医院内部审计工作制度2022.docx
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1、医院内部审计工作制度2022医院内部是有审计部门的,他们有着自己的一套工作制度。下面就是学习啦小编给大家整理的医院内部审计工作制度,希望大家喜爱。医院内部审计工作制度篇(一)20XX年,我院内部审计工作在医院党政领导的高度重视和支持下,仔细贯彻审计法和卫生行政部门有关医院内部审计工作的规定,坚持全面审计,突出重点的审计工作方针,根据医院党政领导的要求,紧紧围绕医院中心工作,以维护医院财经秩序、规范医院经济行为、促进党风廉政建设,提高资金运用效益为重点,以建设节约型医院、构建和谐医院为目标,主动履行审计职能,突出重点,注意实效,逐步拓宽审计领域,求真务实地开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,
2、取得了肯定成果。现将20XX年医院内部审计工作状况总结如下:一、加强制度建设,规范审计行为一年来,我们在严格贯彻执行国家审计法律、法规的同时,结合医院实际,加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,健全了报审审批制度、规范了审计工作基本程序等基础性工作。通过这些工作,我们规范了审计行为,提高医院内部管理,扩大审计影响,提高审计工作效率,对加强党风廉政建设,培育良好医风医德起到了主动的作用,为建设人民满足医院打下扎实基础。二、围绕医院中心工作,主动开展内部审计1、主动开展内部审计,发挥审计效能作用我们围绕医院中心工作,主动开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以大型设备、物资选购、药品选购、基建
3、、修缮工程审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,取得了明显成效。通过主动开展内部审计,不仅使医院取得了显著的经济效益和社会效益,而且也促进和提高了管理部门的责随意识和管理水平。2、扩大审计范围,发挥审计监督与服务功能我们在接着贯彻全面审计、突出重点的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能。一是仔细做好财务收支和经济活动审计工作,对在审计中发觉的问题,刚好提出建议看法,有效加强了被审计单位在制度建设、日常收支管理等方面的改进和提高。二是参加医院大型设备、物资选购、药品选购、基建和修缮项目招投标工作,对经济合同签订等方面
4、的进行审计监督,为医院节约了资金,保障了医院资金的正确合理运用。3、加强宣扬,突出审计工作的重要性我们切实加强宣扬,突出审计工作的重要性,通过板报、宣扬栏等方式,把医院内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,为全院职工和各部门构建了一个审计信息沟通的窗口;同时,在肯定范围内对有关审计结果进行通报;通过这些工作,使全院职工进一步加深对医院内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,得到了全院职工更多的理解和支持,促进了医院内部审计工作的健康持续发展。医院内部审计工作制度篇(二)加强对资金的管理,推动公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高。2、加大对行政事业
5、企业单位财政财务收支审计的力度,促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计状况看,发觉存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范,往来款项结算、清理不刚好,奖金福利未按规定报批和未缴调整基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计,揭示了问题,维护了国家的财经秩序,引起了被审计单位的重视,促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。3、领导干部经济责任审计工作进一步推动。今年来,分别对区xxjú长、区xx局jú长、区府xx主任、xx街道原主任等xx名领导干部进行了经济责任审计。审
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