问题xx年,我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步,但仍然存在着较为突出的问题,主要表如今:1、需要加大制度建设的力度;2、加强对分、子公司的财务管理;3、财会人员的整体业务水平仍有待提高;4、财会人员政治素质和工作作风气需改良。三、xx年财务审计部工作的初步思路xx年年是我司的关键年,怎样提高企业财务管理,提升经济运行质
18、量,对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度,我们以为主要从下面几个方面开展工作:1、加强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大,员工诸多,对财务要求既有统一性,又有独特性,作为财务审计部,我们将针对不同需要,开展个性化服务,逐步实现财务管理个性化。二是加强对集团公司领导服务。*集团公司作为当代企业,财务审计部必然成为企业管理的核心部门,为集团公司领导服好务,发挥财务板块的重要作用,提供及时的、真实的财务审计信息,为领导决策作好保障。三是加强对上级主管部门的服务。根据上级主观部门的要求,及时准确提供财务管理信息,为上级部门把握我司财务运行状况作好必要的服务。四是加强
19、对相关职能部门的服务。收集真实信息,合理利用资源,在保护公司利益的前提下,对相关部门。十分是业务部门提供及时可靠的信息。2、加强管理。一是加强迫度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度,报总公司财务部审批,加强迫度执行情况的检查。二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的当代企业,必须保证对资金的有效管理,财务审计部首先就是要切实履行职责,管理好各个环节,并坚持灵敏运用原则,确保在规范的前提下,充分发挥资金时间价值。三是加强财产管理。坚持每季度清查一次,清查结果报公司总经理审阅,对财产的购置、用处、维修和报废,统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完好的
20、帐目,确保国有财产的不流失。四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中碰到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题,财务审计部应积极与遭到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。3、有效监督。加强迫度执行的监督,加强对预算的执行的监督,加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后,集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督,确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样,一旦指定,就要确保得到严格执行,确保各项制度落实到位,逐步构成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,实现财务制度化
21、。二是通过外部审计,定期对各分子公司财务进行审核,保证财务数据的真实、合法。4、加强控制。加强对费用的控制,控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划,利用集团优势减少税负。5、开拓创新。xx年年我司股本构造将发生较大的变化,公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,创始工作,为公司财务管理服好务。财务工作年终总结4光阴飞逝,2x11年的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的
22、物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来,我的工作在公司领导层的正确指导下,依靠全体同仁的共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经历,查找差距,提升能力,现就去年工作情况总结汇报如下:1.坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。天天小心
23、翼翼的处理各种;的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,具体规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕费事、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我单独反复点验,反复核对,确保不出一点过失。2.态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门,(会计法)和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。在审核原始凭证
24、时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,讲明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完好的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完好,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完好性进行认真审核,经得起随时检查。3.勤勤恳恳,乐于奉献,坚守财务工作人员的职业道德底线。尽心尽职做好柜台服务工作,及时整理好破币和散乱现金,按时发放员工工资。由于实际工作情况的特殊性,我除了完成出纳工作,还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,
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