仓管员工作手册.docx
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1、仓管员工作手册 仓管员工作手册为了加强仓库管理特拟定本手册,供仓管员工作参考。 本手册主要分为三部分即日常实地操作,账务处理,6S管理与留意事项 一,日常实地操作 11收货与入库 a) 供应商送货到仓库时仓管员应检查是否有送货单,外箱是否有标识品名,规格数量等, 如没有应要求送货员补上或通知选购处理,货物由仓库代管。 b) 假如是物流公司送货的,仓管员应仔细检查所来物料的外包装是否破损,遇湿等,如有, 应立刻通报选购员与之协商并在送货单上注明,通知质量部拍照取证以便向供应商或物 流公司索赔。 c) 仓管员依据送货单核对货物清单及包装数量。 d) 如有供应商要求回签送货单,则需验收实物,相符签字
2、接收。 e) 货物点收无误后在送货单上签字确认。保留客户联将送货单上的内容记录在来料登记本 上后交选购员送检,然后将物料整齐的摆放在待检区。 f) IQC检验合格后,在外箱明显处贴上批号及颜色标识,点收实际数量并按材料类别分区入 库上架。并在物料卡上记录数量及仓位。 g) IQC判定为不合格的物料贴上不合格证将实物转移到不合格品仓等待选购支配退货。 h) 免检产品和材料, 实物和数量核对无误后干脆入库。(如贸易继电器) 数量点核:先按大包装标识数量累加清点核对,再按肯定比例(约50%)抽点大包装数量及小包装的数量;上述方法对所列材料进行逐项清点。有必要时或单价较贵时也可全点。点收技巧:以重量为
3、单位的干脆秤重。 以个数为单位的干脆数数,数量较大时用电子秤取肯定数量(如100PCS)的被点收材料秤重设定为所取数量后再把余下材料过秤。 以米数为单位的(如胶带)制定一个标准的厚度与米数,来料时可以作为参考收货。 验收过程中,发觉有数量超出或短缺、规格型号不符、无出厂合格证明、包装破损的状况,仓管员必需报告选购人员或公司领导,协商后实行以下措施:拒收,据实签收,(节假日或找不到相关人的状况下)先将物料暂存,不做正式验收。 产品标识与追溯管理程序 1.2成品入库 车间完成产品的生产后需将成品入库到成品仓库,仓管员依据生产入库单对成品进行点收,点收时应核对产品品号,品名,数量,尾数箱是否放QC报
4、表,外箱是否加盖QC Pa章与日期,环形产品检查其配件是否入库。如是木箱入库还要核对木箱编号,所用木箱的规格。无误后在ERP系统上审核入库单 仓库管理程序 货物的堆高不得超过1.5米或每栈板的重量不得超过1吨,搬运时,避开碰撞、倾倒或跌落,严禁抛掷,必需轻拿轻放。 产品防护管理程序 1.3退料收货 仓管员工作手册车间退料需开据退料单(退料单有:整单/零星退料单,其他出/入库单,调拨单等)和材料复检单,经IQC复检合格后仓管员清点所退物料并按实收数量入库,做好标识、物料卡与系统账。复检不合格的物料,若属于材料来料不良,入不合格品仓,由选购办理退货,若属于车间加工造成的,不予入库,退回按公司MRB
5、程序办理报废。 有特别包装防护要求的材料如漆包线,须要有相应的防护措施,否则仓库拒收,仓管员抽查单轴或单箱重量后按同一规特别箱所记数量累加核对调拨单,按实际退料数量入库. 对复验不合格材料,须由质量部门在调拨单上注明不合格缘由并经仓库主管确认签字调拨至不良品仓。 依据生产部门开具并有生产主管、仓库主管、物控、选购、质量部门签字确认的零星退料单, 经确认物料相符后接收退料。 依据选购人员开具的零星退货单或选购退货单,包装品号、规格、数量相符的物品,并经采 购人员签字确认,办理退货。 来料干脆判退的,由选购部办理出门放行条,依选购指示退给供应商。 2,发货/料 发料分为按生产制令单发料和按领料单发
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