增加经费预算报告.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《增加经费预算报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《增加经费预算报告.docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、增加经费预算报告卫生局:财政局:基本药物制度工作启动以来,我院在县卫生局、县财政局的领导下,稳步推动医改各项工作,严格执行国家基本药物书目、四川省补充药物书目、药品零差率制度,仔细落实药品网上阳光选购,建立健全药物选购监督管理机制。财务上,严格根据“2022年剑阁县部门预算方案”进行财务管理,实施10个月以来,经费严峻不足、人员不稳定等问题凸显出来,特申请我院追加2022年度财政经费预算,报告如下:一、 基本状况全乡10个行政村,10个村卫生站,11个乡村医生;医院现有在职职工11人,退休职工5人,其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米,建筑面积1800平方米,设有住院部、门诊部、预
2、防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室,拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物难受治疗仪等医疗设备,开放床位16张。2022年我院财政预算拨付状况:全年预算拨付268988元,其中部门收入(任务)219918元,全年实际拨付49070元。2022年我院费用预算支付状况:全年预算费用支付268988元,其中工资福利支出(含村卫生站7200元)202256元,商品和服务支出64663元,对个人和家庭补助2962元。二、 实际运行状况1、收入状况:实施药品基本药物制度零差率后总收入445万元,其中:医疗收入10万元、药品收入304万元,其他收入41万元(防保收
3、入)。医院全年用于支出的实际收入,即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费49万元,共计149万元。2、主要支出状况:常常性支出:全院人员工资(2022年剑阁县部门预算方案)全年20万元,不含节假日补助;村卫生站补助07万元;上缴养老、医疗保险33万元;水电费28万元;差旅接待生活费用38万元;网络、办公电话费用06万元;各类耗材印刷打印费13万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费用26万元;合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出:规范化建设26万元,中医工作19万元,灾后重建项目实施费用38万元。医院全年实际支出474万元,存在缺口325万元。三、 存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差
4、率制度、2022年剑阁县部门预算方案的深化推行,由于医院收入削减,财政投入的严峻不足,医院运用的资金有限,后期越来越多的问题凸显出来,主要表现在:一是人员不稳定因素,因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院,部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低,工资实行大锅饭,工作主动性、热忱不高,病人转院率高,增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大,仅按一般事业单位标准预算,没有结合医院的特别性,没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本,不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约325万元;四是因医院收入削减,财政投入不足
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 增加 经费 预算 报告
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内