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1、 1 2018 年度莒县住房和城乡建设局部门决算 2 目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七
2、、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 3 九、重要事项情况说明第四部分 名词解释 4 第 一 部 分部 门 概 况 5 一、部门职责县住房城乡建设局贯彻党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行联责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理、人防工作的法律、法规和规划;拟订全县住房和城乡建设、城市管理、人防建设发展规划和政策并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章,拟订相关政策、标准,经批准后组
3、织实施。(二)负责组织研究新型城镇化工作政策,协调解决新型城镇化工作问题,督促落实新型城镇化有关政策。(三)负责城市建设相关工作。指导城市建设工作;负责县政府投资的城市基础设施工程项目建设(含重点公用设施工程建设)的组织实施工作;指导城乡建设档案工作,负责县城市建成区内城市建设档案的接收、管理和利用;负责住房和城乡建设领域行政事业性规费管理工作和城市建设相关资金的筹集、使用及监督管理;指导住房和城乡建设相关行政执法工作。承担县城市建设指挥部办公室的日常工作。(四)负责市政公用、市容环卫、园林绿化等管理工作;负责编制城市管理发展规划;组织编制市政公用、市容环卫、园林绿化等年度城市维护项目计划,拟
4、订城市维护费和专项经费的年度计划,经批准后组织实施;参与编制城市建设固定资产投资计 6 划,负责有关市政设施建设项目的组织实施。(五)负责城市节约用水和节水器具推广应用的管理工作;组织城市防汛防雪工作。(六)负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设和危房改造工作。指导小城镇人居环境改善工作。(七)承担县城市综合管理委员会办公室日常工作;拟订城市管理责任目标,并组织考核;研究拟订城市管理综合整治和专项整治工作方案;负责县级数字化城市管理系统的管理工作,负责数字化城市管理的指挥、调度、协调、服务、监督考核工作。(八)负责市政公用事业行业管理工作,拟订市政、园林、环卫、供水、排水、照
5、明、燃气、热力等行业管理政策、技术标准,协同有关部门制定市政公用事业的价格和收费标准;负责市政公用事业经营许可批后监管工作;负责市政公用事业行业安全监管。(九)负责市政公用、园林环卫的养护管理,制定养护管理标准;组织协调、监督检查和考核指导城市管理工作;对占,挖所属城市道路、绿地等市政设施进行批后管理;负责城市户外广告等市容设施的批后管理工作。(十)负责建筑市场监督管理,组织拟订规范全县建筑市场各方主体行为的政策、规章制度并监督执行。负责房屋建筑和市政工程招标投标监督管理,指导建设工程合同管理。组织协调建设企业参与国际工程承包和劳务合作。负责建筑市场信用体系建设和管理。依据有关规定做好建筑企业
6、养老保障金结余资金 7 的处置工作。(十一)承担建筑工程质量安全监管责任,组织拟订全县建筑工程质量、建筑工程安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。按规定组织或参与建筑工程质量安全事故的调查处理。组织拟订建筑业技术政策并指导实施。参与建设工程扬尘治理工作。(十二)负责勘察设计市场与质量的监督管理,组织拟订勘察设计行业的政策、规章制度并监督执行。组织拟订城市设计、城市勘察政策和规章制度并监督实施。负责政府投资大中型建设项目初步设计的管理审批工作,参与概算方案的审批。负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理工作,组织编制城乡建设抗震防灾规划并监督实施。负责住房和城乡建设领域消防设计审查及验
7、收、施工图审查和标准设计的监督管理。负责历史优秀建筑保护、城市雕塑工作,会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)、街区保护和监督管理工作。指导结合民用建筑修建防空地下室设计审查工作。(十三)承担推进建筑节能、住房和城乡建设领域减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划、规章制度并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设的科技发展规划和政策并监督实施。(十四)负责工程建设标准定额和造价工作监督管理,组织实施工程建设实施阶段的国家(省)标准、全国(省)统一定额和行业标准。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价 8 计价,组织发布工程造价信息。(十五)负责全县工程勘察设计、工
8、程监理、建筑业、工程造价咨询、工程质量检测、工程招标代理、房地产、物业服务等建设行业管理,依据有关规定做好企业资质管理工作。负责建设领域各类执业资格师管理工作。(十六)负责城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。研究拟订保障性住房相关政策、规划并组织实施;会同有关部门做好城镇保障性安居工程资金安排并监督实施;编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施;配合有关部门推进住房制度改革工作。(十七)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;会同有关部门实施房地
9、产开发项目建设条件意见书等制度;指导和监督房地产开发经营、房屋交易、房屋产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价、房屋中介管理和国有土地上房屋征收与补偿等工作;负责建设个人住房信息系统;协同有关部门指导房屋登记工作。负责拟订旧城改造政策、编制年度旧城改造计划并组织实施。(十八)指导和监督全县物业管理工作。拟订物业服务行业发展规划和标准,制定物业管理相关政策并监督实施;组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用和监督制度;指导全县老旧住宅小区整治改造工作。 9 (十九)贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求,负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划,参
10、与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核,监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。(二十)组织实施人防指挥工作,指导制定防空袭计划方案,负责全县人口疏散体系建设,组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练,指导防空袭演习演练,组织开展重要经济目标防护工作,组织指导群众防空组织的建设和训练工作。(二十一)组织管理全县人防工程建设,执行国家人防工程防护标准和质量标准,负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建
11、联审。按照国家和省、市有关规定,负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。负责单建人防工程的管理使用及平战结合有关安全的监管工作。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。负责城市地下空间开发利用兼顾人防要求的事中事后监管。(二十二)组织人防信息化体系建设,负责县级人防信息化平台建设与管理,指导全县人防通信警报、信息网络建设与管理工作,协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作,会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。 10 (二十三)组织人防平战结合和防空防灾一体化建设,组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用,指导全县利用防空
12、警报发布灾情警报,参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。(二十四)负责人防指挥所的勘察定点和县级人防指挥所的建设与管理。(二十五)负责组织开展人防科研、宣传、教育工作,组织推广应用科研成果,管理人防行业标准化工作。(二十六)按照有关规定,管理国家、省、市、县拨人防经费和国有资产,负责监督结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的使用,监督管理人防系统国有战备资产,会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。(二十七)组织全县人防机关“准军事化”建设, 负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。(二十八)战时在县人防指挥部统一领导下,根据有关命令、指示,组织开展人民防空准备、人民防空转入战时
13、体制工作,负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为县人防指挥所提供后勤保障。(二十九)组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。(三十)承担县人民防空军政联席会议、县人民防空指挥部的日常工作和县国防动员委员会交办的其他任务。 11 二、机构设置从决算单位构成看,莒县住建局部门决算包括:局本级决算。纳入莒县住建局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1个,包括:莒县住房和城乡建设局本级。莒县住建局下设 7 个职能科室,包括办公室、计划财务科、城乡建设科、城市管理科、工程建设管理与人防科、住房
14、保障和房产管理科、房屋征收管理科。 12 第 二 部 分2018 年 度 部 门 决 算 表 13 收入支出决算总表公开 01 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元 收 入支 出 项 目行次决算数项目(按功能分类)行 次决算数 栏 次1栏 次2 一、财政拨款收入142,095.70 一、一般公共服务支出30 二、上级补助收入2二、外交支出31 三、事业收入3三、国防支出32 四、经营收入4四、公共安全支出33 五、附属单位上缴收入5五、教育支出34 六、其他收入6六、科学技术支出35 7七、文化体育与传媒支出36 8八、社会保障和就业支出37 9九、医疗卫生与计划生育支
15、 出38 10十、节能环保支出39 11十一、城乡社区支出4042,095.70 12十二、农林水支出41 13十三、交通运输支出42 14十四、资源勘探信息等支 出43 15十五、商业服务业等支出44 16十六、金融支出45 17十七、援助其他地区支出46 18十八、国土海洋气象等支出47 19十九、住房保障支出48 20二十、粮油物资储备支出49 21二十一、其他支出50 22二十二、债务还本支出51 23二十三、债务付息支出52 2453 本年收入合计2542,095.70 本年支出合计5442,095.70 用事业基金弥补收支差额26结余分配55 年初结转和结余27年末结转和结余56
16、2857 总计2942,095.70 总计5842,095.70 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 14 收入决算表公开 02 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元项 目科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入栏 次1234567合 计42,095.7042,095.70212城乡社区支出42,095.7042,095.7021201城乡社区管理事务752.79752.792120101 行政运行 752.79 752.79 21208国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出 41,
17、278.31 41,278.31 2120803 城市建设支出41,278.31 41,278.31 21213城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出64.60 64.60 2121301城市公共设施64.60 64.60 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 15 支出决算表公开 03 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元项 目科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位 补助支出栏 次123456合 计42,095.70752.7941,342.91212城乡社区支出42,095.70 752.79 41,342.91
18、 21201城乡社区管理事务752.79752.79 2120101 行政运行 752.79 752.79 21208国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出41,278.31 41,278.31 2120803 城市建设支出41,278.31 41,278.3121213城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出64.60 64.60 2121301城市公共设施64.60 64.60 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 16 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元收 入支 出项 目行 次金额项 目行 次合计一般公
19、共预算 财政拨款政府性基金 预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1752.79 一、一般公共服务支出15 二、政府性基金预算财政拨款241,342.91 二、外交支出16 3 三、国防支出17 4 四、公共安全支出18 5 五、教育支出19 6 20 7 十一、城乡社区支出2142,095.70 752.7941,342.91 8 22 本年收入合计942,095.70 本年支出合计23 42,095.70 752.79 41,342.91年初财政拨款结转和结余10 年末财政拨款结转和结 余24 一般公共预算财政拨款11 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27
20、总计1442,095.70 总计28 42,095.70752.79 41,342.91注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元项 目本年支出科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏 次123合 计752.79752.79212城乡社区支出752.79752.79 21201城乡社区管理事务752.79752.79 2120101行政运行752.79752.79 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 18 一般公共预算
21、财政拨款基本支出决算表公开 06 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元人员经费公用经费 科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出718.10302商品和服务支出30.26310资本性支出2.11 30101基本工资200.6330201办公费3.6831001房屋建筑物购建 30102津贴补贴302.3230202印刷费31002办公设备购置2.11 30103奖金34.2130203咨询费31003专用设备购置 30106伙食补助费30204手续费31005基础设施建设 30107绩效工资30205水费31006大型修缮 3
22、0108机关事业单位基本养老保险费73.5130206电费31007信息网络及软件购置更新 30109职业年金缴费4.0330207邮电费31008物资储备 30110职工基本医疗保险缴费30.0630208取暖费31009土地补偿 30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31010安置补助 30112其他社会保障缴费1.4130211差旅费31011地上附着物和青苗补偿 30113住房公积金44.9830212因公出国(境)费用31012拆迁补偿 30114医疗费30213维修(护)费31013公务用车购置 30199其他工资福利支出26.9530214租赁费31019其他交通工具购
23、置 303对个人和家庭的补助2.3230215会议费31021文物和陈列品购置 30301离休费30216培训费31022无形资产购置 30302退休费30217公务招待费0.7731099其他资本性支出 30303退职(役)费30218专用材料费312对企业补助 30304抚恤金30224被装购置费31201资本金注入 30305生活补助2.2830225专用燃料费31203政府投资基金股权投资 19 人员经费公用经费 科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额30306救济费30226劳务费31204费用补贴 30307医疗费补助30227委托业务费31205利息补
24、贴 30308助学金30228工会经费5.2031299其他对企业补助 30309奖励金0.0430229福利费313对社会保障基金补助30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护 费4.3231302对社会保险基金补助30399对其他个人和家庭的补助支出30239其他交通费用16.3031303补充全国社会保障基金 30240税金及附加费用399其他支出30299其他商品和服务支 出39906赠与307债务利息及费用支 出39907国家赔偿费用支出30701国内债务付息39908对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 30702国外债务付息39999其他支出 30703国内债务发行费
25、用 30704国外债务发行费用 人员经费合计720.42公用经费合计32.37注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 07 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。项 目本年支出科目编码科目名称年初结转和结 余本年收入 小计基本支出项目支出年末结转和结余栏 次123456合 计0.0041,342.9141,342.910.0041,342.910.00212城乡社区支出0.0041,342.9141,342.910.0041,342.
26、910.0021208国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出0.0041,278.3141,278.310.0041,278.310.002120803城市建设支出0.0041,278.3141,278.310.0041,278.310.0021213城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出0.0064.6064.600.0064.600.002121301城市公共设施0.0064.6064.600.0064.600.00 21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 08 表 部门:原莒县住房和城乡规划建设局(本级) 金额单位:万元预 算 数决 算 数 公务用车
27、购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国 (境)费 小计公务用车 购置费公务用车 运行费公务 接待费合计因公出国 (境)费 小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费公务 接待费1234567891011127.200.006.000.006.001.205.080.004.320.004.320.77注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 22 第 三 部 分2018 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 23 一、收入支出决算总体情况说明2018 年度收、支总计 420
28、95.70 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 10938.86 万元,下降 20.62%。主要是公共基础设施投资减少。二、收入决算情况说明本年收入合计 42095.70 万元,其中:财政拨款收入42095.70 万元,占 100%。三、支出决算情况说明本年支出合计 42095.70 万元,其中:基本支出 752.79 万元, 24 占 1.79%;项目支出 41342.91 万元,占 98.21%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018 年度财政拨款收、支总计 42095.70 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 42095.70 万元,下降 20.62%。
29、主要是公共基础设施投资减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018 年度一般公共预算财政拨款支出 752.79 万元,占本年支出合计的 1.79%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支 25 出增加 102.35 万元,增长 15.74%。主要是增员及增资。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018 年度一般公共预算财政拨款支出 752.79 万元,主要用于城乡社区支出 752.79 万元,占 100%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 653.12 万元,支出决算为
30、752.79 万元,完成年初预算的 115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是增员增资。其中:1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。 26 主要用于人员经费和公用经费支出。年初预算为 653.12 万元,支出决算为 752.79 万元,完成年初预算的 115.74%。决算数大于预算数主要原因是增员增资。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 752.79 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:人员经费 720.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基
31、本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费 32.37 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 41342.91 万元,本年支出 41342.91 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要反映用于市政道路建设、园林绿化、供水、污水等重点工程支出。年初预算为 41
32、278.31 万元,支出决算为 41278.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债 27 务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。主要反映城区规划业务费、工程执法支出等。年初预算为 64.6 万元,支出决算为 64.6万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原莒县住房和城乡规划建设局机关及其所属预算单位,共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政
33、拨款“三公”经费决算数为 5.08 万元,完成年初预算的 70.56%,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费 4.32 万元,完成年初预算的 72%;公务接待费 0.77 万元,完成年初预算的 64.17%。2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.12 万元,主要原因是单位厉行勤俭节约。其中:因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.68 万元、公务接待费减少 0.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约使用公车。公务接待费减少的主要原因是单位厉行勤俭节约,反对铺张浪费。(二)“三公”经费支出决算具体情况1、因公出国(境)费决算数为
34、0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位,因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费决算数为 4.32 万元,占一般 28 公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.04%。其中:公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费 4.32 万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。3、2018 年公务接待全部为国内公务接待,公务接待费决算数为 0.77 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15
35、.16%,主要用于保障性安居工程检查、特色小镇调研等,共计接待 7 批次、92 人次,其中外事接待 0 批次、0 人次。九、重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2018 年度,机关运行经费支出 752.79 万元,比年初预算数增加 102.35 万元,增长 15.74%,主要原因是增员增资。(二)政府采购支出情况2018 年度,政府采购支出总额 2.11 万元,其中:政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。无授予中小企业合同金额。(三)国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 2 辆,其中,符合规定的领
36、导用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆0;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元 29 以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效情况本部门无重点绩效评价项目。 30 第 四 部 分名 词 解 释 31 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
37、。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入等。四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:xx 单位开展 xx活动取得的 xx 收入等。五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以
38、前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到 32 本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发
39、生的支出。十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 33 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
限制150内