总部GSP认证现场检查缺陷项目整改报告-(1)剖析(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上*药业零售连锁有限公司 GSP认证现场检查缺陷项目整改报告*食品药品监督管理局:受贵局委派的三人专家检查组于2014年*月*日依据药品经营质量管理规范(2012年版)对我公司连锁总部的经营和质量管理情况进行了全面的现场检查。检查情况如下:严重缺陷:0项主要缺项:0项一般缺陷:3项01702 质量管理部对质量体系文件的执行未能有效进行指导;02702 培训工作档案不全;(无培训评估结论)03401企业制定的部分质量管理文件未严格进行审核。(不合格品的确认和处理程序、门店采购管理制度等)针对以上GSP认证现场检查缺陷项目情况,我们*药业零售连锁有限公司及时组织公司总部全体
2、员工认真学习药品管理法及其细则、药品经营质量管理规范(2012年版)和其它有关药品经营方面的法律法规。成立了以企业负责人为组长的认证整改小组,认真进行整改,提出整改措施,责任到人。经过逐条逐项认真对照整改,在规定的时间内,已经按照GSP要求完成了整改工作(详细整改情况见“GSP认证现场检查缺陷项目与整改措施表及其附件“ )。 *药业零售连锁有限公司通过这次GSP检查小组的现场检查和对缺陷项目的逐一整改落实,使我们全体员工进一步认识到了GSP工作的重要性,真正体会到了GSP认证不仅是药品经营企业自身的需要,也是为了保障社会广大人民群众放心安全用药的需要,今后我们会按GSP要求,严格遵守操作规范,
3、遵纪守法,为保证药品质量而努力。特此就GSP认证现场检查缺陷项目整改情况向*食品药品监督管理局报告。 *药业零售连锁有限公司2014年*月*日专心-专注-专业GSP认证现场检查缺陷项目与整改措施表 序号条款号缺陷项目整改措施责任人完成时间备注101702质量管理部对质量体系文件的执行未能有效进行指导在今后工作中对质量体系文件的执行要积极开展指导和监督,将质量体系文件的学习列入培训计划,定期组织员工学习质量体系文件和指导检查员工对质量体系文件的掌握情况*2014-12-29见附件一202702培训工作档案不全(无培训评估结论)完善培训工作档案,对每次的培训考核均作出对培训的效果进行评估结论*20
4、14-12-29见附件二303401企业制定的部分质量管理文件未严格进行审核(不合格品的确认和处理程序、门店采购管理制度等)对部分质量管理文件重新严格进行审核、修订,以满足指导实际工作的需要*2014-12-30见附件三附件一:药品质量管理制度执行情况考核表 附件二:质量管理培训记录附件三:整改后的部分文件: 附件四:整改前的记录和文件1. 不合格药品的确认和处理程序 2. 零售连锁公司药品采购管理制度3. 药品有效期管理制度 附件一:药品质量管理制度执行情况考核表:编号:JL-GSP-007A药品质量管理制度执行情况考核表考核时间被考核部门考核内容考核方式考核情况笔试口试现场检查资料检查考核
5、情况总结:整改措施:被考核部门人员(签字):考核人员(签字):备注:附件二:质量管理培训记录: 记录编号:JLGSP002B质量管理培训记录 序号培训时间 培训内容培训地点参加人员培训单位培训结论评价附件三:*药业零售连锁有限公司GSP管理文件:1. 不合格药品的确认和处理程序:*药业零售连锁有限公司GSP管理文件文件名:不合格药品的确认和处理程序编号:BZ-SOP-019E起草人:起草日期:版次:E初审人:初审日期:印数:16 审核人:审核日期:颁发:*药业零售连锁公司批准人:批准日期:生效日期:分发至:企业负责人、质量管理部、连锁门店管理部、办公室、连锁门店修订情况:2008年2月第一次修
6、订,2010年6月第二次修订 ,2014年4月第三次修订,2014年12月第四次修订 1. 目的:为规范对不合格药品的管理,保证不合格药品按规定处理。2.依据:根据药品管理法及实施条例、药品经营质量管理规范及附录,公司质量管理制度及实际工作需要,制定本程序。3. 范围:本公司不合格药品的管理。4. 责任:4.1质量管理部负责不合格药品的确认,及管理、汇总和销毁。4.2连锁门店管理部负责购进及召回药品的不合格药品与购货商的联系。4.3连锁门店质管员负责申报不合格药品的处理材料及提供不合格药品。5. 内容:5.1质量管理部门对环节中出现的不合格品进行最终确认。并及时给予门店回复。5.1.1对验收环
7、节中确认的不合格药品,质量验收人员应拒收,并填写药品到货拒收报告单,并通知质量管理部和连锁门店管理部及时处理。质量管理部确认后,验收员将不合格药品存放在不合格药品柜内,由连锁门店管理部与*药业公司联系处理该批不合格药品。5.1.2对陈列检查环节发现不合格药品,由质管员填写药品质量问题报告表上报连锁总部质量管理部。质量管理部接到药品质量问题报告表后,应及时进行确认,若判为不合格药品,将不合格药品存放在不合格柜内,若为合格药品,将该药品重新上架销售。5.1.3对于售后顾客在药品使用中出现的一般质量问题(如胶囊内无药或压板药粒过多或过少等),有质量管理人员与顾客协商处理,由连锁门店管理部与*药业公司
8、联系处理此类问题。5.1.4 对已到效期的药品,由质管员填写药品质量问题报告表,上报连锁总部质量管理部,经质量管理部确认后,即移入不合格品柜内。5.2不合格药品的处理包括退回*药业公司及报损销毁。5.2.1不合格药品的供货退回应由质量管理部门确认, 连锁门店管理部与*药业公司联系处理。5.2.2需报损的不合格药品由质量管理部人员填写不合格药品报审审批表,经连锁门店管理部、质量管理部审核后,报公司企业负责人批准。5.2.3经批准需销毁的药品,由质量管理部填写不合格药品报损销毁记录表,并按照表的内容填写记录内容。5.3质量公告公布的及药监部门抽检确认的不合格药品,质量管理部下发下架停售通知,由门店
9、质管员填写药品召回记录表,不合格药品由连锁门店管理部与供货单位*药业公司联系处理。5.4药检机构抽检确认的不合格药品,应就地封存,按药监部门的规定上报并处理。5.5质量管理部门对发现的不合格药品应查明不合格原因,分清质量责任,及时处理并制定相应的预防措施。2. 零售连锁公司药品采购管理制度:*药业零售连锁有限公司GSP管理文件 文件名称:零售连锁公司药品采购管理制度 编号:BZ-SMP-062C起草人: 起草日期:版次:C初审人: 初审日期:印数:16审核人: 审核日期:颁发部门:质量管理部批准人: 批准日期:生效日期:分发至:企业负责人、连锁门店管理部、质量管理部、连锁门店修订情况:2014
10、 年4月第一次修订; 2014 年12月第二次修订1.目的:加强药品购进环节的控制,保证购进药品的合法性,确保购进合格的药品。2.依据:药品管理法及其实施细则、药品经营质量管理规范及其附录等法律法规及有关规定, 结合公司实际工作需要制定本制度。3.适用范围:适用于零售连锁门店的药品采购管理。4.职责:4.1连锁门店管理部负责制定统一的采购计划,记录采购信息,并负责索取药品相关证明文件。4.2门店质量管理员负责本门店购进药品的采购计划。5.内容:5.1各零售连锁门店药品由*省*市*药业公司统一配送,各门店不得从*省*市*药业公司以外的公司采购。5.2门店采购计划由门店质管员编制,连锁门店管理部审
11、核汇总,根据“按需购进、择优购进”的原则依据市场动态及微机中的销售数据分析,制定采购计划。5.3连锁门店管理部将采购计划发给*省*市*药业公司,由*省*市*药业公司采购部组织采购;*省*市*药业公司质管部负责厂家、品种的审核,同时做好采购药品的质量档案。5.4按照供货单位和销售人员审核管理制度对*省*市*药业公司每年进行整体情况进行综合质量评审,建立药品质量评审和供货单位质量档案,并进行动态跟踪管理。5.5严格执行药品采购程序,确保从*省*市*堂药业公司的是合法和质量可靠的药品。5.6凭*省*市*药业公司开具的销售出库单发货给各门店,门店凭单收货,并在其上签字,盖“购进记录”章,做到票、账、货
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