山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准.pdf
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1、山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准单位:日期:考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分1、企业应建立“两个体系” 1、未以正式文件(红头文)明确建立企建设组织领导机构,组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员,企业主要负责人担任主要领导职务,全面负责企业基本基本要求要求(8080分)分)组织机构(20 分)“两个体系”建设。2、 企业应明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责,并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相
2、关职责。业“两个体系”建设组织领导机构的,扣 2 分。2、企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面,缺一个岗位扣2 分;企业主要负责人未担任主要领导职务的,扣 5 分。3、未明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个查文件:查文件:下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅“两个体系”建设实施方案,并对照实际实施情况。询问:询问:企业主要负责人、分体系”建设职责的,一项不符合扣2 分。 管负责人及各层级、4、未制定 “两个体系” 建设实施方案的,扣 5 分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等,一项不符合扣 2 分。各岗位人员是否掌握“两个
3、体系”建设基本要求及应履行的主要职责。3、企业应制定“两个体系” 5、企业主要负责人、分管负责人及各岗建设实施方案,明确工作分位人员未履行“两个体系”建设职责的,考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。每人次扣 2 分。否决项:否决项:未建立“两个体系”组织机构,明确企业主要负责人,分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的,评定验收不通过。1、企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的,扣 5 分。2、培训记录或档案不详实,无签到表,无教材或课件、教师等相关记录的, 扣
4、5分。查资料:查资料:1、 培训计划。2、 培训教育记录与档案。抽查问询:抽查问询:1、 随机抽查、 问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容。2、 企业负责人、 部门负责人、应明确本企1、企业应制定“两个体系”建设培训计划,明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。全员培训(20 分)2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训, 3、未对全员进行 “两个体系” 建设培训,培训内容应符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案。缺少部门/岗位的一项扣 2 分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的,扣5 分。否决项:否决项:抽查 10%
5、的相关岗位人员,5 人及以上未考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分掌握企业“两个体系”建设培训内容,验收评定不予通过。业的重大风险、“两个体系”建设、运行流程。1、未制定风险分级管控制度的,扣10分。2、未制定隐患排查治理制度的,扣101、企业应制定符合 “两个体系”建设标准要求的风险分体系文件(20 分)级管控和 隐患排 查治 理制分。查资料:查资料:1、 风险分级管控制度和隐患排查治理制度等体系文件文本。3、未制定教育培训制度的,扣10 分。2、 制度发放或传达记录。现场检查:现场检查:工作岗位是否已获取有效的风险分级管控
6、和隐患排查治理制度等体系文件。查资料:查资料:1、 “两个体系”运行度、 作业指导书等体系文件。 4、未制定持续更新制度的,扣10 分。2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各部门/岗位。5、未制定运行考核制度,扣10 分。6、各项制度不符合企业实际、不具有可操作性的,一项内容不符合扣2 分。7、制度未传达到各部门 /岗位的,发现一个部门/岗位扣 2 分。责任考核(20 分)1、企业应在“两个体系”运行考核制度中明确考核奖惩1、“两个体系”运行考核制度内容不具体,未明确考核奖惩的标准、频次、方的标准、频次、方式方法等, 式方法,未将考核结果与员工工资薪酬考核考核指标指标考核要点考核
7、要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。2、应落实“两个体系”运行考核制度,根据“两个体系”考核结果予以奖惩。相挂钩的,每项扣 5 分。2、未根据“两个体系”考核结果落实奖惩的,一项不符合扣 5 分。否决项:否决项:未建立健全“两个体系”运行考核制度,或未有效落实的,评定验收不通过。1、未建立作业活动清单,扣 10 分。清考核制度2、 “两个体系”考核奖惩记录, 相关财务、工资记录。查资料、查资料、 查信息系统:查信息系统:1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、 职业病危害风险清单。1、 作业活动清单应覆盖企业风险风险分级
8、分级管控管控体系体系建设建设(55550 0分)分)风险点排查、确定(30 分)2、 设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、 职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。生产经营过程中各类作业活动。单未涵盖主要作业活动的,缺一项扣5分。2、未建立设备设施清单,扣 10 分。清单未涵盖主要设备、 设施的,缺一项扣 5分。3、未建立职业病危害风险清单扣10 分。 查现场:查现场:清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位,缺一项扣 2 分。通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设4、 风险点划分、 确定不
9、符合划分原则的, 备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分一项扣 5 分。否决项:否决项:风险点划分有 10%划分不符合划分原则和企业实际的,评定验收不通过。1、企业应组织相关部门、 班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。2、针对作业活动清单,采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源危险源辨识、分析(150 分)辨识、分析。3、针对设备设施类清单, 采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、4、 通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点化学物、
10、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的,缺一项扣52、未按照安全检查表法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析,缺一项扣 10 分。设备设施危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏的,一项不符合扣 5 分。1、未按照工作危害分析法针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣 10 分。作业活动危险源辨识、分析不准确、重要危险源遗漏的,一项不符合扣 5 分。位。查资料、查资料、 查信息系统:查信息系统:1、 作业活动分析评价记录。2、 设备设施分析评价记录。3、 职业病危害风险清单。4、 职业病危害因素检测报告。询问:询问:询问岗位人员参与危险源辨识、 分析情况。岗位人员是否了
11、解本存在的粉尘、化学物、高温、分。噪声、电离辐射等职业病危考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。否决项:否决项:危险源辨识有 10%不准确的, 评定验收不通过。岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型),是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。1、未结合企业安全生产实际制定风险评1、 风险评价准则应符合法律法规及企业安全生产实际。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评2、 参与评价人员应熟知企业评价准则,合理评价,评价风险评价(80 分)级别正确。3、
12、应为重大风险而未判定为重大风险3、重大风险的确定依据细则、实施指南进行判定。4、未进行作业岗位职业病危害风险分4 按照 DB37/T 29732017中进行作业岗位职业病危害风险分级。5、未按照GB6441-86 标准进行事故类型判定的,每项扣 2 分。级,一项不符合扣 2 分。的,一项不符合扣 10 分。价取值不合理、评价级别不准确,一项不符合扣 2 分。价准则的,扣 5 分。查资料、查资料、 查信息系统:查信息系统:1、风险评价准则。2、 工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。3、 作业岗位职业病危害风险分级报告。询问:询问:1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大考核考
13、核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分否决项:否决项:应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评定验收不通过。风险相关内容。2、 相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。1、 控制措施与实际不符、 可操作性较差、 查资料、查资料、 查信息系统:查信息系统:未有效落实、有遗漏的,一项不符合扣 2岗位人员从工程技术、 管理、分。培训教育、个体防护、应急处置五个方面,针对辨识出2、岗位人员未参与控制措施制定的,每控制措施(150 分)的危险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评审确定,控制措施应与实际相符,具有可操作性
14、并得到有效落实。否决项:否决项:核查控制措施,10%及以上控制措施与实际不相符、不具有可操作性、未有效落人次扣 2 分。3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,扣 10 分。检查控制措施制定过程,是否全员参与并经过评审确定,控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实。现场检查:现场检查:核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控考核考核指标指标考核要点考核要点达标标准达标标准评分标准评分标准考核方法考核方法考核记录考核记录扣分扣分实、管控措施缺失的,评定验收不通过。 制措施。1、风险管控层级不符合地方标准要求的,扣 5 分。2、各风险点和危险源未根据管控层级查资料、查资料、 查信息系统:查信息
15、系统:工作危害分析记录、安全检查表分析记录1、企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级。风险分级管控2、根据风险分级管控原则,(90 分)确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任。确定责任部门及人员,落实管控责任的, 等资料。每项扣 2 分。3、抽查企业主要负责人、部门负责人、岗位人员,未掌握相应管控风险内容的,每人次扣 5 分。否决项:否决项:根据相关记录文件, 抽查 10%相关岗位人员,5 人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,验收评定不予通过。询问:询问:企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。考核考核指标指标考核要点考核要点达标标
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