企业内控与风险管理体系评价工作方案(共12页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上中国水利水电第四工程局有限公司第三分局内控与风险管理体系评价测试方案目录专心-专注-专业一、评价目的为了促进中国水电第四工程局有限本局第三分局(以下简称本局)全面评价内部控制的设计和运行情况,规范内部控制评价程序和评价报告,揭示和防范风险,根据企业内控制基本规范、企业内部控制评价指引等有关法律、法规的规定,并结合本局实际情况,特制定本评价测试方案(以下简称本评价方案)。二、评价实施依据评价方案是依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范(下称“基本规范”)、企业内部控制应用指引(下称“应用指引”)、企业内部控制评价指引(下称“评价指引”)、企业内部
2、控制审计指引(下称“审计指引”)、上交所上交所上市本局内部控制指引(下称“上交所指引”)、COSO企业风险管理整合框架。结合公司内部控制制度和评价办法及本局相应内部控制流程文档,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对本局内部控制的设计与运行的有效性进行评价。三、评价测试期间本局以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,内部控制评价报告于本局年度报告公布日向中国水利水电第四工程局有限公司(以下简称公司)提交及报送。本局内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告提交日之间发生的重大缺陷,本局管理层应予以核实,并根据核查结果对评价结论进行相应调整。因公司于2013年5月向各分局推广并建立内部控
3、制体系,本局于2013年6月完成内控体系建设。为配合公司对于内控体系的整体部署、测试本局内控体系的有效性,本次测试工作本局选取抽样测试的期间为2012年6月1日至2013年5月31日。今后本局应按照公司的规定统一安排年末试评价时间。四、实施程序及方法1、启动准备阶段本局内控工作小组编制评价工作计划、测试底稿、下发测试资料清单,各部门准备测试资料。本次评价采取各部门交叉测试的方法,具体分工见评价工作计划。本阶段输出成果: 评价工作计划(见附件1) 业务流程测试底稿模板(见附件2) XX部提供测试资料清单(见附件3)2、开展内部控制测试评价工作 本局内控工作小组及各部门总体采用抽样法,综合运用个别
4、访谈法、调查问卷、穿行测试、比较分析、专题讨论等方法,对本局业务流程层面的内部控制设计及运行情况进行全面的测试与评价,在既定的测试期间内根据抽样标准抽取穿测资料,填写内控与风险管理体系业务流程控制测试表。(1)测试内容对本局重要业务流程的控制进行测试和评价,根据控制发生的频率进行抽样检查。(2)抽样标准业务流程层面的测试抽样按照控制的发生频率确定样本数量,并对样本执行相应的测试步骤,不同控制发生频率对应的样本数量见下表:序号控制发生频率抽样标准1每年一次12每季度一次23每月一次54每周一次125每日一次256每天多次307不定期发生按照控制一年内发生次数的估计总量相应折算在使用上表的抽样标准
5、进行抽样时应注意:i. 发现某控制有且只有一个例外项(即不符合项)时,需追加一倍的样本量(不重复抽样),如果在追加的样本量中再发现例外项,则无需再继续抽样,直接进入缺陷认定程序,相应判定对应的缺陷等级,记录到“控制测试结果汇总表”的测试结论;ii. 如果抽样时发现某控制存在多个例外事项(二个及以上),直接进入缺陷认定程序,相应判定对应的缺陷等级,记录到“控制测试结果汇总表”的测试结论。iii. 对于不定期发生的控制,根据控制全年发生的总量折算到对应的频率,例如,某控制全年发生总量约为50次,则相当于每周发生一次,样本量按照上表中“每周一次”对应的数量抽取。iv. 抽取样本时,应充分运用专业判断
6、,尽可能抽取性质比较特殊、涉及金额较大的样本。v. 对应的控制在测试期间无实际业务发生时,应在测试底稿的备注栏进行说明,以便后续发生业务时进行追加测试,追加测试抽样标准同上。vi. 本次测试只对关键控制进行测试,一般控制因对风险、目标影响性较小,不在本次测试范围之内,本局今后可根据实际情况按照上述方法自行进行。本阶段输出成果 内控与风险管理体系业务流程控制测试表(同附件2) 内控与风险管理体系缺陷汇总表(见附件4)3、评价结论阶段本局内控工作小组及各部门对现场初步认定的内部控制缺陷进行全面复核、分类汇总,对缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定量或定性的综合分析,按照对控制目标的影响程度判定缺陷
7、等级,根据缺陷的综合影响出具自我评价结论。对于认定的内部控制缺陷,评价工作小组就部门提出整改建议,要求责任部门及时整改,并跟踪其整改落实情况;已经造成损失或负面影响的,根据公司的相关规定追究相关人员的责任。4、测试结果报告阶段本局内控工作小组及各部门根据内部控制测试评价结果,综合报告企业内部控制体系建设的总体情况、内部控制评价工作的总体情况,内部控制评价依据、范围、程序和方法,内部控制缺陷及认定,内部控制缺陷整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施, 内部控制评价结论。本阶段输出成果 中国水利水电第四工程局第X分局内部控制评价报告5、审批内部控制自评价报告内部控制自我评价报告编制完成后报送本局局长批
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