与顾客有关的过程控制程序剖析(共9页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上注:1. 该程序负责人为内/外贸部经理,负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2. 本制度由督导办负责督导、处理;3. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请通知内/外贸部。4. 与管理变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门总经办督导办行政部财务部外贸部内贸部 采购部 品质部技术部会 签部 门PMC部生产部仓 库注塑车间玻璃车间金一车间金二车间 模具车间包装车间会 签批准审核制定1.0 目的为保证接单、下单的合理性与可行性使顾客要求明确,确保满足顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以
2、实施和保持制定本程序。2.0范围适用于对产品顾客要求的确定、销售合同、订单和标书的评审及与顾客的沟通,内销和外销接单及下单跟单、产品交付、与顾客沟通过程控制。3.0职责3.1内/外贸部:负责确定顾客的要求与期望,组织对销售合同、订单和标书的评审,并负责与顾客的沟通。3.2内/外贸部经理3.2.1负责订单合同签订与审核,对客户合同可行性评估审核,对新客户进行评估的审核;3.2.2负责新产品需求的审批,负责对成本核算的复核和报价的审核;3.2.3负责对生产过程中的品质限度样板的确认,组织对客户信用额度的制订合理性审批;3.3区域经理:负责本区内客户的维护,负责对客户订货的接收、初步评估与生产异常跟
3、进,负责对本区客户信用额度的制订与提出.3.4业务员:3.4.1负责与客户的沟通确认过程;3.4.2负责制订客户新产品需求;3.4.3负责制订客户订单合同。3.4.4负责对订单按 “订单评审管理控制流程”进行订单评审工作及过程中单据的传递与回收;3.4.5负责将订单合同和生产任务单交财务一份;3.4.6负责订单的下发与跟踪;3.4.7负责出现异常及时与顾客沟通;3.4.8负责将公司产品相关信息报价与需求传递给客户并进行沟通与确认;3.4.9负责对生产过程中的品质限度样板的审核。3.5销售内勤员:3.5.1负责协助区域经理经理制订订单合同;3.5.2负责协助部门主管进行“预测订单”的制订;3.5
4、.3负责对订单按 “订单评审控制流程”进行订单评审工作;3.5.4负责生产任务单的下发及跟踪;3.5.5负责出现异常及时反馈给区域经理确认及跟进处理;3.5.6负责销售额的统计与跟踪;3.5.7负责将订单合同和生产任务单交财务一份;3.5.8负责订单合同和生产任务单的保存归档。3.6总经理:3.6.1负责新产品需求与开发立项裁定;3.6.2负责对订单合同中的审批与报价方案裁定;3.6.3负责对客户销售合同的审批与签字确认;3.6.4负责对新产品开发最终确认、对新客户评估结果的裁定;3.6.5对新产品客户报价策略的审批;3.6.6负责对客户信用额度制订合理性与可行性的最终审批。3.7PMC部/生
5、产部:负责评审产品的生产能力和交货期。3.8技术部:负责评审特定产品的设计能力。3.9品质部:负责评审对特定产品质量要求的检测能力。4.0工作程序4.1工作程序流程作业流程责任部门作业内容表 单订单需求内/外贸部收集客户信息,详细了解客户订单需求客户资料订单评审相关部门内/外贸部制作“生产任务单”,各部门根据实际情况进行评审生产任务单跟单与顾客沟通下单订单接收内/外贸部根据客户订单需求记录确认产品明细订货记录表及订单合同相关部门内/外贸部按评审后的 “生产任务单”下发至各单位进行生产安排生产任务单内/外贸部/PMC部订单生产情况由PMC部出现异常情况时及时将生产进度反馈给内/外贸部协调客户内/
6、外贸部业务员与客户产品信息,出货,货款回收等沟通发货通知单客户满意度测量内/外贸部内/外贸部向顾客发送“顾客满意程度调查表”,调查顾客对企业产品、服务及对代理商的满意程度,收集相关意见和建议,以便于统计分析顾客满意程度调查表客户资料归档建立内/外贸部内/外贸部对公司产品的所有顾客建立档案,以便了解顾客的定货倾向,及时做好新的服务准备.客户档案表4.2程序内容说明:4.2.1顾客要求的识别,产品要求的确定4.2.1.1内/外贸部业务员在签订合同前应明确各项要求,包括与客户充分沟通,双方形成产品要求的共同意见,包括以下方面:产品规格型号、数量、颜色、材质、价格、包装方式、唛头、交付方式、地点、日期
7、、付款方式等及交付后的一些要求;4.2.1.2产品的加工技术要求,如表面处理等;4.2.1.3双方确认的样品(封样);4.2.1.2产品执行的标准,包括出口目的国家、地区的产品技术规范。4.2.2订单合同评审 4.2.2.1订单合同评审分常规订单合同和特殊订单合同;4.2.2.2订单合同评审由内/外贸部主持,依据订单合同或客户合同确认表转为生产任务单传至财务部、技术部、生产部、采购部、PMC部,对合同中4.2.1的各项要求进行评审,确定是否可以接单,并在生产任务单中签署意见,评审结果报常务副总或总经理审批,具体按订单评审管理控制流程进行评审。4.2.2.3在评审过程中,评审人员对产品要求中有关
8、内容提出问题或修改建议时,由内/外贸部负责与顾客联系,征求其书面意见,若意见不一致,放弃合同;4.2.2.4内/外贸部负责保存客户合同及其他相关文件、样品(封样标识)、生产任务单及评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施记录。4.2.3订单的接收在以口头、电话、传真、电邮等方式接到合同时,内/外贸部业务员应将顾客要求及时登记在“订单合同”中,以明确顾客要求。4.2.3.1内销订单4.2.3.1.1区分新老客户:接收订单前需区分新老客户,新客户需经区域经理,总经理核准后进行订货作业,老客户经区域经理确认后进行订货作业。4.2.3.1.2内贸部内勤员依据“订单合同”和区域经理内销客户要
9、货明细的记录按客户订货明细与要求作详细记录,记录在销售订单总表中,作为生产跟进和销售分析的依据;4.2.3.1.3每周由内勤对仓库库存成品数量,近几周产品销售情况及季节性产品,依据公司制订的最大库存量与最小库存量补充一次库存预测订单。4.2.3.2外贸订单4.2.3.2.1将订单合同传至客户确认订单内容并要求客户回传,同时跟进合同订金到位;4.2.3.2.2订单合同确认后记录在销售订单总表中,作为生产跟进和销售分析的依据;4.2.4下单4.2.4.1内贸订单/预测订单由内勤主任或经理审批后由内勤员制订生产任务单下发到各部门按订单评审管理控制流程进行评审与下发、执行,评审通过后交财务一份,原始合
10、同或订单合同交财务留存作为核算对帐的依据。4.2.4.2外贸订单由外贸业务员制订生产任务单下发到各部门按订单评审管理控制流程进行评审与下发、执行,评审通过后交财务一份,原始合同或订单合同交财务留存作为核算对帐的依据。4.2.5跟单4.2.5.1内贸订单/预测订单由PMC部出现异常情况提供生产进度与数量给销售内勤员,出现 异常情况时内勤员及时知会区域经理,进行沟通协调处理,库存出现缺货情况时,及时补下预测订单。4.2.5.2外贸订单生产情况由PMC部出现异常情况时及时将生产进度反馈给外贸业务员,因本公司生产原因需要更改交期和交货数量的要及时知会外贸业务员与客户确认通过后才能执行。4.2.5.3依
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- 关 键 词:
- 顾客 有关 过程 控制程序 剖析
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