生鲜蔬菜采购销售管理流程[].pdf
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1、个人收集整理 勿做商业用途生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用范围一、适用范围凡超市自营的蔬菜、水果类商品,均适用此管理流程。二、编码使用要求二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用 8 位商品编码;卖场销售必须使用 6 位 PLU 码;2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把 作为计量单位进货入库,销售时必须以“把”为计量单位。3、罚则:错用一个 8 位商品编码,处罚责任人 100 元,错用一个 6 位 PLU 码,处罚责任人第一次 50 元,第二次 100 元,以此类推,若多次出错,将给予行政处分或调离本岗位工作。三、要货流程三、要货流程
2、1 1、要货五原则、要货五原则:(1)参考上周同一天(节假日除外)销售;(2)参考昨日销售;(3)参考当日销售及当日库存情况;(4)市场上商品的品相;(5)商品价格的市场竞争力.其中(1)、(2)、 (3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素;(4)、 (5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素.2 2、要货流程、要货流程1 / 6销售加工送至门店分货销售销售加工加工根据实际情况现场采买特价品门店要货传至蔬菜采购负责人采购照单采货上游店总店运输个人收集整理 勿做商业用途卖场负责人制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要货数量) ,负责与采购组及时紧密沟通,在重庆或基地供应商处订
3、货采买的商品在下午 4 点前填写好第二天所需商品; 本地现采商品在营业结束后, 即晚上 22 点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人,须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100 元/次。四、采购流程四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点,可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验, 最大限度降低采购成本,形成科学有效的采买制度.3、采用送货制的供应商,采购组要与卖场一起科学安排和调度,尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。4、商品分级:采购人员在采买商品时,需认定商品等
4、级,具体分为精品货、优质货和统装货三种,务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为:1)精品货:通过特别精选的商品。2)优质货:通过简单精选的商品。3)统装货:没有经过任何精选的商品。5、采购组参照要货单组织货源,对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买,其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后,必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节依次进行。询价由当日所有采购员分别进行,汇总各自意见后确认意向采买点,进入议价环节,必须 2 人以上, 现场明确主购和辅购
5、, 并对议定单价负责; 价格谈成后通知携带现金的人员(指派专人并专款专用)开单结算,付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装车,付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后,由开单付款人负责填写送货单(一式四联),分供货商单独填写,有条件的留下供货商手机(电话)和联系地址,供货商签字确认;驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商品的数量、金额、现金结算负责。6、送货单一联由付款人员保存,以备核对现金,另三联交驾驶员随货同行进入运输、交货环节。7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车,商品要求轻拿轻放,严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安
6、全、完整。8、对采购的商品进价 ,由监控部随机不定期抽检.9、车辆运输路线:由批发市场出发,直送总店和上游店,再由总店向各分店配送。10、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚 50 元。五、收货流程五、收货流程1、收货时间:从凌晨 4 点开始,货车到达指定收货地点后,驾驶员、搬运工、生鲜部收货人员依照送货单收货。上游店由生鲜部收货人员、驾驶员、搬运工、卖场保安依照送货单收货。其他分店从 7 点半开始收货,货物由总店配送。2、收货人员必须严格执行收货标准,不得降低收货标准,不得提高收货数量(有特殊原因除外);对品相、质量有问题的商品应予以拒收,对可以降级收货的,根据商品情况降级收货。3、收货人
7、员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量(含冰块、水份、泥土、包装物等).过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、防损员共同签字确认,一联交付收货人,另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员,以便采购组掌握交货信息、报帐 ,2 / 6个人收集整理 勿做商业用途生鲜部文员用以入账.4、在货车离开交货区时,由防损员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品,并建立日志表。5、生鲜部文员凭有效送货单,进入总部系统内先做入库单(并打印一式三联),入库单均以实收毛重数量、毛重单价为准。再录入除皮单(打印一式三联) ;次日 11 点前将一联入库单和一联除皮单传采购组,一联入库单与除皮单附在一起自留,一联入库单与
8、除皮单附在一起传财务中心。6、当日 10:00 以前所产生的影响系统进销存数据的单据,必须在 11:00 前全部录入系统;之后产生的收货单据,应当在收货接单后 1 小时内完成录入工作。其他全部单据必须日清日结。7、采购组凭机制入库单、机制除皮单、有效送货单一起,在财务中心作为报帐依据。8、没有按上述流程执行的,每错一个环节处罚 100 元。六、商品加工、销售六、商品加工、销售1、蔬菜类商品是以小时为单位计算它的鲜度,要求生鲜一课按照“蔬菜类商品保鲜、保质期标准”进行相关操作。2、卖场加工产生的商品损耗,要分单品分开存放,为报损作准备.3、凡是库存内有的商品必须全部上展台销售;商品从加工间到卖场
9、展台的时间越短越好,保证商品鲜度;4、加工区的商品必须按先进先出原则陈列,做到轻洗轻放,务必做到当日洗好的当日卖完。5、卖场上货分为全新补货和随缺随补两种方式。全新补货全新补货:指展台上的蔬菜进行全面整理,将品相、品质达不到优质品的商品取回加工间,并从加工间运入全新的商品,确保展台上的商品为优质品或库存中最好的商品(特卖区除外).一天分四次全新补货,分别是:早上8 点前,10 点 30 分前,16 点 30 分前,19 点 30 分前,现场至少有一名课长级以上管理人员督导和把控.随缺随补随缺随补:指在购买高峰期,由于某些单品被消费者购买一空的情况下,应当及时补充,确保高峰期时,顾客能够买到公司
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