用友T3业务部分(购销存)实训修订版(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上用友T3业务部分(购销存)实训修订版系统初始化一、 目的与要求:掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容:二、 建账(一)启动系统管理,点击【注册】以“Admin”的身份进行注册。(二)增设三位操作员:(【权限】【操作员】)001 黄红;002 张晶;003王平。(三)建立账套信息:(账套建立)1. 账套信息:账套号:401账套名称:星光信息 帐套路径:默认启用日期:2013年4月。2. 单位信息:单位名称:“星光信息科技有限公司”单位简称:“星光信息”税号(X):183. 核算类型:本币代码:RMB 本币名称:人民币企业类型:工
2、业行业性质:2007新会计制度科目;勾选【预置科目】账套主管:黄红4. 基础信息:存货、客户及供应商均分类,有外币核算。5. 业务流程:采购、销售均选择标准流程6. 编码方案:科目编码4-2-2-2客户分类和供应商分类的编码方案为2-2部门编码的方案为2-2存货分类的编码方案为2-2-3-3收发类别的编码级次为1-1(系统默认)结算方式的编码方案为2其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,7. 数据精度:保持系统默认设置.8. 系统启用:启用“总账”、 “购售存管理”、“核算”。启用日期为2013-04-01。 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确9
3、. 分配操作员权限:(权限权限)操作员编码操作员名称权限001黄红帐套主管002张晶拥有,“公用目录设置”,“采购管理”,“销售管理”, “库存管理”,“核算”中的所有权限三、 定义各项基础档案:可通过企业应用平台中的设置页签,选择“基础档案”,来增设下列档案。1. 定义部门档案:部门编码部门名称01制造中心0101一车间0102二车间02营销中心0201业务一部0202业务二部03管理中心0301财务部0302人事部2. 定义人员档案:0001李平(业务一部、)0002王丽(业务二部、)3. 定义客户分类:批发、零售、代销、专柜4. 定义客户档案:客户编码客户简称所属分类税 号开户银 行账号
4、HHGS华宏公司批发工商银行CXMYGS昌新贸易公司批发招商银行JYGS精益公司专柜光大银行LSGS利氏公司代销建设银行5. 定义供应商分类:原料供应商、成品供应商、服务商6. 定义供应商档案:供应商编码供应商简称所属分类税号XHGS兴华公司原料供应商JCGS建昌公司原料供应商FMSH泛美商行成品供应商ADGS艾德公司成品供应商7. 定义存货分类:编码名称01原材料0101主机芯片硬盘0102显示器0103外设02产成品0201台式机0202笔记本03外购品0301打印机0302传真机0303复印机04应税劳务8. 定义存货档案:存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性001Intel芯片
5、芯片盒17外购,生产耗用, 002AMD芯片芯片盒17外购,生产耗用003250G硬盘硬盘只17外购,生产耗用,销售004500G硬盘硬盘只17外购,生产耗用,销售00519寸液晶显示器显示器台17外购,生产耗用,销售00621 寸液晶显示器显示器台17外购,生产耗用,销售007键盘外设只17外购,生产耗用,销售008鼠标外设只17外购,生产耗用,销售009Intel台式机台式机台17自制,销售010AMD台式机台式机台17自制,销售011Intel笔记本笔记本台17自制,销售012AMD笔记本笔记本台17自制,销售013EPSON1600K 打印机台17外购,销售014HP激光打印机打印机台
6、17外购,销售015Canon喷墨打印机打印机台17外购,销售099运输费应税劳务千米7劳务费用9. 设置会计科目:应收账款,预收账款设为“客户往来”应付账款,预付账款设为“供应商往来”10. 选择凭证类别为“记账凭证”11. 定义结算方式:现金结算,支票结算,汇票结算12. 定义本企业开户银行账户名称:星光信息科技有限公司开户行:工行淮海路分理处,账号:8,13. 定义仓库档案:仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购品仓库全月平均14. 定义收发类别:(除系统默认类别外增加下列类别) 1入库 17调拨入库 18盘盈入库 2出库 26调拨出库27盘库出库
7、15. 定义采购类型:普通采购,入库类别为“采购入库”默认采购类型16. 定义销售类型:普通销售、代销,出库类别均为“销售出库”。默认销售类型为“普通采购”。17. 定义单据设计:单据编码设置中采购、销售专用发票、采购运费发票编号为“完全手工”。期初设置及余额一、 目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时,能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时,应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时,所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。二、 设置基础科目:1. 根据存货大类分别设置存货科目:菜单中选择【核算】【科目设置】【存货科目】)存货分类对应科目原材料原材料(1403)产成
8、品库存商品(1405)外购商品库存商品(1405)2. 根据收发类别确定各存货的对方科目:菜单中选择【核算】【科目设置】【对方科目】收发类别对应科目暂估科目采购入库材料采购(1401)物资采购(1201)产成品入库生产成本(5001)盘盈入库待处理财产损益(1901)销售出库主营业务成本(6401)三、 期初余额的整理录入:1) (转移到正常入库业务)没有发货期初业务 2013/03/25业务一部收到兴华公司提供的250G硬盘100盒,单价为800元,商品已验收入原料仓库,至今尚未收到发票。操作向导:(1)进入采购系统,进入采购管理【采购入库】【入库单】,录入期初采购入库单(2)选择菜单中【采
9、购】【期初记账】,进行期初记帐 2) 进入库存系统或存货核算系统,录入各仓库期初余额:仓库名称存货名称数量结存单价原料仓库Intel芯片7001200250G硬盘200820成品仓库AMD台式机3804800Intel台式机5006000外购品仓库Epson1600K打印机4001800操作向导:(1)选择菜单中【核算】【期初数据】【期初余额】,录入期初余额(2)库存期初余额录入完毕后,点击菜单中【记账】按钮,完成期初记账注:1、 期初库存数据可以在库存或核算系统的任一个系统中录入,录入后在另外一个系统中可以看到录入结果。同样在任一系统中完成期初【记账】都可以。2、 记账顺序为先【采购】记账后
10、【库存】或核算记账采购业务练习一、 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询。二、 实验内容1. 普通采购业务1. 2013/04/02 上级主管同意向创新公司订购Intel Core2芯片300盒,单价为1000元2. 2013/04/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。当天收到该笔货物的专用发票一张,票号85010。操作向导:1. 在采购系统中,填制并审核采购订单购单A 增加部门档案(部门编码:0203;部门名称:业务三部)B 增加人员档案(0003王新:、业务三部、C 增加存货档案(属“芯片”大类,存货编码:016,存货名称:Inte
11、l Core2芯片,单位:盒,存货属性:外购、销售)D 增加供应商档案:(属原料供应商大类,供应商编码:CXGS,供应商简称:创新公司,税号:)E 增加采购类型(02,基本采购)2. 在采购系统中,填制采购入库单:打开采购入库单单点击【增加】点击【选单】按钮旁的下拉菜单,选择采购订单。在【单据拷贝】界面中筛选出需要拷贝的采购订单,【选择】订单,点击【确定】完成采购入库单的录入3. 在采购系统中,填制采购发票:打开采购发票,【增加】点击【选单】按钮旁的下拉菜单,选择【采购入库单】。在【单据拷贝】界面中筛选出需要拷贝的【采购入库单】,【选择】入库单,单击【确定】完成【采购发票】的录入4. 在发票界
12、面单击菜单中的【结算】按钮完成采购结算5. 账表查询1 在采购系统中,订单执行情况统计表2 在采购系统中,入库明细表3 在采购系统中,入库统计表4 在采购系统中,采购明细表2. 现付业务2013/04/02业务一部向建昌公司订购鼠标300只,并与2013/04/09到货并验收入原料仓库,单价为50元/只。货到同时收到专用发票一张,票号为85011,立即以支票形式支付货款,票据号2351。操作向导:1) 在采购系统中,填制采购订单,及采购入库单。2) 在采购系统中,填制采购专用发票,并做现付处理。在将发票保存,不要审核,点击菜单栏中的【现付】按钮,进入【采购现付】界面,填写【结算方式】支票结算,
13、填写金额,票据号2351,银行账号,点击【确定】。3) 现付结束后,点击【结算】按钮完成结算3. 费用发票结算2013/04/04向建昌公司订购500G硬盘200只,单价为1000元/盒,2013/04/09到货并验收入原料仓库。同时收到专用发票一张,票号为85012。另外,在采购的过程中,发生了一笔运输费200元,税率为7%,收到相应的运费发票一张,票号为5678。操作向导:1) 在采购系统中,填制采购订单并审核2) 根据采购订单生成采购入库单3) 根据采购入库单填制采购专用发票并复核4) 在采购系统中,填制运费发票:进入【采购发票】界面,点击【增加】按钮旁的下拉箭头,选择运费发票,填制运费
14、发票保存并复核。5) 进入【采购结算】,在【条件过滤】界面筛选出对应的采购发票、运费发票和入库单,进入【手工结算】界面,在界面的下部分摊方式选择【按数量】点击菜单栏中的【分摊】将运费分摊入商品成本中选择【结算】按钮完成采购结算4. 跨月结算2013/04/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的100盒250G硬盘的专用发票一张,票号为48210,发票单价为820元。操作向导:1) 在采购系统中,填制采购发票(注意修改单价)2) 执行采购结算5. 结算前退货2013/04/02向建昌公司订购了202台19寸液晶显示器2013/04/10收到建昌公司提供的19寸显示器,数量202台,单价为150
15、0元。验收入原料仓库。2013/04/11仓库反映有2台显示器有质量问题,要求退回给供应商。2013/04/14收到建昌公司开据的专用发票一张(200台),其发票号为AS4408。操作向导:1) 在采购系统中,填制顶单,并审核2) 根据订单生成并采购入库单。3) 退货时,在采购系统中参照采购订单生成红字采购入库单:进入【采购订单】点击【增加】按钮旁的下拉箭头,选择【采购入库单(红字)】单击【选单】按钮旁的下拉箭头,选择【采购订单】,在过滤界面中筛选出对应订单,点击确定。在入库单中将数量改为-2单击保存。4) 收到发票时,在采购系统中根据采购入库单填制采购发票:进入【采购发票】界面点击【增加】旁
16、下拉箭头,选择【采购专用发票】点击【选单】旁下拉箭头。选择采购入库单,在过滤界面中将蓝字入库单(数量202)和红字入库单(数量-2)同时选择上。系统自动对冲数量,生成数量为200的发票5) 采购结算中执行手工结算:手工结算是同时选择蓝字入库单(数量202)和红字入库单(数量-2)和发票执行结算。6. 结算后退货2013/04/15 仓库发现从创新公司购入的Intel Core2质量有问题,退回2只,单价为1000元,同时收到票号为65218的红字专用发票一张。操作向导:1) 退货时,在库存系统中填制红字入库单2) 收到退货发票时,在采购系统中填制红字采购发票3) 在采购系统中,执行采购结算(自
17、动结算)销售业务练习一、 目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表查询二、 实验内容:1. 普通销售业务1:2013/04/04先行公司向公司业务二部订购10台Intel台式机,报价6000元,要求发货日期为2013/04/06,2013/04/06公司从成品向先行公司货,并于当日开出销售发票。票号38475业务2:2013/04/1业务一部向昌新贸易公司出售Intel台式计算机10台,报价为6500元2013/04/18业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张,票号38275。业务部门将销售发票交给财务部门,财务部门结转此业务
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