产品设计和开发过程审核检查表.xls
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1、产品设计和开发过程审核检查表受审核过程:产品设计和开发编制/日期:批准/日期:审核员:审核日期:检查项目检查方法检查结果提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款文件查阅现场审核审核地点1.任务下达1.1横向职能小组( APQP小组)的成立 公司总经理是否根据公司内外反馈的信息下达了“产品质量先期策划任务书” 横向职能小组成员是否体现了跨部门的特点7.3.17.3.1.1COP12/4.1.1COP12/4.1.2研发部研发部1.2APQP工作计划的下达“APQP工作计划书”是否完整?是否提出了设计目标7.3.1COP12/4.1.4研发部2. 计划和确定项目阶段2.1 顾客信息的收集与研究 营
2、销部是否进行了市场调研并提交了“市场调研分析报告” 给APQP小组研发部 品管部是否对现有产品的质量信息进行了研究并提交了“现有产品质量分析报告”给APQP小组研发部 有无发掘APQP小组成员及其他有关人员的经验?个人建议是否形成了“产品开发个人建议书”研发部2.2 顾客的业务计划与营销战略的研究 APQP小组是否对顾客的业务计划与营销战略进行了研究并形成了“顾客业务计划与营销战略研究报告”研发部2.3 标杆分析 APQP小组是否进行了标杆分析并填写了“标杆分析告”研发部2.4 产品/过程的设想 APQP小组是否将产品设想形成了“产品的初步构思方案”,送生产副总经理批准后下发研发部2.5 先行
3、试验与可靠性研究 品管部是否进行了先行试验与可靠性研究。试验与研究的结果是否形成了“先行试验与可靠性研究报告”品质管理部2.6 立项可行性分析 是否编写了“初始材料(零件)清单”研发部 是否编写了“产品及过程特殊特性初始清单”研发部 是否编制了初始过程流程图研发部 是否编写了“产品立项可行性分析报告”研发部2.7 产品开发立项的批准“产品立项可行性分析报告”是否经总经理批准了研发部检查项目检查方法检查结果提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款文件查阅现场审核审核地点2.8 产品保证计划一设计任务书的编制与评审 “产品保证计划设计任务书”内容是否完整?是否明确规定了设计的目标和要求研发部 AP
4、QP小组组长是否组织有关人员对“产品保证计划设计任务书”进行了评审研发部2.9 计划和确定项目阶段的总结 APQP小组在计划和确定项目阶段的工作结束时,是否对这一阶段的工作进行了总结评审并形成了“项目计划与确定评审报告”研发部 是否将“项目计划与确定评审报告”送达有关管理人员了研发部3.产品设计和开发3.1 初步技术设计设计时,是否考虑了产品的可制造性(DFM)和可装配性(DFA)研发部 “设计方案说明书”内容是否完整研发部 设计计算是否正确研发部 方案设计总体图、线路图(原理图)是否规范研发部 是否进行了设计失效模式及后果分析(DFMEA)?APQP小组是否用“DFMEA检查表”对DFMEA
5、的完整性进行了检查研发部检查项目检查方法检查结果提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款文件查阅现场审核审核地点 产品研发部是否组织APQP小组以及其他有关的职能部门对初步设计进行了评审并形成了“设计评审报告”研发部3.3 工作图样设计 技术图样是否完整?是否将特殊特性标识在了相关图样及设计文件中研发部 产品标准(含包装标准)内容是否正确、完整研发部 采购物资技术要求(材料标准)是否可操作研发部 有无产品和过程特殊特性清单研发部 包装图样及包装文件是否完整、正确研发部 全套图样及设计文件是否经过了产品研发部经理的批准研发部3.4 编制样件制造控制计划 是否编制了“样件制造控制计划”?APQP小
6、组是否用“控制计划检查表”对“样件制造控制计划”的完整性进行了检查研发部3.5 提出所需的新设施、设备和工装 是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基础上,编制了“新增或改进的设施、设备和工装的制造、采购计划”生产技术部检查项目检查方法检查结果提问(含过程的相关要素)标准条款文件条款文件查阅现场审核审核地点3.6 提出所需的新量具、试验设备 是否进行了运作有效性的评价?是否在运作有效性评价的基础上,编制了“新增或改进的量具/试验设备的制造、采购计划”品质管理部3.7 样机试制与设计验证 品质管理部是否对样机进行了型式试验,并出具了“型式试验报告”研发部 产品研发部是否根据样机试制情
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