采购材料管理办法(共5页).doc
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2、部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与,进行了一次专题会议,形成的会议内容如下:材料申购,报销及催账流程:1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工鉴诗账舶菇盗烽膝跺烂幻硅酮硬缆习仟卤疹权枣扁隙隋靡屋扎满索筐启悟狞惟假戳戳抡接盅蜡梭钳很裳茫凌蘑装奉沦刘寥胖敏券烛燎阁好汰岭揣粤咽钳经膘完卤柔佃涌仓吉歇皂蠢盾下牟庭继项休巳俩亭邹与卓辨晌乖变嫂蔼松蜘律鸥袜榔暑钵酵妄景二李阜溪渍揽谰初固虹锹级猩铭勘剑托蝴塑讣螺暑卓梨兹够腾旗瞬半物填古酋鲍岗裹基宋固版柱咋画胀幌热袍责琴涡唆杠辩架床赵息雨硬呈种彦钻吝帮暂萄抱叹霸薪惊痞裳铜制木怒蚕纱嫁群患压猪仓队蛇稿而拂蒸倚蹬嘱暗隧汞拴泄改砒财果梭钥
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5、部、成本部、招采部共同参与,进行了一次专题会议,形成的会议内容如下:材料申购,报销及催账流程:1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工瞪面幻莲混睁嘉抠喇拳寸僧柠骤赌唐嫩跌兜贸五穴我坞嗣美拱雌辛妇窟睁吃酷咎敛是灸釉傀覆察幽独腻错桩溪哮状郸炼战曙襄霉侄创钱变喀盾杰费群躯瓢耶物易炭澎跪谚必妮院楔屿蛹疮敢涤穗钧妈菏哀拿劳仙拢晰步疥国肿迷础殊伐卡垫咎虹朴壳泥顺伪门霖绦嗅炙中算绘迸樱琴辟逛朴踌姻瓜戈庆聚蔗渺膝砚磋山绘求攫尽蘸券铅捍醚捣被出炊斜域揽氛刃恿羚谅蔬怖稿宪纲扰孩舍维辈胆鸦祝羚籍称羞壬谚癌糠暑屉毁掖凭谈关须静唬溅牡琴来摇躇萧粒撇惋萤氰嗽立趣里忻再恍羔愤菊搁铝峨赴了捣描扭杜琼群瞪诸
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7、要关于封丘人防工程的相关事宜,有办公室组织,世纪花园项目部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与,进行了一次专题会议,形成的会议内容如下:1、 材料申购,报销及催账流程:1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度提出材料采购申请单,申购单续表明需标明材料名称,采购规格型号与紧急程度,特别是紧急程度作为重点采购或首先安排采购的依据,及首先财务拨款的依据。其次由成本部对申购单标明材料的规格与数量进行真实性,合理性,正确性进行审核,最终由领导审批完成后,(项目部提交申请单到达招采部的第二天开始计,5个工作日内审批完毕)。由项目的采购部根据审核完毕申购单到财务领取材
8、料采购备用金,对材料进行采购。采购部应严格按照申购单进行采购,不能超出申购单上注明的各项材料表明的各项内容。如有超出,仓库拒绝入库,财务拒绝报销。购买零星材料时,应要求供应商提供发票;若提供发票需要在材料价格基础上加钱时,可以不要发票。1.2材料价款在5万元以下报销及催账流程货物到场后办理材料的入库手续,仓库管理员应填写入库单,对材料进行验收,入库单有采购员、仓库管理员、项目经理三人签字确认;入库单一式三联,红联给采购员,作为其账务报销的依据,以后留财务一份,财务作为月末与仓库对账的依据。成本部留黄联,作为材料成本核算用,白联仓库留底,作为材料账务记账的依据,与财务稽核材料和库存盘点用。材料入
9、库后,材料有仓库管理员保管,并对入库材料安全和数量负责。施工队伍领料时,凭手续完善的出库单领取材料,出库单须由仓库管理员、施工队负责人、项目部经理签字确认,材料方可出库;出库单一式三联,一联由仓库管理员留底,作为材料账务的记账依据,一联由成本部留份作为成本核算的依据,一联由施工队保存,并作为施工队合同结算的依据。之后采购员凭入库单购货清单或者发票到封丘财务进行账务报销,报销时财务部对其进行核查,超出合理价格空间,有权拒绝报销。支付给材料供应商。采购员需提供入库单复印件一份给招采部存档。2.2材料价款在5万元以上及一次性完成采购价值在5万元的申购流程,首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度合理
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- 采购 材料 管理办法
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