2022年区审计局党组巡察整改情况通报例文(巡察整改情况汇报报告).docx
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1、2022年区审计局党组巡察整改情况通报例文(巡察整改情况汇报报告) xx 区审计局党组关于巡察整改状况的通报 依据区委的统一部署,20xx 年 x 月 x 日至 x 月 x 日,区委第 x 巡察组对区审计局党组进行了巡察。20xx 年 x 月 x 日,区委巡察组向区审计局党组反馈了巡察看法。根据党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改状况予以通报。 区审计局党组对巡察反馈看法高度重视,恳切接受,照单全收,仔细领悟区委关于巡察工作的有关要求,落实主体责任,强化责任担当,把巡察整改作为一项重大政治任务抓紧抓实抓好。 一是加强领导,落实责任。收到巡察反馈看法后,局党组马上行动,快速部署,根据谁分
2、管、谁负责的原则,成立了以局党组书记为组长、分管领导为副组长、科室负责人为成员的整改工作领导小组,下设整改工作办公室,详细抓好整改日常工作。同时,全局上下深化分析查找问题的根源,在此基础上,于 x 月 x 日印发了中共 xx市 xx 区审计局党组落实区委巡察反馈看法整改方案的报告,将巡察组反馈的详细问题进行逐项梳理,拿出了问题清单,明确整改责任领导、责任部门、完成时限,保证整改各项工作事事有人抓、件件有落实。二是强化督查,有序推动。局党组把整改落实状况作为领导班子和班子成员强化四个意识、履行两个责任的重要检验,层层传导,压实责任,全面、全过程督导推动。局党组先后多次召开党组会、全体干部职工会,
3、专题部署、探讨和推动整改落实工作,明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获得全胜不收兵,并重点把握整改工作进度、解决整改工作重点难点问题。同时,建立对账销号制 度,解决一个、销号一个、巩固一个,做到不漏一个问题、不留一个死角。 三是总结阅历,注意长效。坚持把整改落实与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神相结合,与推动审计转型发展相结合,与我局 20xx 年审计重点工作落实相结合,确保反馈问题逐项逐条整改订正到位;在整改详细问题的同时,注意分析产生问题的深层次缘由,总结教训,举一反三,探讨制定科学、管用、长效的工作机制,并通过问题的解决来带动业务工作,不断拓展整改工作
4、成果;坚持把整改工作与开展全面从严治党、推动 xx 教化相结合,以巡察反馈问题的整改有力推动作风持续转变,加快审计事业转型发展。 截至目前,我局共制定详细问题整改措施 x 项,修订完善各项内部管理制度 x 项,提示谈话 x 人,巡察组反馈的 x 个方面 x 类问题已全部整改到位。 一、关于党的领导方面问题的整改状况 1. 关于审计参谋作用发挥不明显问题的整改状况。 一是我局 20xx 年的审计项目安排,紧紧围绕高质量发展,围绕中心进一步降低企业负担、增加企业竞争力的决策部署,对我区工业经济发展和产业培育项目进行审计,力求审计项目更贴近中心、服务大局。二是深化对标余杭学习活动。通过对标学习,在借
5、鉴阅历的基础上,对 xx 区政府性投资项目管理工作现状、存在的问题进行分析,提出合理化、可操作性的审计建议,供区委区政府决策参考。 2. 关于实行上级审计要求不到位问题的整改状况。 一是局班子专题探讨了机构改革后的审计全覆盖实现路径,建立 审计对象库、实现对象分类管理,不断创新审计组织方式和实施模式,全力推动审计监督全覆盖。二是局党组对内部审计工作开展探讨探讨,并对乡镇(街道)的内部审计工作开呈现状、存在困难开展调研,强化内部审计的监督指导。三是局党组探讨制定出台了符合我局实际的审计质量限制实施方法;开展了审计项目质量自查互查活动,对 20xx年出具审计报告的部分审计项目进行科室交叉检查;加强
6、审计项目进度和质量管控,对项目实施精细化管理,提高审计工作效率。 3. 关于审计结果运用不够问题的整改状况。 一是实行审计整改挂销号管理,督促各审计组加强审计整改的跟踪督查。同时,将审计整改挂销号和审计结果公开工作纳入在编干部年度积分制绩效考核任务。二是建立健全审计整改协作机制,主动借助党委、政府、人大、纪委力气进行联合督查,对财政审计工作报告中反映的未整改到位问题在 20xx 年度的财政审计工作报告整改工作中接着跟踪督查。三是探讨制定出台xx 区审计局审计结果公告管理方法,明确审计结果公开的程序、流程、形式和内容。全力做好 20xx 年审计项目结果公开工作,符合公告管理方法的已 101%公开
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