三塘铺镇财政预算执行情况和财政预算收支计划.docx
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1、三塘铺镇财政预算执行情况和财政预算收支计划 三塘铺镇2022年财政预算执行状况和 2022年财政预算收支安排(草案) -2022年3月29日在三塘铺镇第十三届人民代表大会第四次会议上 三塘铺镇财政所所长 王迪发 各位代表、同志们: 我受三塘铺镇人民政府的托付,现向大会报告2022年镇财政预算执行状况和2022年镇财政预算收支安排草案,请各位代表予以审议,并请各位列席人员提出珍贵看法。 2022年,我镇高举中国特色社会主义宏大旗帜,深化贯彻中心一号文件精神,仔细学习实践科学发展观,主动开展创先争优活动,紧紧围绕实现又好又快发展和财政增效、群众增收这个总体要求,进一步深化乡财县管乡用财政体制改革和
2、不断完善村钱、帐镇“双代管”,全面完成了全年财税收入任务,管好了镇村财政收支,完善了财政管理体系,真正做到了阳光理财,民主监督。 2022年,我镇财税工作在镇党委政府干脆领导和县财政局的指导下,在镇人大、政协的支持和监督下,国税、地税、财政三家及全镇广阔干部职工共同努力,保质保量全面完成了全年的财税目标任务,全年全镇实现工业总产值22亿元,完成固定资产投资2.8亿元,实现农业总产值1.32亿元,完成财政税收1.6亿元,其中国税入库8693万元,地税入库7280万元,财政直管收入165.7万元,煤炭税费统征406万元。2022年,根据“乡财县管乡用”的财政管理体制,进一步完善财政收支管理方法,严
3、格收支两条线管理,全部收 1 入实行一个窗口收费,全部支出实行一个出纳一个窗口付款,严禁坐收坐支。强化预算约束,严控了非生产性支出,管好了镇各单位、各分管线的年初预算包干支出安排,严格坚持财政支出,侧重于项目建设和民生改善,加大农村基础设施投入和固定资产投资。坚持以人为本,关切群众生产生活,保障和改善民生,严格执行落实党的惠农政策,保障了各种对农补贴资金刚好足额发放,完善了城乡社会保障体系和救助体系,发放好了全镇干部职工的工资及福利;其次,以为民办实事、办好事为宗旨,做好了各种财政服务工作。2022年全镇节约非生产性开支80余万元,消赤减债70万元(包括机关办公楼基建款偿还),圆满完成了财政收
4、支预算安排。为全镇经济快速发展社会政治大局稳定,供应了有效的财力支撑和保障。我受三塘铺镇人民政府托付,现向大会报告2022年财政预算执行状况和2022年财政收支预算安排草案,请予审查。 一、2022年财政预算执行状况 (一)2022年财政预算收入安排完成状况 2022年财政预算完成总收入1600万元,实际完成2320万元。其中: 1、县预算包干指标安排780万元,实际下拔827万元。 2、站所室、责任区行政事业性收费收入预算110万元,实际完成75万元。 3、征收安排生育社会抚养费预算返回130万元,实际返回152万元。 4、征收契税预算6万元,实际县分成返回8.8万元。 2 5、税收分成预算
5、120万元,实际返回110万元。 6、争取上级转移支付资金预算60万元,实际到位140.6万元。 7、争取上级财政及部门补助资金预算274万元,实际到位资金483万元。 8、争取上级有关项目资金344.3万元(不包括海螺项目资金)。 9、预算收缴其他预算外收入120万元,实际收入179.3万元。 (二)2022年财政支出预算完成状况 2022年财政预算总支出1600万元,实际完成2259.8万元。 1、预算镇财政应上缴县预算收入80万元,县级调整事实上缴85万元。 2、预算上解支出60万元,事实上解56万元。 3、预算发放镇干部职工工资、津补贴及各项福利开支520万元,实际支出555.9万元。
6、 4、发放退休干部职工工资、津补贴及其它补助预算75万元,实际支出86.8万元。 5、预算发放民政优抚补助、遗属费、社会救济费等80万元,实际支出119.4万元。 6、军属优抚及民兵训练、征兵经费预算8万元,实际支出9万元。 7、五保户生活费及镇敬老院费用预算25万元,实际支出32万元。 8、预算村级组织运转经费,包括社区居委会经费125万元,实际支出130.7万元。 9、人大、政协经费预算15万元,实际支出18万元。 10、安排生育事业费预算110万元,实际支出157.5万元。 11、综治信访经费预算30万元(其中禁毒经费5万元),实际支出35万元。 12、动物防疫经费预算5万元,实际支出5
7、万元。 13、财税事业费预算10万元,实际支出10万元。 14、预算站所室工作经费25万元,实际支出36.6万元(超支部分是超收分成支出)。 15、预算总支责任区工作经费20万元,实际支出18.2万元。 16、预算分线工作经费19万元,实际支出21.3万元。 17、朝阳水厂、城区环卫等承包责任单位承包费用预算15万元,实际支出14.2万元。 18、税收、行政事业性收费成本费用预算8万元,实际支出8万元。 19、预算解决遗留问题及化债等10万元,实际支出8.2万元。 20、预算镇政府办公费、款待费、机关食堂费用、机关水电费、交通费、车辆修理、油料及出车补助等40万元,实际支出43万元。 21、预
8、算政府运转支出(包括会议费、宣扬费、政府选购、中心工作经费、专项支出等)80万元,实际支出92万元。 4 22、预算其他支出20万元,实际支出18万元。 23、预算消赤减债50万元,实际减债44万元。 24、镇政府机关两创工作投入预算10万元,实际支出9万元。 25、上级补助支出194万元(主要是上级下拔村级补助及专项补助支出)。 26、项目资金支出257.1万元(其中沉陷区项目支出9万元,文化楼建设37.5万元、村安饮项目支出15.8万元、退耕还林后续产业项目支出23.3万元、城区集中供水项目9万元、娄邵铁路改造项目支出95.8万元、村级马路国有投资66.7万元)。 27、预算基础设施投入5
9、0万元,实际支出42万元。主要用于城区基础设施改善。 28、预算项目建设经费投入30万元,实际投入79.8万元。其中: (1)朝阳煤矿棚户区改造项目工作经费7.4万元。 (2)朝阳采煤沉陷区项目综合治理费用18.7万元。 (3)双峰海螺二期项目费用44万元。 (4)娄邵铁路项目工作经费2.7万元 (5)城区路灯亮化及维护费用7万元。 29、农业水利基础设施、水费及粮食生产支出74.1万元(其中村一事一议财政奖补项目支出56.1万元)。 30、镇政府机关食堂翻修基建支出预算80万元暂未建。 全年收支两抵结余资金60.2万元。 落实中心惠农政策状况:2022年实行“一卡通”按标准 5 发放了各种涉
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