公司内部审计工作总结报告.docx
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1、公司内部审计工作总结报告 工作总结频道为大家整理的公司内部审计工作总结报告,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。内部审计工作总结*公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计安排。年内党委工作部严格按安排主动开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金运用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了肯定的成效,现就一年的工作总结如下:一、开展内部审计工作基本状况1.年内公司分别对*年四季度和*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存状况的真实性、合法性和合规性,检查
2、货币资金运作内部限制制度的完善性、规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告。2.存货项目审计:(1)*2月审计*年度存货项目;(2)*8月审计*度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部限制系统,检查存货管理内部限制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出5条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对刚好性、精确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间
3、隔时间,保证存货账实相符,资产平安完整。3.工会经费审计:(1)5月份接受公司工会托付,开展公司工会经费运用状况内部审计,审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解状况,年度工会经费收支预算编制及执行状况,工会经费支出审批状况,工会经费年度结算、财务收支状况、日常支出规范状况;相关财产的运用和管理状况,工会经费收入、支出记账、账薄资料管理状况,工会经费内限制度执行状况。经过审计,做出评价,提出审计问题及整改建议8条,在肯定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理,特殊公司会员会费管理,规范了工会经费收支核算管理,对公司工会有关工会经费管理、限制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会
4、托付,开展公司二级工会经费运用状况内部审计,审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、运用记账、登账及审批手续规范性、库存结余状况。经过审计,提出审计建议8条,肯定程度上规范了公司各二级工会经费的运用范围,加强了二级工会经费运用记账登帐的规范性、刚好性,规范了二级工会经费内部运用审批和报告流程。4.专项审计:(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计,审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行状况、入库的品质及数量验收规范性,验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性,并作出评价,提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈,经过审计,对公司大
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