XX项目后评估报告(共20页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXXX项目后评估报告项目后评估实施单位:xx参加项目专家组人员名单:xx参加项目后评估人员名单:xx项目地理位置示意图:(红色方框为项目所在位置)为落实科学发展观,提高发展质量,拓宽融资渠道,优化资源配置,促进企业持续健康发展,xxxxx 有限公司与xxxx有限公司共同投资设立xxxx有限公司(以下简称“公司”)。公司立足于建设成特大型钢结构生产加工基地,充分整合自身的资金、品牌、资质优势;以及中外合资企业的政策优势。现将公司一期项目(以下简称“项目”)运行情况对比可行性研究分析如下:一、项目概况(一)项目情况简述项目地处xx省xx市开发区, 紧靠长江边,
2、有xx万吨级散货码头可以使用,地理位置优越,交通便利。总共征用xx开发区土地近xx亩。项目分两期投资,预计总投资额xx亿元。其中:一期实施xx亩,完成固定资产投资xx亿元,流动资产投资xx亿元,建造厂房8万平方米,大型钢构制作场地3万平方米,堆场3万平方米,办公生产用房5千平方米,及配电用房xx平方米,箱型梁生产线3条,管结构生产线1条,大型H类重钢生产线3条。项目xx年x月xx日开始基础土方开挖,于xx年x月xx日正式投产。(二)项目决策要点近年来,高层钢构及其重钢结构产品的市场需求旺盛,经济效益相当好,从发展的角度看,高层钢结构将成为钢结构行业新的发展方向和经济增长点。目前,中国境内生产高
3、层钢构的企业10家左右,竞争力小,呈有序竞争,正是进入该产品市场的良好 时机。 目前我国建筑钢结构用材只占我国亿吨钢产量的1.5%左右(2004年仅500-600万吨)。按照“十一五”和2015年规划的目标,这个比例要提高到4%和6%。虽然目前钢结构行业竞争有所加剧,但是随着国家西部大开发、振兴东北战略的推进以及2008年的北京奥运和2010年上海世博会带来的巨大市场,据业内专家估计,到2015年我国建筑钢结构产业的远期规模至少能达到3000万吨,市场空间巨大。(三)项目主要建设内容项目主要生产高层建筑用重钢结构,包括箱型梁类重钢件、大型管结构类重钢件、大型H类重钢、大型H类轻钢。一期计划年生
4、产能力达xx万吨,其中箱型梁类重钢件xx万吨、大型管结构类重钢件xx万吨、大型H类重钢xx万吨。经过近一年的运行在诸多方面还不是很成熟的情况下预计年产能可达xx万吨。(四)项目实施进度(主要的工期节点)1、 ;2、 。(五)项目总投资1、项目立项决策批复投资:项目总投资额xx亿元,其中:第一期投资经测算为xx亿人民币。其中固定资产投资xx亿人民币,流动资金为xx人民币。2、初步设计批复概算:项目概算xx万,其中:购买土地xx万元,基本建设xx万,车间及起重设备xx万,高低压设备及施工xx万,报批立项及开办费xx万,码头收购xx万。3、竣工决算投资:项目竣工决算投资xx万,其中:工程建设xx万,
5、 设计、监理、规费及设备费xx万, 土地及开发费xx万, 报批、开办及后勤费用等xx万。4、实际完成投资:截止xx年xx月实际完成投资xx万,其中工程建设xx万,开办费xx万,购买土地xx万,购买车间及变配电设备xx万。(六)项目资金来源及到位情况:项目资金主要来源于xx有限公司投入,截止xx年xx月按原投资计划应到位近xx亿元,实际到位投资款xx万。(七)项目预算与审定造价对比分析 项目预算与审定数对比分析表 (单位:万元)项目预算数审定数超预算超预算比例1、工程建设2、设计、监理及规费3、设备(车间及变电站)4、土地及契税5、报批、开办及后勤等合 计节超原因分析如下表:(单位:万元)序号名
6、称超预算金额超预算原因分析合计一期工程基建超预算共计xx万元,超预算数为xx万元1预算漏项2工程设计保守业厂房设计标准,如采用本地区同类工业厂房设计标准,预计可节约部分造价。3员工宿舍设计规模超预算4生产车间设计规模超预算5办公楼设计规模超预算办公楼设计规模超预算xxm2,增加费用xx万元6堆场道路设计规模超预算7土建工程人工,机械,材料涨价1、按苏建价【2008】66号文件从26元/工日调整到44元/工日,并且进入取费基数,因此,在人工费上涨69%的情况下,管理费用和利润也同步增长(江苏定额取费基数为人工费加机械费) 2、 由于燃料,人工工日上涨,机械费单价上涨幅度也在20%以上,并进入取费
7、基数 3、 施工期间材料价格上涨,根据泰州工程造价管理信息指导价统计分析2008年3-10月份月2007年同期相比,钢材增加了46%,水泥增加了26%,商品砼增加了29%,黄沙增加了49%,石子增加了7%,道渣增加了16%8安装工程人工,机械,材料涨价同上9工程按实结算(开口合同),下浮率不高本工程是三边工程,前期设计图纸未出,土建工程施工合同为开口合同,工程完工后按实结算,费用按当地文件调整,土建工程:合同中约定一类工程分部分项费用下浮5.5%,三类工程下浮4.5%,安装工程:合同中约定总造价下浮6%;下浮率均低于当地平均水平。以此推算该项目费用增加成本1200万元10工期紧,选择的施工方案
8、成本高(商品砼与自拌砼比)11该工程属三边工程,边设计边施工工程属三边工程,设备基础设计均不在前期设计范围之列,原预算未包括此费用。12企业营销需要,打造企业形象,后期装修,绿化投入超预算办公楼后期装修达高档装修标准,景观配套项目,办公楼花岗岩面层广场,职工篮球场,高标准网球场等项目,超预算设计标准xx万。13土地土地价格上涨14报批、开办及后勤等服务内容增加15设计监理及规费服务内容增加(八)项目运行及效益现状1、合同额:近一年来,公司完成合同中标额xx亿元,其中项目xx个,总量xx万吨,签约额xx亿元。签约额中,外部为xx亿元,内部为xx亿元。2、营业收入(含税产值)截止三季度年,公司完成
9、工程量万吨,实现营业额xx亿元。3、利润总额今年三季度,公司实现利润总额xx万元,完成计划的xx%。二、项目实施过程中总结与评价(一)项目前期决策总结与评价设立钢结构公司,跨入高层钢构、大跨度大型重钢建筑、桥梁钢结构、船用钢结构的领域,开发高层和大型重钢结构的生产,抢先占领市场,以获取较好的经济效益,从而促进企业快速发展。现认为投资该项目是一高瞻远瞩的决策,现在的市场容量相比当时预期还要大。(二)项目实施准备工作评价项目勘察、设计、开工准备充分,一期工程共签订工程建设、设备采购、监理及勘测等合同xx份,合同总金额xx万,均按公司制度规定进行了招标及合同评审,并在实施过程中以合同管理为主线,对质
10、量、进度、安全、文明施工、成本等要素进行了有效的控制。自xx年xx月动土,至同年xx月xx日一期工程全面正式投产,该工程时间紧、任务重、地质气候条件复杂,公司克服了管理人员少,边设计、边施工,施工范围点多面广,各专业分包配合协调和组织难度大等困难,圆满完成了工程施工计划,顺利实现了“早日投产早日增效”的预期目标。由于一期工程属“三边”工程,边设计、边施工、边预算,导致设计变更、现场签证、技术核定单量较大(土建达xx多万元),造成工程建设成本增加。造价控制方面,一期工程对原设计进行了部分优化,施工中严格管理,对工程造价总体上进行了有效控制。在整个工程的施工阶段始终把质量管理作为基建工作的一项重点
11、工作来控制,牢靠的树立“在确保质量的前提下赶工期”的理念,并在工程的施工阶段有效地督促检查工程质量,确保工程质量达到设计规范验收要求。目前一期工程已通过防雷验收、保温节能验收、消防验收、工程竣工验收、油漆车间环保验收。(三)项目建设总结与评价项目仅用2个月时间就完成工商注册、建设立项、土地预审等前期报批手续,仅用6个月时间就实现了试生产,实现了当年开工当年投产,当年出效益。1、广泛利用社会资源xx年初,正逢国家土地政策调整时期,公司通过和xx省、xx市、xx市政府及时沟通,充分利用国家政策,最终在xx年xx月成功获得了xx亩土地的使用权,收购价为xx万元/亩,大幅低于xx市工业用地xx万元/亩
12、的土地保护价。2、提升设计管理水平在工艺流程设计时,为保证设计先进、投入合理,公司两次组织中国钢结构协会专家进行论证会,多次外出考察,积极学习借鉴;聘请专家顾问征求意见、向设计院定期咨询,收集了大量一手技术资料,并结合自身生产和发展需要,不断对规划方案进行深化设计和细部完善,确保了厂房布置、工艺设计、物流组织、工序安排等科学合理,能高效运行。3、优化设备布置及选定在设备选型上,注重与先进企业接轨,主要设备坚持从国内知名厂商采购或定制,焊接设备选用国际知名品牌。车间内各种双梁桥式起重机、龙门式起重机、半门吊起重机,足以满足国内当前最大建筑钢构件的起吊,最大起重能力为75T。1.85相贯线切割机、
13、三维数控钻床、100mm卷板机、直径600mm厚度20mm的弯管机都是国内一流的设备。此外,还建造了占地面积xx2的独立油漆车间,有效改善了生产环境,保证了油漆工序的质量;与车间1:1的比例建设材料堆场,更能灵活应对市场供需变化。4、为实现产业链一体化迈出了坚实的一步产业一体化就是要实现研发设计制作安装和检测业务一体化,一体化的发展可以充分发挥产业链协同动作的优势,实现从单一钢构件安装向项目总承包的营销模式转变。但要是钢结构制作业务不强大或是空缺谈何产业的一体化,也谈不上产品多元化,更谈不上国际化,最我也只是子链条中提供服务或劳务罢了。(四)项目运营情况与评价项目投产以来各条生产线运转正常,基
14、本达到当时设计的可行性研究水平,前期产能由于多方面的原因还不是很饱和,所以摊厚了固定开销,但随着技术和工艺水平的不断提高,产能接近或达到饱和时项目运营成本会随之摊薄。项目子项钢材焊材气体油漆人工运费折旧电费检测费深化设计喷砂间接费合计投标报价实际成本毛利投标报价实际成本毛利1、运营成本分析吨消耗分析相比xx、xx、xx等公司人工加辅材每吨约1500元,我司降低成本还大有文章可做。2、资产质量、财务状况和现金流量分析公司综合绩效评价指标表评价指标类别基本指标基本指标值(%)行业平均值(%)财务效益状况净资产收益率总资产报酬率资产运营状况总资产周转率流动资产周转率偿债能力状况资产负债率发展能力状况
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