出差外派管理制度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业出差及外派管理制度出差及外派管理制度一、目的一、目的为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。二、适用范围二、适用范围本制度适用于公司全员。三、三、出差出差/ /外派原则及规定外派原则及规定1. 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。2. 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。3. 出差前要提交申请报告,填写出差申请单 (附件)按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通过后方可出差。4. 部门主管或经理提出外派建议, ,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行
2、外派。5. 出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。6. 出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。7. 出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。8. 应在出差/外派结束返岗的 7 个工作日内提交合格的报销单据至财务部。9. 报销单据要严格按照报销制度中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。10.外派人员其他规定10.1 外派人员的基本资格要求10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质;10.1.2 具有较强的责任心和事业心, 担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。10.2 外派人员的任职要求精选优质文档-倾情为你奉上专心
3、-专注-专业10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标;10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象;10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求;10.2.4 遵守职业道德,保守公司机密;10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、 活动或者从事违法犯罪活动。四、出差四、出差/ /外派申请流程外派申请流程1. 出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。五、出差五、出差/ /外派借款及报销规定外派借款及报销规定名称名称职责职责规定规定借款当事人职责a.出差人员若需提前预支出差资金须提前 2 个工作日办理相关事宜,以便财务准备资金,否则自行准备此项资
4、金,待出差结束后予以报销。b.当事人须在部门负责人处领取借款单,并依据公司报销流程审批。c.出差结束后及时填写出差费用报销单予以冲借款,此款项预支单实行多退少补原则。部门职责a. 借款金额由部门经理根据实际情况把控。b. 详细的报销流程依据公司报销汇签流程。财务部财务部出纳收到审批完毕的借款单方可预支。报销当事人职责a.当事人须向部门负责人领取报销单及单据粘贴单,按流程进行审批。b.出差结束后,七个工作日内填写出差补助申请单 (附件)及部门内部审批后的费用报销单按照财务规定。部门职责a.部门经理严格控制员工差旅的行程及安排。b.详细的报销流程参财务意见。财务部财务部出纳收到审批完毕的报销单方可
5、报销。六、出差补助规定六、出差补助规定1 1、出差种类、出差种类1.1 短期出差: 15 天(包含五天) 。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业1.2 外派:根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案。2 2、差期规定:、差期规定:2.1 上午抵达*地者,下午须到公司正常上班;下午或晚上抵达*者,第二天须到公司正常上班(如遇特殊情况不能抵达公司的人员,由部门经理提交情况说明,按照以下流程:经理副总经理总经理) 。2.2 若出差地设有宿舍,出差人员住宿须在宿舍居住,公司不予报销住宿费用;如有特殊情况需提前申请(备注:有住宿条件的须在公司行政部和财务部备案) 。2.3 出差期间所产
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