公司后勤事务管理制度.doc
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1、公司后勤事务管理制度后勤事务管理体系 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司后勤事务管理做好后勤服务保障特制定本制度。 第二条 后勤工作管理的原则: (一)健全管理制度加强后勤服务管理。 (二)规范工作行为提高工作效率。 (三)降低非生产费用保证生产经营需要。 第三条后勤工作管理制定的核心 1、 节约型后勤管理体系 2、 后勤管理进行系统化、规范化、标准化 3、 后勤服务是为公司、为一线工作人员提供有力的保障 第二章 职 责 第三条 总务部办公室是后勤事务管理的归口管理部门。 (一)负责集团活动安排、公务接待、内外联系及出差的日常服务工作。 (二)负责公司办公用固定资产的管理及办公用备品、劳
2、保用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理;负责公司各部门的报刊征订工作。 (三)负责公司车辆档案、使用、管理及报废工作。 (四)负责公司综合性大型会议的会务组织工作做好本部召开的专业会议的组织协调工作。 (五)负责公司的后勤服务保障工作。 (六)负责公司的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 (七)负责公司的保卫工作。 第三章 非生产用车辆管理 第一节 非生产用车辆管理内容 第四条 公司本部非生产用车辆管理内容 (一)非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 (二)非生产用车辆的维修与保养。 (三)非生产用车辆调度使用。 (四)负责管内各单位非生产用车定编工作。 第二节 公司非生产用车辆管理规定 第
3、五条 总务部办公室为公司非生产用车辆的日常管理部门。 第六条 领导办公用车辆相对固定严禁自驾车私用。 第七条 各部门有下列情况可提前通知办公室安排出车: (一)财务到银行提款。 (二)上级部门或地方相关单位人员到我公司检查指导工作的接待用车。 (三)各部门在_市内公务用车。 第八条 各部门确因工作急需出长途车所在部门应提前一天填写长途用车申请单距离_市300公里以内经部门负责人和主管部门领导审批同意距离_市300公里以上需经主管部门领导及总经理同意后通知办公室办公室方可安排出车否则办公室将不予安排。 第九条 公司借出非生产用车须经主管领导同意;借出非生产用车超过三天须经总经理批准。 第十条 建
4、立车辆使用登记制度办公用车辆要严格实行用车登记制度车辆管理办公室要认真填写车辆使用登记表;司机每天出车后要认真填写司机行车日志。 第十一条 司机管理 (一)遵守劳动纪律坚守岗位保证车辆整洁干净保养及时到位做到爱岗敬业确保行车安全。 (二)服从分配接到出车任务应提前到达指定地点服务热情周到做到干一行爱一行。 (三)司机未经公司办公室、领导批准私自用车出现任何安全问题后果自负。 (四)严格遵守交通规则司机因违章或证件不全被罚款费用自负。 (六)鉴于任务繁重、急迫各部门业务量增加车辆紧缺为保证公司用车正常运行专车司机要及时与车辆管理办公室联系达到统一合理调配保证公司领导及各部门办公用车。 (七)未经
5、主管领导批准没有接送领导任务司机严禁下班后把车辆开出公司以外的地方停放。 (八)司机应加强车辆的维护和保养如需维修司机必须及时向车辆管理办公室汇报并说明维修项目经主管领导同意后方可维修维修费用由车辆管理办公室负责统计支出司机无权处理外出车辆可动态掌握。 (九)驾驶员应不断改善不良驾驶习惯提高驾驶技巧认真填写行车记录按照行车记录核定百公里耗油超标耗油的应说明原因非正当理由则由个人负责情节严重者调离工作岗位。 (十)司机严禁值班期间喝酒、脱岗、通讯设备联系不通。 第十二条 司机应加强办公用车辆的维护和保养车辆要始终保持良好的工作状态确保行车安全。 第十三条 公司车辆维修或保养应本着及时和节约的原则
6、。非生产用车辆维修或保养采取定点的原则由车辆管理办公室指定专业厂家或车辆品牌专业维修站。发生费用由车辆管理办公室专人结账维修车辆司机进行签认审批依照财务部相关规定执行。 第十四条 办公用车辆出差在外确因机械故障需进行维修的在以就近维修原则基础上应尽量到正规的维修单位修理凭正式发票并附维修明细单按财务规定程序报销。但应事先向领导请示同意后方可进行。 第十五条 非生产用车辆在外不论何种原因发生交通事故首先要保留事故现场并及时向当地交警部门及投保保险公司报案进行处理并在第一时间向公司汇报。 第十六条 车辆管理办公室对非生产用车辆所需燃油采取集中采购与管理司机应到指定加油站加油;车辆管理办公室安排做好
7、单车燃油消耗统计工作。 第十七条 费用管理 为加强单车核算和控制费用建立单车核算制度即以每台车为单位将本车发生的费用全部按项目统计。 (一)车辆各种费用报销前车辆管理办公室指定专人审核。维修保养费用报销应附“明细”燃油费用报销应附用料单。 (二)各种燃油费、过桥费及停车费用应在司机回到公司后7日内办理报销。 (三)车辆办公室每月对非生产用车辆发生的各种费用进行一次分析针对非生产用车辆管理过程中存在的问题制定整改措施。 (四)为加强车辆费用核算统计工作车辆办公室负责车辆各种费用的统计工作。 (五)每年年初在认真测算往年耗费和每台车新旧程度、排气量和物价水平制定年度车辆费用支出计划和各车辆单车费用
8、计划指标(不含车辆大修费用)。 第四章 办公、劳保用品采购管理制度 第一节 采购物品种类 第十八条 采购办公、劳保用品必须执行质优价廉货比三家的原则。 第十九条 低值易耗品类(单价在50元2000元不够成固定资产可反复使用的物品)。 第二十条 固定资产类(单价在2000元以上使用年限在一年以上的物品)。 第二节 采购物品管理 第二十一条 总务部采购办公室是采购物品的管理部门负责办公、劳保用品的计划汇总、采购、发放、保管。 第二十二条 采购物品的管理 1.每月核定一次办公、劳保用品费用定额。 3.公司各部门应在每月末20日前填制 月办公、劳保用品使用计划表一式二份经部门负责人审核签名后交总务部经
9、理审批。 4.采购办公室将按批准的购置计划进行购置物品并及时办理入库。 5.各部门按审批后的办公、劳保用品使用计划统一到办公室领取物品;各部门临时需要购置物品时填写申购单部门负责人及总务部经理签字后由采购办公室购置和发放并列入各部门下一月份办公、劳保用品计划。 7.采购办公室每年对各部门办公、劳保品费用进行控制对超标部门停发物品。 第二十三条 低值易耗品类物品管理 (一)在库物品由采购办指定专人管理。 (二)物品报废时应由使用部门写出情况说明交总务部审核注销;员工调离应交回物品未归还物品者按物品原价的50%赔偿。 (三)低值易耗品实行使用人卡片制管理新成立部门需要填写“领料单”本部门负责人签字
10、总务部经理审批后方可领取。 (四)采购办负责日常维护保养。 (五)公司所属项目部解体后原则上要把物品及台账返还采购办公室并与采购办公室进行交接。如没有返还价值要拿出处理意见并将处理结果报总务部。 第二十四条 固定资产类办公用品管理 (一)固定资产分为: 1房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施(包括房屋、通讯线路、输电线路、水气管道等)。房屋包括办公用房、仓库、配(发)电机房等。 2一般设备。指办公和事务用的通用设备、空调、交通工具、通讯工具、家具。 3信息化办公用固定资产。指办公用电脑、打印机、复印机等电子设备等。 (二)采购办公室根据内部机构设置、各部门职责和人员配备情况统筹实施办公用固
11、定资产的内部调配提高办公用固定资产使用效率。各部门之间不得私自转移固定资产未经总务部办理调配手续转移资产的财产责任归属原使用部门。 (三)未配置给各部门而由采购办公室负责保管的办公用固定资产部门使用时须向总务部办理借用手续使用后及时归还。 (四)部门借用的办公用固定资产不得直接转借其他部门。 (五)办公用固定资产在使用过程中出现可恢复性损坏使用部门应及时向总务部申请报修由总务部安排维修人员进行修理或对外送修。 (六)各部门对配备或借用的办公用固定资产要妥善保管正确使用做好日常维护保养工作确保办公用固定资产完好。 (七)报废、毁损的办公用固定资产由总务部按财务制度规定集中处置。 (八)采购办公室
12、对各部门使用的办公用固定资产(含低值易耗品)进行登记管理并在每年年末进行一次检查核对确保固定资产(含低值易耗品)帐、卡、物相符。 第二十五条 办公、劳保用品操作流程 (一)办公、劳保用品采购流程 每月末的20日前各部门填报使用计划;部门负责人签字;报采购办公室;总务部经理审批;采购办采购;库管入库。 (二)办公、劳保用品领用流程 各部门按批准的计划填写办公用品领料单经审批后到采购办公室统一领取。 (三)临时性办公、劳保用品采购和发放 使用部门书面申请;部门负责人签字;总务部经理审批;采购部采购;部门领用。 第五章 餐厅管理制度 第二十六条 部门职责 (一)餐厅后勤办公室主要负责公司餐厅的日常管
13、理和成本控制。 (二)集团财务部主要负责对食堂经营进行检查指导并按规定补贴标准拨款、报销总务部负责成本核算。 (四)集团人力资源部负责餐厅人员的调配。 (五)集团总务部对公司餐厅做好成本控制工作。同时负责对餐厅的卫生防疫管理工作确保员工的身体健康。 (六)餐厅后勤办公室是餐厅经营与管理的重要组成部分负责收集员工对餐厅经营与管理的意见与建议并及时研究提出符合实际的经营方式方法使餐厅的经营与管理能得到持续改进。 第二十七条 餐厅相关人员职责 (一)餐厅后勤办主要负责对餐厅的日常管理掌握餐厅的日经营状况调节好饭菜质量对 餐厅的收支做到认真核算严格把关控制成本。 (二)餐厅后勤办公室采购员主要负责对加
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