关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告.doc
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1、关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告关于严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告xxx市财政局:根据xxx市财政局关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的通知(x财监2014号)文件要求,我镇严格按照相关规定要求,认真对我镇20、20年执行预算管理、内部财务管理及私设“小金库”等情况进行了专项清理自查工作。现将自查情况总结如下:一、领导重视,加强组织。镇领导高度重视专项检查工作,认真学习了相关文件精神,指定单位财务负责人牵头,开展自查清理工作。二、严格对照相关规定要求。对照清理情况统计表认真检查,对包括预算收入管理、预算支出管理、资产管理、财务会计管理、政府采购管理、财政票据管理
2、和存在 “小金库”等情况进行重点清查,扎实开展自查清理。我镇财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执行,所有收入、支出全部纳入法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。三、财务管理严格按照财务制度执行。镇机关制定出台了xxx镇机关财务(内部控制)管理制度,对支付项目、审批环节、报销程序等作了明确规定,每月定期开展督促检查,杜绝了任何违规违纪行为发生。四、进一步加强对“三公”经费的管理。制定了xxx镇机关财务(内部控制)管理制度,规范了三公经费的使用范围,单位“”三公”经费无公款吃喝、娱乐、高档消费问题等违规问题,无乱发钱物(滥发奖金工资补贴)情况发
3、生经过自查,但我镇公务接待存在个别接待无公函的情况,主要形成原因是部分被接待单位通过电话进行事前通知,到访时未提供公函。经过自查,我镇不存在设立和使用“小金库”的情况,不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入,无超预算或者无预算安排支出,未虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费和培训费,无违规进行资产购置、处置,会计资料真实、完整、合规,严格执行政府采购程序,财政票据管理、使用规范。在今后的工作中我镇将进一步严肃财经纪律严格部门预算,加强法制教育,强化财政、财务管理,保障财务管理的规范性、严谨性和有效性,确保资金合理使用。xxx市xxx镇人民政府20年月日第 3 页 共 3 页
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