酒店财务报销管理制度.pdf
《酒店财务报销管理制度.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《酒店财务报销管理制度.pdf(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、财务报销管理制度:1、借款及报销的审批权限 :1.1 酒店员工因公出差借款或报销,酒店员工因公出差借款或报销,由各部门经理审签后,由各部门经理审签后,报酒店财务部门审报酒店财务部门审核,并送总经理批准,方能借款或报销。核,并送总经理批准,方能借款或报销。1.2 员工出差应填写出差“申请单”员工出差应填写出差“申请单” ,并按规定程序报批后,到财务部门预借,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。差旅费。1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。财务部门报销。2、员工差旅费报销标准:2.1
2、员工出差分员工出差分 “长途”和“长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为“短途”两种,即当天能往返的为 “短途”“短途” ,出差时间在一天以上的为出差时间在一天以上的为 “长途”“长途” 。2.2 出差住宿费报销标准: (元(元/ /人人/ /天)天)职务职务标准标准一般人员一般人员 8080部门经理级部门经理级 120120公司副总经理级公司副总经理级 1801802.3 出差补助标准:2.3.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐,经总经理批准后,最高享受餐,经总经理批准后,最高享受 8 8 元元/ /天
3、的补贴。天的补贴。2.3.2 长途出差补助标准: (元元/ /人人/ /天)天)职务职务标准标准一般人员一般人员 1515部门经理级部门经理级 2525公司副总经理级公司副总经理级 35352.4 员工出差交通报销标准:2.4.1 交通工具:交通工具:酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧;软卧;部门经理级部门经理级及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。及以下:乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。2.4.2 员工长途出差交通费,员工长途出差交通费,经理级经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实(含)以上人员的陆
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 酒店 财务 报销 管理制度
限制150内