街道办事处财务管理制度().docx
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1、街道办事处财务管理制度(), 为您供应专业的原创文章定制服务和范文参考服务,如需帮助请联系网页客服或联系我们的全国免费电话:4000-12-1855(篇一)第一章 总则第一条 为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理,提高资金运用效率,保证办事处各项工作正常运转,依据有关法律法规,结合本办事处实际,特制定如下财务管理制度。其次条 制度适用于办事处机关单位、处直各站所。第三条 办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。其次章 收入管理第四条 办事处的各项收入一律纳入财政统一核算,做到一个漏斗向下,一个银行开户,一个账户管理。须要开据发票的,由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”
2、或“非税收入收据”,总会计建立专用的票据领用、结报手册,在运用票据时,必需加盖办事处财务专用章。第五条 处值各部门收取的各类款项(包括上级各部门拨款、专项活动补助款等,发给个人的奖金除外)应刚好解缴银行对应帐户,不得截留,不得坐支,不得以报销条据充抵现金,严格实行收支二条线。第三章 支出管理第六条 依据省、市、区纪委关于党政主要领导不干脆分管人事、财务、物资选购和工程项目的暂行规定文件精神,办事处各项支出根据主任审核,分管领导签批,书记审定的方法执行。单次支出不超过*(含*)元的,由主任审核,分管领导签批后支出;单次支出金额超过*元不超过*0(含*0)元的,经主要领导和分管领导探讨同意后,主任
3、审核,分管领导签批,书记审定后支出;单次支出金额超过*0元不超过50000(含50000)元的,由民主理财小组审核同意后按上述流程签批支出;单次支出金额超过50000元的,由党工委扩大会探讨同意后方可支出。第七条 办事处日常性办公用品,由办事处选购办公室在每季度初依据预算数量一次性购买,购买的办公用品由办公室支配专人保管,严格发放管理(详细领取方法由办公室另行制定)。办公室每月底公布一次办公用品的领用状况,并报领导存阅。第八条 临时性选购一律实行“办公用品选购申请单”制度,由部门负责人写明品牌、型号、数量等,经书记或主任批准,由选购办公室统一办理选购。报账时由办公室凭发票和“办公用品选购申请单
4、”统一签批。除办公室外,任何单位和个人不得自行挂账购买物品。全部发票报销经手人应在票据上说明资金用途,经财会人员审核,按规定程序审批同意后方可向出纳报销。对手续不齐,不符合财务制度规定的凭证和单据,出纳会计不得报销。第九条 宣扬品、条幅及牌匾制作。宣扬品、条幅及牌匾制作由各分管领导提出需求,并报经办事处主要领导同意后填写“办公用品选购申请单”,由选购办按主要领导批准数额、标准制作。禁止任何单位和个人私自支配制作。第十条 计生办需购买的专用药品和医疗器械经领导同意并填报“办公用品选购申请单”后,由计生办会同选购办负责选购,选购的物品由计生办负责保管。第十一条 购买的物品属于政府选购的,一律由区政
5、府选购中心集中选购。第十二条 出纳会计要严格审查支出票据,票据内容要真实有效,不得涂改、伪造、换开发票,出具的发票不得笼统开为“办公用品”,如购买品种多,可另附加盖销货单位公章的销货明细单,同时由办公室对购买的物品进行核定。任何单位和个人,在没有主要领导同意和无“办公用品选购申请单”的支出,一律不得报销。第十三条 因工作须要支配公务接待的,就餐前须通知办公室就餐人员和就餐人数等,由办公室报主要领导同意后支配就餐。除办公室支配就餐外,其他任何人不得私自支配公务接待,不得假公济私,否则,一律自付。第十四条 根据区财政局关于公务接待标准的通知文件精神,就餐开支标准每人不超过90元,陪伴人数不得超过来
6、宾人数,原则上不得饮酒,禁止就餐时用公款购烟。第十五条 款待费每季度结报一次,由办公室负责办理结报手续,经领导签批后由财政转账支付,菜单无经办人签字的,办公室不予结报。在外接待的也可随时结报,凭陪伴人员的签单(菜单)、发票和“公务接待呈批单”报销。第十六条 办事处公务车辆实行定点修理(确需到定点外修理的需经主要领导同意),车辆修理前须向主要领导说明车辆损坏缘由和损坏程度和修理金额,并填报“车辆修理申报单”,由主要领导签字后交办事处选购办公室,选购办公室在确定修理金额后通知驾驶员凭“车辆修理申报单”到定点单位修理。办事处凭“修理申报单”和修理记录每季度与修理单位结算一次,修理资金一律通过转账结算
7、。第十七条 办事处全部车辆加油一律定点加油,每车一卡,对号加油,从*年10月1日起,除特别状况外,燃油支出不得再出现加油票据。办公室每月至少查验一次加油记录和行驶里程,做好台账,并将每次查验结果交由主要领导批阅。第十八条 严格限制租用社会车辆,办事处政府及各部门原则上不租用社会车辆,如遇特别状况急需租用,要事先向主要领导汇报行驶里程和租用金额,并经领导同意。实行谁租用谁报账,不允许车主干脆报账,经办人需在票据上签字并说明租车用途后一周内签报。第十九条 因公出差的差旅费在区政府规定的标准范围内据实报销,生活费补助标准为省外及合肥市每人每天50元;省内其他地区每人每天30元。如差旅费中含有餐费,或
8、统一支配食宿的,则不予报销生活补助。其次十条 因公外出学习、考察的,需提交有关部门的文件并征得主要领导同意后方可参与,结束后凭有效票据和文件报销。对个人的学历教化、职称评定、考试考级等费用一律自理。其次十一条 严格限制个人补助支出,以下情形可以发放个人补助:(一) 上级部门支配的重大专项工作并有专项经费的;(二) 确因工作须要加班并经领导同意的;(三) 办事处集体探讨认为须要发放补助的。对正常工作日期间属于业务范围内的工作,不得以任何理由发放补助。第四章 现金管理其次十二条 现金由出纳一人收支结报,建立现金日记帐,并每月登记现金收付的发生额,出纳要自觉执行现金管理制度,不得移用挪用,不准多头管
9、理现金。其次十三条 办事处出纳的库存现金实行不定期的抽查制度。其次十四条 除经审批开设的帐户外,严禁私设小金库,各帐户必需是对公账户,不得公款私存。其次十五条 工作人员因公支出原则上自己先行垫付,如确需借款的,经办事处主要领导审批后可预支,预支款必需在事情办结后10日内结清。其次十六条 除发放给个人的工资、补助、奖金等需现金发放外,其他支出单个项目总金额超过*元的,一律转账支付。第五章 工程项目管理其次十七条 办事处及直属单位基础设施建设、农田水利工程建设等办事处财政投资的工程项目,必需按区政府选购管理办公室规定实行招投标,定标后由工程项目主管单位将招标结果以书面形式报办事处备案;工程完工后,
10、负责工程监督管理实施的单位将经过审计的工程决算表,由经办人、工程负责人、分管项目领导履行签字手续后,由办事处根据审批程序签报。其次十八条 零星小型修理等支出不须要招标的,可实行议标的形式,由分管领导提出看法,经党工委扩大会议探讨同意后实施。第六章 专项资金管理其次十九条 专项资金(民政、救灾、扶贫、农发基金等)必需专款专用,并纳入办事处财政统一管理,特地核算,资金运用由分管领导提出方案后按办事处审批程序签批。第三十条 拨付村级组织的办公费和专项经费,由财政所转入三资管理中心运用,各村(社区)在运用经费时到三资管理中心报账支出,做到票据合规,手续齐全,三资管理中心要严格审查支出票据,不得白条列支
11、。第七章 资产管理第三十一条 各办公室配备的办公用品,由办公穿到统一登记造册,实行谁运用谁负责的原则,任何人都有爱惜公物的义务,不得以任何理由将办公室财产供家庭个人运用,办公用品损坏的由党政办负责修理,确需添置的经领导同意后由选购办选购。第三十二条 集体财产严禁随意调换、随意变更用途、变更造型、变更结构,凡出现前述状况的收回其财产的运用权,或收取相当金额的资金用以复原原状。第三十三条 每年初由党政办负责对公有财产进行清查,对报损的财产在台账中按步骤进行核销。并做好当年购置预算。第三十四条 低值易耗的固定资产的报废,由党政办公室提出方案,报主要领导审批。第三十五条 车辆等大型固定资产的处置(报废
12、、出售、转让),报区财政局审批,出售、转让的车辆经区财政局审批后再办理过户手续。第三十六条 全部的资产处置收入均纳入财政预算管理,统一缴入国库。第八章 附则第三十七条 对违反本管理制度的单位和个人,经查实后,依照有关规定赐予指责教化、组织处理或纪律处分,涉嫌违法犯罪的,依法追究刑事责任。第三十八条 本制度自二O一四年十月一日起执行第三十九条 本方法由办公室和财政所负责说明。(篇二)一、财务收支管理制度 1、社区级财务做到收有凭,付有据,各项收支肯定要实事求是,不得避实求虚,要具有真实性、合理性、合法性。 2、各项收支凭据要刚好
13、记账,要素要齐全,手续健全,特殊对开支的发票要注明资金去向,拒绝白条入账。 3、社区内各项收支肯定要参照年初财政收支预算方案执行,做到先算后用,压缩开支,年终结算时不得超预算开支,削减年内负债,确保资金正常运转。 4、社区内年度结算为12月30日,在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项,根据权责发生制原则记入年终决算收益安排。 5、社区干部因办公事,预借差旅费及垫付各种费用,应刚好与社区报账员(出纳)结清账款,履行结账手续,不得拖欠。 6、社区干部补贴
14、根据社区级财务管理制度有关规定发放,不得超规定发放。 7、市、区、街道拨给社区级救灾资金的管理:救灾资金只得用于受灾社区民衣、食、住、行等方面的支出,社区居委会实行专账管理,严格做到专款专用,不得克扣截留,巧立明目、弄虚作假,挪作其他开支。受灾社区民应由社区两委摸底造册后,通过党员、组长会议认定后,并张榜公布,无异议后才能发放给受灾社区民。 8、凡是上级拨给社区内兴办公益事业项目建设资金,事先有预算,事后有结算,要实行专账管理,专款专用,并张榜公布,接受群众监督,不得挪作其他开支。 9、不得用
15、集体公款发红包、赠送重金礼品,干部下社区督查工作时,一律按政府统一标准进行工作餐补贴,一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。 10、社区内争取项目资金,严格禁止社区内为他人供应便利,开具收款收据,借用社区内集体银行账户过渡,进行存入和支出现金,套取国家集体资金为个人全部。 二、财务审批制度 1、严格实行一支笔审批。社区内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后,再由社区主任审批报销。 2、审批权限: (1)500元内(含500元
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