财务审计员工作心得体会精编.docx
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1、财务审计员工作心得体会财务审计员工作心得体会1 在我高校毕业之后,我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员,以下是我的工作总结。 一、廉洁自律、清廉从审 作为一名审计工作者,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,做到权为民所用,情为民所系;恪守审计的职业道德。留意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增加了自觉抵挡腐朽思想侵蚀的实力和反_的道德防线。 二、加强理论学习,不断提高
2、自身素养 通过学习,增加了用科学的理论武装自己的头脑,自觉抑制不正之风和_现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注意审计业务理论学习,除参与了审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关学问、专项审计调查报告写作等内容。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,志向信念更加坚决,审计工作思路更加开阔。 三、注意熬炼与修养 自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为。在处事为人上,坚持诚恳做人,踏实做事。始终以剧烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较留意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。 四、依法审计,求真务实 能够深化审计一线,刚好协
3、调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深化到基层进行审计调研、了解,驾驭第一手资料。 五、今后努力的方向 加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新实力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的实力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深化,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计的作用。 我会接着不断的努力,尽我的努力。我信任以后的道路上,我会走的更好,我会为国家的审计工作作
4、出我的贡献! 财务审计员工作心得体会2 我于20_年借调至分银行从事审计工作,在此工作期间,工作看法严谨仔细,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关切和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分银行借调一年期间的工作状况小结如下: 一、加强学习,培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,毫不松懈地培育自己的综合素养和实力,做一个合格的审计人员。 二、强化技能,努力提高工作实力和水平 在日常工作中
5、,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速改变,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能,提升审计工作实力和水平,提高审计工作质量和效率。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来,参与了分银行系统内的物资专项审计,每一项审计工作,不仅学到了不少学问,也积累了不少阅历,对审计工作实力有了肯定的提高。 通过审计工作,使我相识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素养,开阔了视野,拓宽了工作思路,增加了全局意识,在总结成果的同时,也相识到自己存在的不足
6、,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和实力,不断提高自身业务水平和综合实力,以便适应更高层次审计监督工作的须要,更好地为审计工作发挥作用。 财务审计员工作心得体会3 依据年初的工作要求,在公司领导的部署和领导下,以及相关部门同仁的大力支持协作下,遵守财务制度,做好成本、帐务及资金运作等各项管理,与公司内、外各相关部门主动沟通,努力供应精确优质的财务服务。20_年,财务部工作开展较好,详细方面如下: 1、严格执行国家法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算
7、工作,确保精确、刚好报送会计资料。 2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容精确完整,内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发觉问题刚好订正。 3、按时编制记帐凭证,做到日事日清。对于编制好的记帐凭证刚好传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,刚好更正。 4、刚好登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账刚好核对,做到精确无误。 5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流淌资金,强化资金风险意识,合理支配资金须要量。 6、每月月末结帐,精确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月15日前完成报税)。 7、负责编制月度、季度、年度的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符
8、,刚好精确对内、外部门供应财务信息。此外,依据企业内部管理的须要,不定期编制不同部门须要的报表。 8、帮助行政部门定期做好资产、物资等清查盘点工作。 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符状况,刚好清理公司内部人员的备用金。 10、负责整理保管好票据及各种财务资料。 11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥当保管并归档。 12、监督和分析企业的财务成本利润及收支状况,刚好反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。 13、按时完成领导交办的其他工作。 财务审计员工作心得体会4 光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今日站在这个发言席上,我多想傲慢骄傲地说一声:“一份耕坛一份收获,
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