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1、退税申请书最新通用版退税申请书1 _国家税务局进出口税收管理分局(处): 我单位下列出口货物(见所附明细表)因_x缘由不能按期申报退税,现依据国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知(国税发20_64号)国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知(国税发20_113号)和国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知(国税发20_68号)的有关规定,申请延期至20_年x月x日之前申报,请予批准。 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书2 地税局领导: 20_年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票
2、金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教化费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户依据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类一般“增值税”发票开出。 为了满意客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。 由于贵阳经开区国税局在20_年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。 因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务
3、的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。 敬请贵局解决支持并批准为盼! 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书3 _税务局: 公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:_,纳税人识别码为:_。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,始终以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,依据财政部和国家税务总局(财税20_52号)及(国家税务总局公告20_年49号)的文件精神,从20_年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。 我公司_年x月和x月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳_年x月和
4、x。特此申请。 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书4 _海关: 依据你关签发的税款专用缴款书(编号:_),本纳税人已按规定缴纳税款。根据有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。1.已缴税款金额: 关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元,.2.申请退税理由:报关差错3.申请退还金额: 关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元,.4.申请人名称:_5.开户银行:_6.开户银行账号:_7.大额支付号:_ 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书5 _税务局: 我是被拆迁户_公司职工_,现申请要求办
5、理云南省契税退税事项,原房产坐落在_,面积_,住房一套。我现购买了_室,住房一套,用于居住,房产面积_,购买价_元,并已依法缴纳契税_元。税票号:_号。依据昆地税发_号文件第十二条的规定,现申请房产所在地主管税务机关(_地方税务局)予以办理契税退税手续,请赐予办理为感。 特此申请 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书6 国家税务局: 我公司成立于_年_月,_年_月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:_,法定代表人:_财,注册资本_万元,地址:_,登记注册类型:_公司,经营范围:_齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 公司于_年_月
6、_日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:_,进出口企业代码:_,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:_.贵局于_年_月_日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。 我公司财务制度健全,会计核算正确,能够精确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。 我公司_年_月_日发生第一笔出口业务,出口金额_美元,人民币_元。_年累计出口_美元,人民币_元。 因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金惊慌,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年
7、_月_日 退税申请书7 _国税局: 我公司是_(基本状况)。 依据_规定,我公司为免税企业。 _月份,我公司销售收入_元(企业经营状况。)由于_缘由,被扣缴增值税_元。 依据_规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。 特此报告,请核准! 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书8 _税局: 本公司_(纳税编码:_)因20_年6月7日在申报税款所属期为20_年1月01日至20_年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20_年1月01日至20_年12月31日,申报胜利,该笔税款是¥131.96元,已扣款胜利(电子税票号:_)因报
8、错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。 在20_年6月8日干脆(上门)申报税款所属期为20_年1月01日至20_年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报胜利,无欠税现象。 税务登记类型:私营合伙企业 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书9 杭州市下城区国税局: 兹有杭州_有限公司,税号:_。20_年销售收入:_元,20_年应纳税所得额:_元,已缴所得税:_元。依据国家税收政策,应减免所得税额:_元,实际减免所得税额:_元,应退税额:_元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:_元。退税申请报告范文。望批准! 此致 敬礼! 申请人:x
9、uexila _年_月_日 退税申请书10 东城区国税二所: 本企业20_年度年终汇算调整后所得131991.95元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:84608.99元,弥补(20_年度)未弥补亏损额:22245.89元,20_年公司总计亏损:181796.08元,实际弥补亏损额:25137.07元,可结转以后年度弥补的亏损额为:156659.01元,本企业20_年度亏损金额45564.44元可转以后年度弥补,因此,可结转以后年度弥补的亏损额总计为:202223.45元。( 20_年度未弥补亏损额为:156659.01元, 20_年度45564.44元) 本企业20_年度实现利润108352.28元,四季度预缴企业所得税为:12557.57元,(计算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57) 经鉴证本企业实际已预缴的企业所得税额12557.57元应退回,故向国税局提出退税申请。 此致 敬礼! 申请人:xuexila _年_月_日 退税申请书最新通用版
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