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1、市政工程质量市政工程质量行为行为检查评分表检查评分表(建设单位)说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数;项目名称单位名称序号检查项目评分标准应得分扣减 分实得分1提供基础 资料1.2 未按规定向施工、监理单位提供基础资料扣 3-5 分; 1.3 无资料移交记录,扣 3 分; 1.4 未组织管线交底,扣 5 分 1.5 现场交底记录不详、签字手续不齐全,扣 1-3 分 1.6 未组织徒步环境调查、徒步设计交底,扣 3-5 分152委托勘察 设计2.1 工程设计、施工条件发生变化时未及时委托进行补充勘察扣 5 分; 2.2 对特殊地质条件未委托进行专项勘察,扣 5 分 2.3 对高风险工程
2、未组织开展专项设计,扣 5 分103图纸会审、设计变更、交底情况3.1 未组织图纸会审扣 10 分; 3.2 图纸会审记录签章不全扣 5 分; 3.3 未在施工前组织勘察、设计单位向施工、监理单位进行 勘察、设计文件交底,扣 3-5 分; 3.4 勘察、设计交底不规范(包括无签字、盖章等),扣 3-5分; 3.5 未按规定办理设计变更手续,扣 3-5 分; 3.6 未按规定对涉及重大结构、使用功能变更的施工图设 计文件重新报审,扣 5 分; 3.7 未对设计文件盖章不齐全情况进行审查,扣 3 分; 3.8 未参加勘察设计、工程周边环境交底、设计会审,或各 种专家论证审查会、验收会扣 3-5 分
3、;354质量检查4.1 业主组织的质量检查不满足每月 1 次,扣 1-3 分; 4.2 检查工作不规范、无计划,扣 1-3 分; 4.3 质量检查对发现的质量缺陷无明确的处理意见,扣 3-5分; 4.4 未定期组织履约考核检查,扣 5 分; 205管理效果(项目施工、监理单位得分总和2)15%156自查自纠情况6.1 未形成自查自纠报告,扣 5 分; 6.2 自查自纠报告与实际情况不符,扣 3 分。5评分100检查人员签字建设代表签字市政工程质量行为检查评分表市政工程质量行为检查评分表(施工单位)项目名称单位名称序号检查项目评分标准应得分扣减 分实得分1人员配备履职情况1.1 项目中标人员未按
4、要求履职,项目经理、项目总工未在岗,扣 5分,其余中标人员每缺 1 人扣 2 分;1.2 专职质检员、试验取样员及特种作业人员未持证上岗,每人次扣 2 分;1.3 未按照有关规定对管理人员进行质量教育培训,扣 3 分。102质量保证体系建立运行情况2.1 质量管理制度不健全,扣 3 分;2.2 公司级质量检查不满足每季度 1 次扣 13 分;项目部质量检查不满足每周 1 次扣 13 分;2.3 质量检查存在的问题未落实整改,扣 2 分;2.4 施工人员入场质量培训记录不齐全,扣 2 分;2.5 未对分包单位施工工程质量实施有效管理扣 2 分。103专项方案编制审批情况3.1 未按要求编制专项施
5、工方案,每项扣 3 分;3.2 危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家评审,每项扣5 分;方案未按专家意见修改完善并经确认,每项扣 2 分;3.3 专项施工方案内容不全、针对性差,扣 13 分;3.4 未按规定审批施工组织设计或专项施工方案,每项扣 3 分;3.5 施工技术交底内容不全、针对性差,交底不规范,扣 13 分;3.6 设计变更后未重新进行方案修订、评审、交底工作,每项扣 2分。104原材料质量控制及试验检测4.1 原材料质量证明文件不齐全,扣 15 分;4.2 无原材料分类台帐或管理混乱,扣 13 分;4.3 无原材料进场验收记录,扣 3 分;4.4 未按规范要求对原材料、构配
6、件进行复试或报告不齐全,扣23 分;4.5 不合格材料处置记录不完善,扣 2 分; 4.6 无钢筋接头工艺试验报告,扣 13 分; 4.7 使用未经备案、禁止或限制使用的材料、构配件、半成品等,扣5 分;4.8 进场材料复试未严格执行见证取样制度,扣 5 分。20说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。5技术规范计量器具及检测仪器配备5.1 未按要求配备相关技术规范,扣 35 分;5.2 未按要求配备相关计量器具、检测仪器,扣 35 分;5.3 未按要求对计量器具、检测仪器进行标定,扣 13 分。106施工测量6.1 无交桩记录,扣 5 分;6.2 未定期对控制点进行复核,扣 3 分;
7、6.3 无测量放线及复核记录,扣 3 分。107图纸合规性与工程洽商及时性7.1 无正式图纸进行施工或擅自变更施工,扣 5 分;7.2 设计变更手续不规范,扣 3 分;7.3 涉及结构安全、重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章,扣 3 分;7.4 图纸会审签章不全,扣 2 分。108质量验收8.1 验收人员资格不符合要求,扣 3 分;8.2“三检”记录不齐全,扣 3 分;8.3 验槽不及时,验槽记录签章不全,扣 2 分;8.4 检验批、分项、分部工程验收不及时,每项扣 2 分;8.5 阶段性验收不及时,每项扣 2 分;8.6 资料表格未使用统一用表,扣 5 分。109质量监督管理制度学习
8、情况9.1 未对监督机构发文建立专门档案,扣 5 分;9.2 无质量监督相关文件学习记录,扣 5 分。510自查自纠情况10.1 未形成自查自纠报告,扣 5 分;10.2 自查自纠报告与实际情况不符,扣 3 分。5评分100检查人员签字项目经理签字市政工程质量行为检查评分表市政工程质量行为检查评分表(监理单位)项目名称单位名称序号检查项目评分标准应得分扣减 分实得分1单位资质机构设置人员配备1.1 项目中标人员未按要求履职,项目总监未在岗,扣 5 分,其余中标人员每缺 1 人扣 2 分;1.2 未按照有关规定对监理人员进行质量教育培训,扣 3 分;1.3 专业监理工作人员未持证上岗,扣 5 分
9、;1.4 无总监理工程师、总监代表的任命书,扣 3 分。102监理制度2.1 未建立、健全质量监理制度和责任制,扣 3-5 分;2.2 未按要求编制、审批监理规划、监理实施细则,扣 2-5 分。2.3 监理规划、监理实施细则针对性和操作性不强,未根据工程变化及时修订,扣 1-3 分;2.4 未建立、落实工程质量例会制度,或会议记录不详,扣 1-2分。103文件审查3.1 未审查应施工单位持证人员(测量员、质检员、实验员、焊工)资格证,扣 3-5 分;3.2 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底、设计会审,或各种专家论证审查会每次扣 3 分;3.3 未严格审查分包队伍等单位资质,扣 3
10、分;3.4 未审查施工单位计量仪器标定状况,扣 2 分;3.5 未按规定审批施工组织设计和专项施工方案,扣 3-5 分;3.6 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论,扣 3-5 分。154进场材料设备控制4.1 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认扣 3-5 分;4.2 材料、试件见证送检未严格执行,扣 3-5 分;4.3 未对不合格材料设备处置进行旁站见证,扣 5 分。10说明: 1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数。5工作检查及复核验收5.1 公司级质量检查每季度少于 1 次扣分;5.2 监理部组织质量检查每周少于 1 次扣分;5.3 未对关键工序
11、、部位等重要施工环节实施旁站监理,扣 5-10分;5.4 监理旁站记录不齐全、不真实,扣 1-3 分;5.5 监理通知单质量问题未按期落实整改,扣 2-5 分;5.6 未会同有关单位按照施工技术标准规范和有关规定进行隐蔽工程、分部分项工程验收和中间验收,扣 3-5 分;5.7 未及时比对、核查测量成果,扣 3 分;5.8 未按要求填写监理日记,扣 2 分;5.9 隐蔽验收记录签字不及时、不齐全,扣 2-3 分。206现场规范设备配备6.1 现场验收技术规范配备不齐,扣 3-5 分;6.2 未配备必要的计量器具,扣 3-5 分。57档案管理1、资料表格未使用统一用表,扣 5 分;2、资料表格填写不规范,内容不齐全,扣 3 分;3、监理资料管理混乱,扣 3-5 分。108监理效果(所辖工地施工单位分数)15%159自查自纠情况8.1 未形成自查自纠报告,扣 5 分;8.2 自查自纠报告与实际情况不符,扣 3 分。5评分100检查人员签字项目总监签字
限制150内