学校预算编制说明.docx
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1、学校预算编制说明 2009年学校预算编制说明 一、2009年学校预算编制口径及预算指标 (一)2009年学校预算编制口径 2009年大连高校学校预算编制口径:大连高校本部和大连市卫生学校;包括:教化事业经费预算、基本建设经费预算和科研经费预算三个部分。 大连高校做为一级预算单位(全口径预算),应包括以下五个二级预算单位:大连高校本部、大连市卫生学校、大连高校大连铁路卫生学校、大连高校附属中山医院、大连高校附属新华医院。 (二)2009年市财政局下达的大连高校预算指标 市财政局下达大连高校教化事业经费预算及两所附属医院医疗事业经费预算合计:34,940.3万元。其中: 1、大连市财政局下达大连高
2、校教化事业经费预算(不含基建和科研)33,580.3万元,其中: 大连高校本部:31,326.3万元(含规范津补贴追加3,588万元); 大连市卫生学校:214.9万元; 大连铁路卫生学校:2,039.1万元。 2、大连市财政局单独下达两所附属医院医疗事业经费预算1,360万元,其中:中山医院:870万元;新华医院:490万元。 (三)2009年大连高校学校口径预算总额为46,589万元,其中: 1、教化事业经费预算:35,977.4万元(高校本部和市卫生学校)。 l 财政下达指标31,541.2万元(含规范津补贴追加3,588万元),其中:预算内21,547.2万元、预算外9,994万元;
3、l 上年结转3,713.5万元; l 附属单位上缴722.7万元。 2、基本建设经费预算:8,000万元(“十一五”规划贷款)。 3、科研经费预算:2,611.6万元(按08年实际到账经费2,374.2万元增长10预料)。 二、预算编制原则 学校2008年预算执行较好,表现在:收入增加(市财政局追加 2,685万元,中地共建800万元,开发区2,000万元,合计:5,485万元),费用降低(教学降20%,机关降36%,合计:2,551.5万元),债务减轻3,965万元(支付欠学生奖助学金和教材款990万元,偿还老师科研配套570万元,支付基建工程款1,188万元,支付欠煤款540万元)。但由于
4、历史包袱过重和受金融危机的影响,2009年学校财务状况依旧非常严峻,维持学校运行的人员经费和水费、电费、取暖费、交通费等刚性支出不断增加,而学校可自主支配的收入的增长和市财政预算的追加都难已实现。在支配2009年预算时,要以科学发展观为统领,以突出办学特色、增加学校竞争力为动身点,以“开源节流、勤俭办学、确保重点、立足发展” 为指导,坚持以下原则: (一) 综合预算的原则。 将学校的各项收入和支出都纳入学校预算,坚持收入预算和支出预算并重,校级预算和所属各级预算并重的原则。杜绝资金体外循环和设 2 立“小金库”现象。 (二)坚持量入为出,收支平衡的原则。 依据事业发展的须要与财力可能,区分轻重
5、缓急进行综合平衡,不编制赤字预算,并全力化解历史包袱和债务负担,不形成新的赤字和拖欠,以确保学校可持续发展。 (三)统筹兼顾,保证重点的原则。 实行大连高校2009年工作要点,科学配置学校资源,进一步优化支出结构;确保人员经费开支,确保重点学科建设资金,激励教学、科研不断上新台阶,服务听从我校办学理念和发展战略。 (四)财权与事权相结合、权力下放的原则。 扩大二级学院经费运用自主权,不断推动全成本核算,努力实现学校资产责任部门化。 (五)实行定员定额管理,体现科学、公正的原则。 三、预算编制方法 (一)教学单位预算由基本经费、专项业务费和院长基金构成。 1、基本经费:按各学院学生数及生均经费标
6、准核拨,并与学费收缴率挂钩。其中:担当公共课的教学单位,教学业务费补助按08年全校实收本专科学费的1计提,并按教务处供应各学院公共课课时占全校总公共课课时的权重安排。 l 学生数以08年末在校生人数为准(其中:医学院扣除全年在附属医院实习学生共120人)。 l 年生均经费标准为: 文、史、法、经济管理、旅游、外语:250元/生; 3 理、工、师范、体育:350元/生; 美术、音乐:600元/生; 医学:950元/生。 l 对收缴率达到92%的学院,各教学单位基本经费和院长基金不变。在此基础上,收缴率每增减1%,学校对各教学单位基本经费和院长基金按相同比例进行增减调整。 收缴率=(当年学宿费实缴
7、数+已核准未发放助学贷款)/当年学宿费应缴数(含历年积欠学费) 2、专项业务费:根据财权与事权相结合,权力下放的原则,将学科、专业、试验室(基地、团队)建设经费,学生活动经费按核定标准干脆支配到各教学单位。 (1) 学科、专业、试验室(基地、团队)建设经费预算标准为: 国家级教学示范(特色)专业、中心、基地建设经费:5万元(理、工、医);3万元(文、管理、外语、旅游、师范、音、体、美)。 省、部级教学示范(特色)专业、中心、基地建设经费:3万元(理、工、医);2万元(文、管理、外语、旅游、师范、音、体、美)。 省、部级重点(高水平)学科(基地、团队)、重点试验室建设经费:5万元(理、工、医);
8、3万元(文、管理、外语、旅游、师范、音、体、美)。 省、部级优势特色重点建设学科建设经费: 5万元(理、工、医);3万元(文、管理、外语、旅游、师范、音、体、 4 美)。 试验室建设经费: 5万元(理、工、医);3万元(文、管理、外语、旅游、师范、音、体、美)。 新专业建设经费:2万元。 l 同一项目,国家、省、市级不兼得; l 重点学科、高水平重点学科、优势特色学科、省重点培育学科不兼得; l 经费预算应按学科、专业、试验室(基地、团队)内部各专业方向均衡安排,报销时需经职能部门、学院负责人签字审核。 (2) 学生活动经费: 36元/生(含补发08年欠发半年数)。 3、院长基金:各教学单位设
9、立院长基金,基数为1万元,并根据上述专项业务费-项的10计提院长基金。 (二)各职能处、室单位预算由基本经费和专项业务费预算构成。 1、部门基本经费由部门预算基数2万元和人均经费2,000元构成(人数以08年12月人事处供应数据为准);专项经费按相关规定及学校财力统筹支配。 2、科技处专项业务费由科研管理费解决,学校不再另行支配。 根据实际计提管理费列支25的学术讲座费、15的专利申请费、60的项目申报费。 3、科研机构经费由科研经费自行解决(校级科研单位09年经费按5,000元/个支配)。 4、总务处水、电、暖消耗定额,按大连市省属院校平均较好水平 5 支配,且在08年决算基础上同比降5%;
10、大车队实行单车建账,按定额8万元考核(保险、保养修理、停车、油耗及出车补助等)。 5、各单位车辆归口校办管理,并实行单车建账,按定额标准考核(包括保险、保养修理、停车、油耗及出车补助等),各部门经费中不再支配与车辆有关的费用(特别车除外,特别部门及承包单位除外)。 6、各教学、教辅、科研单位08年预算余额全部结转,合计:354万元;各职能处、室08年办公经费余额结转至09年,合计:199万元,其他专项经费余额不予结转,09年另行支配;08年已发生未决算的专项经费及承包单位结余应转至09年合计498.7万元;08年单位经费超支经校长审批同意可以不结转至09年。 08年预算执行余额需结转09年总计
11、:1,051.7万元。 7、国家自然基金、社科基金;973、863项目;学生思想政治工作专项;“两课”经费;就业工作专项经费等依据国家有关规定,比照大连市省属高校的平均水平和通行做法支配。 学校09年预算支配07-08年科研配套与教学、科研嘉奖900万元。 (2)学生思想政治工作专项 “两课”经费25.8万元; 健康教化专项5万元; 高校生文化活动专项(团委)13.5万元; 高校生就业嘉奖17.1万元; 新生表彰17.5万元; 合计78.9万元。 6 (3)“两课”经费 09年“两课”经费预算按辽宁省高工委评估指标规定20元/生/年支配25.8万元(含师资培训和图书资料购置等)。 (4)就业工
12、作专项经费 09年就业工作专项经费预算37.1万元(含就业嘉奖17.1万元)。 (三)三个经费承包教学单位预算,按09年学费收入预算计提承包费用,年末按实收学费清算。其中: 国际学院按扣除学费分成后的60计提; 国际沟通学院、成教学院按学费收入的65计提。 (四)对具备完备招投标文件、原始合同、已决算且验收合格并经审计的工程欠款,按供应上述文件及发票的时间依次赐予解决;对具备完备招投标文件、原始合同、验质检斤证明并经审计的设备、材料购置款,按供应上述文件及发票的时间依次赐予解决;对我校老师提出的有异议的学校应赐予的各种补助、配套、嘉奖等历史遗留问题,供应合理依据和职能部门认定,经学校统筹探讨确
13、定后将仔细赐予解决。 (五)各学院,各处、室,各科研中心、院、所,直属各单位应充分利用学校现有的条件主动组织创收。同时,学校各项收入必需纳入学校预算,统一管理和核算,校内任何单位不得截留、隐瞒、挪用、私分、私吞学校收入和设立“小金库”。 创收收入分成比例如下: 1、各种培训和辅导班、对外合作办学收入的上缴比例为20%,单位留成80%; 2、各种服务性收费如:班车对外营运及对学生收费、通讯代维费、单身公寓房租、浴池收入、电影票收入、档案查询及各种证明、工程设计费等上缴比例为收入额的20%,单位留成80%; 3、各种网吧、功能室、多媒体阅览室、教室、博物馆、会堂、体育场馆出租及门票收入的上缴比例为
14、收入额35%,单位留成65%; 4、各种企业、商业、文化、餐饮设施出租及理财收入的上缴比例为90%,单位留成10%。 注1:各部门留成及承包单位结余部分,用于事业发展的支出不得低于60%,用于劳务费、员工福利及款待费的支出不高于40%。 注2:各教学单位(信息学院除外),总务处房产科、通讯科、交通运输中心,场馆办及经费自理单位临时用工由单位创收列支(理科试验楼卫生由总务处行政科负责)。 (六)为规范和统一学校特需费支出,校级领导经费(差旅、款待、通讯)等支出,学校对外联系及外事款待费,各种嘉奖与配套费,师资培训费,“三团”建设费在各单位单独列支,校长审批;学校拟定参加或以学校名义组织的各项应由
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