重庆市江津区交通局(本级)2018年部门决算情况说明.doc
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1、1重庆市江津区交通局(本级) 2018年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。区交通局2018年主要职责是:1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;负责起草涉及交通发展的管理规定和改革方案并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输业发展趋势和重大问题;负责指导交通行业的体制改革和结构调整。2、拟订全区综合交通发展规划,构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路交通中长期规划,并组织实施;组织编制公路、水路建设及运力调整和港口布局、岸线使用、枢纽站场设置等专项规划,并组织实施;参与拟订物流业发展规划。3、综合平衡全区交通运力
2、,构建全区综合交通运输体系;组织公路、水运、公共客运、出租汽车以及汽车租赁等各种运输方式,协调上级垂直管理的海事、邮政、铁路、民航等管理机构的涉地相关工作;负责交通行业综合统计工作。4、承担全区道路、水路运输市场监管责任;负责城乡客运及2有关设施规划和管理工作;负责全区内的道路、水路运输的行业管理及船舶维修、制造的质量监管工作。5、负责本行政区域内通航水域水上交通安全管理工作、水路运输管理工作、港口行政工作、船舶及设施检验工作、地方通航水域航道管理工作。6、拟订全区公路、水路固定资产投资规划,提出财政性资金安排建议;根据上级主管部门下达的铁路投资计划,会同国土、财政等部门提出财政配套资金的安排
3、意见。7、负责辖区职责范围内法定、委托公路的规划、建设、管理和养护工作;负责组织、协调本行政区域内铁路、民航等重点建设项目;指导乡村公路规划、建设、养护工作。8、承担全区公路、水路建设市场监管责任;参与铁路、民航建设市场监管;负责全区地方公路、水运交通基础设施建设的工程质量和安全生产监督管理工作。9、负责全区交通运政、路政、港航执法管理工作;指导和监督全区交通运输企业的交通安全管理工作。10、负责交通行业新技术、新材料的推广应用工作;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作;组织和管理交通运输行业信息化建设;指导交通行业职业技能培训工作。11、负责交通行业的安全生产和应急管理工作;负责全区交通
4、突发公共事件的应急管理和处置的相关工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客源运输;承担交通国防动员有关工作。12、承办区政府交办的其他事项。3(二)机构设置。区交通局设有8个内设机构,即办公室、财务审计科、公路建设管理科、港航建设管理科、铁路民航建设管理科、安全监督科、法制科(行政审批科)、综合运输管理科。交通局直属6个事业单位,其中2个副处级参公事业单位,2个副处级全额事业单位,2个正科级全额事业单位。直属6个单位均独立预算。(三)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:1、机构改革要求。、机构改革要求。一是深化综合行政执法改革。按照一个部门
5、原则上只有一个执法机构的要求,组建交通运输综合执法支队,集中行使交通部门全部行政执法权。二是深化承担行政职能的事业单位改革。原有事业单位依法承担的行政决策、行政许可等行政职能划入交通主管部门承担,行政处罚、行政强制等行政职能划入交通执法机构,保留的公益服务职能实行优化组合,原事业单位调整为从事公益服务事业单位或并入其他相关事业单位,重新梳理、界定、规范职责和机构名称。2、机构、机构调调整情况。整情况。目前,局机关“三定方案”已报区委、区政府批准,并印发;因市交通局事业单位机构改革尚未完成,区交通局事业单位机构改革方案正在完善中。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。1、总体情况。
6、本部门2018年度收入总计97,941.25万元,支出总计97,941.245万元。与2017年决算数相比,收支增加30,862.69万元,增长46.01%,主要原因是项目支出增加。2、收入情况。本部门2018年度收入合计90,499.65万元,较上年决算增加23,421.54万元,增长34.92%,主要原因是年中追加农村公路等项目资金。其中:财政拨款收入90,499.65万元,占100%。3、支出情况。本部门2018年度支出合计66,118.88万元,较上年决算数增加6,481.92万元,增长10.87%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出901.99万元,占1.36%;项目支出65,2
7、16.9万元,占98.64%。4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余31,822.36万元,较上年增加24,380.76万元,增长327.63%,主要原因是项目未达支付条件结转。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入90,499.65万元,较上年决算数增加23,421.54万元,增长34.92%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加62,584.91万元,增长224.20%。主要原因是年中追加农村公路建设等项目资金。2、支出情况。5本部门2018年度财政拨款支出66,118.88万元,较上年决算数增加6,481.92万元,增长10.
8、87%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加38,204.4万元,增长136.86%。主要原因是部分项目支出年中增加预算。3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余31,822.36万元,较上年增加24,380.76万元,增长327.63%,主要原因是项目未达支付条件结转。4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:(1)教育支出4.07万元,较年初预算数增加0.00万元。(2)社会保障与就业支出1,835.54万元,较年初预算数增加619.45万元,增长50.94%,主要原因是城市公交IC卡乘车及制卡等补贴支出增加。(3)医疗卫生与计划生育支出48.52
9、万元,较年初预算数增加0.00万元。(4)城乡社区支出273.92万元,较年初预算数增加273.92万元,主要原因是年中追加小城镇基础设施建设支出。(5)交通运输支出63,924.23万元,较年初预算数增加37,310.78万元,增长140.2%,主要原因是项目支出增加。(6)住房保障支出32.59万元,较年初预算数增加0.00万元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。6本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出901.99万元。其中:人员经费715.93万元,较上年增加40.44万元,增长5.99%,主要原因是工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等
10、。公用经费186.06万元,较上年增加51.38万元,增长38.15%,主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费等。(四)政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2018年政府性基金预算本年收入21,723万元, 较上年决算数增加21,723万元,主要原因是年中追加国省干线、农村公路等建设项目资金。本年支出23.4万元,较上年决算数增加23.4万元,主要原因项目支出增加。年末结转结余21,699.6万元,较上年增加21,699.6万元,主要原因是项目未达支付条件结转。三、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总体
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