审计局领导班子的综合述职报告.docx
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1、审计局领导班子的综合述职报告依据中共市委组织部关于开展20xx年度全市科级领导班子和领导干部综合考核及换届大调研工作的通知要求,现将市审计局领导班子综合述职状况报告如下:一、强化班子自身建设,提高履职尽责实力(一)狠抓班子建设,发挥表率作用。进一步调整了班子成员工作分工,强化了工作责任,严格落实“一把手”三个不干脆分管规定,以“向我看齐”的标准,严格约束自身的言行。常常以“扯袖子、咬耳朵”的方式,时时提示班子成员严以律己,坚持公道正派、光明正大,清清白白做人,实实在在办事,要求别人做到的,班子成员自己首先做到,禁止别人做的,班子成员自己坚决不做,用自己的实际行动和示范作用带动干部职工廉洁勤政。
2、同时班子成员之间坚持做到在工作上相互通气、思想上相互交心、生活上相互帮助,从而形成了分工协作、开拓创新、执行力强的战斗集体,在各项工作中发挥了很好的示范带头作用,体现了较强的凝合力和战斗力。(二)发扬民主作风,坚持集体决策。建立完善了局党组议事规则、局务会工作规则,凡“三重一大”事项,凡事关审计工作相关问题,凡是大家关注的热点、难点问题,必需召开局党组会、局务会进行探讨,经过集体探讨确定,做到公开透亮。进一步完善了审计业务会审制度,扩大会审范围,细化工作要求,增加决策的透亮度,提高了审计质量。同时,加大依法行政力度,制订了市审计局行政权力运行清单,进一步清理规范了审计工作流程,严格依照权力运行
3、流程图办理各项业务,将监督贯穿于权力运行的全过程,从而有效提高了行政效能。(三)强化学习,提升综合素养。落实会前学法制度,先后组织学习了审计法、审计法实施条例、国务院关于加强审计工作看法等法律、法规。同时建立理论学习制度,在科学合理制订学习安排的基础上,仔细组织学习、贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习总书记等中心领导重要讲话精神和相关重要会议精神。班子成员坚持既学政治理论,又学专业业务学问,有安排地刚好学习驾驭审计监督相关法律法规,根据缺什么、学什么、补什么的原则,先后参与了国家审计署、省审计厅、州审计局开展的视频审计业务培训15期,参与了为期5天的西南财大短期财务培训
4、班子和南京审计学院业务培训。通过不断努力,班子成员的政治素养、政策水平和业务实力有明显提升。(四)落实“两个责任”,狠抓党风廉政建设。一是落实局党组主体责任,自觉坚持把党风廉政纳入重要议事日程,做到与审计工作一起部署、一起检查、一起考核。局党组书记坚持做到反腐倡廉工作亲自主抓、机制建设和风险防控亲自督促,苗头性问题亲自过问,立足于从早从小抓起,刚好提示,主动把“主体责任”扛在肩上,抓在手上。二是层层落实责任。成立了以局长任组长的党风廉政建设责任制领导小组,与股室仔细签订党风廉政建设目标责任书,做到了责任到领导,任务量化到岗到人,形成了齐抓共管、各负其责,一级抓一级,层层抓落实的工作格局。三是明
5、确工作任务。制定下发了20xx年度党风廉政建设和反腐败工作实施看法、20xx年惩治和预防腐败体系工作要点、20xx年度党风廉政建设工作任务责任分解表,对党风廉政建设目标任务、措施方法、工作责任等进行了逐项分解,使党风廉政建设的任务和责任实现全覆盖。四是全力做好廉洁自律工作。局领导班子成员仔细落实领导干部报告个人有关事项制度,主动报告了遵守廉洁自律规定状况、个人有关事项,严格执行不准收受礼金、有价证券、支付凭证的有关规定。20xx年,班子成员无违法违纪现象和不廉洁行为发生。(五)切实加强作风建设,树立良好形象。局领导班子成员始终把抓作风建设纳入日常工作,不断强化责任,转变作风,培育班子成员的责任
6、心和扎实过硬的作风。一是落实八项规定,深化正风肃纪。20xx年,局领导班子成员坚持做好表率,严格执行中心八项规定和省、州、县关于改进工作作风的要求,加强公务用车管理,严格限制公务接待,压缩文件简报,坚决杜绝铺张奢侈。二是仔细开展“三严三实”专题教化活动。根据上级支配,仔细开展了“三严三实”专题教化活动。召开党员领导干部“严谨修身”、“严以律己”、“严以用权”等六个专题学习探讨,仔细查找了局领导班子及成员存在的不严实的问题,并制定问题清单、整改清单、责任清单,深化抓好19个问题的整改落实,不断提升了审计工作水平。三是建立作风建设长效机制。仔细执行审计组和审计人员纪律、市审计局上下班工作纪律制度、
7、市审计局公务接待工作制度、市审计局车辆管理规定等各项制度,形成了用制度管人的长效管理机制,为深化作风建设供应了有力的保证。二、立足本职,仔细履职20xx年,我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下,紧紧围绕市委、市政府中心工作,仔细落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作要求,大力开展依法审计监督工作,在保发展、促反腐方面发挥了主动作用。(一)审计业务工作开展状况。20xx年,我局共完成审计项目39个(其中州审计局临时交办3个,市委、市政府临时交办9个),完成安排支配数的17个的229%。审计资金总量达到212,741.5万元,查出违纪违规资金324.19万元,管理不规范
8、资金529.08万元,提交审计报告35篇,信息简报60篇,提出审计建议45条,被接受的审计建议29条。作出审计处理确定5个,收缴入库违纪违规资金227.56万元。完成政府投资建设项目竣工结算审计24个,送审金额24,758.7万元,审定金额21,080.5万元,审减3,687.3万元,审减率达到了14.86%。1.执行重大政策措施跟踪审计,促进相关政策措施落实。仔细组织实施了取消和下放行政审批事项、棚户区改造、城市基础设施建设、促进节能环保产业发展、农村平安饮水、大江大河治理、财政存量资金盘活等19个方面、63项政策措施落实状况的审计监督,审计资金总额39,250万元,查出问题7个,提出建议看
9、法15条,切实发挥了审计保障作用。2.强化财政审计,促进提高财政资金运用绩效。加大预算执行和其他财政收支审计力度,推动财政资金审计全覆盖。持续开展20xx年预算执行状况及决算(草案)编制审计和20xx年财政预算执行和其他财政收支状况及县地税局税收安排执行状况的审计工作,查出违纪违规资金224.31万元,管理不规范资金123.28万元,提出审计建议5条,被审计单位接受5条。作出审计确定1个,收缴入库违规资金224.31万元。同时,对涉及预算收支的3个行政事业单位进行延长审计,查出违纪违规资金1.75万元,管理不规范资金4.92万元,提出审计建议并整改落实4条,作出审计确定1个,收缴入库违规资金1
10、.75万元。3.强化经济责任审计,促进领导干部依法行政和履职尽责。进一步扩大了经济责任审计面,科学制定经济责任审计安排,做到关口前移,加大领导干部任期经济责任审计。共组织实施审计领导干部 3人,客观公正地评价了领导干部任职期间经济责任的真实状况。4.注意政府投资审计,促进规范工程项目建设管理和提高投资综合效益。完XX县城区房屋修理加固及风貌塑造工程、县卓克基会议旧址红色旅游景区基础设施建设项目(二期)第四标段改造提升工程等24个项目的竣工结算审计,送审金额24,758.7万元,审定金额21,080.5万元,审减3,687.3万元,审减率达到了14.86%。5.加强民生资金审计,促进改善民生和提
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