2022年办公楼清理自查报告(精选多篇).docx
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1、2022年办公楼清理自查报告(精选多篇) 第一篇:清理工资自查报告 寒王学校 对违反工资政策状况的 自查报告 依据左人社字【2022】25号文件精神和左教办字【2022】37号文件要求,我校进一步提高相识,促进反腐倡廉方面全面实行,围绕重点环节和长效机制,重点对教职工违反工资政策状况仔细开展自查,做到思想相识到位,措施落实到位,制度建设到位。现将自查状况汇报如下: 一、领导重视 在接到上级专项治理工作通知后,校领导高度重视,马上抽出相关人员组成领导组,以校长为组长,副校长为副组长,分管财务、政工人员、中心校长为成员的工作领导小组,负责对职工违反规定领取工资状况进行全面自查。 二、细心组织 组织
2、干部职工共同学习了左人社字【2022】25号文件精神和左教办字【2022】37号文件精神,仔细学习了左权县关于肃穆组织人事纪律,对违反工资政策的状况进行自查自纠的通知,保证了清查工作的科学发展。 三、全面排查 根据上级要求,我校自查领导小组对我单位教职工违反工资政策资状况进行了全面自查。 我们重点对培训学习期间、受党纪、政纪处分及司法处理,工 资待遇未按规定处理到位的;已调离原单位,在原单位和现单位领取两份工资补贴的;不按组织要求,长期不在工作单位工作或从事其他工作,仍在原单位领取工资补贴的;在职、离退休人员死亡,仍旧领取工资补贴、养老保险金的;遗属补助对象已到政策规定年龄或已死亡仍旧领取补助
3、的;到龄未按规定办理退休手续,仍按在职人员领取工资补贴的;不在特定工作岗位工作,违反规定领取特别岗位、艰苦岗位等补贴的;违反规定录用,顶名顶岗占编领取工资补贴的;实行其他不正值手段,虚报冒领工资补贴的状况逐人逐项进行了清查。 经过自查,我院未发觉职工违反规定领取工资补贴的状况。但在今后的工作中,我们也不丝毫懈怠,要做到持续改进常抓不懈。 寒王学校 2022年7月29日 其次篇:备用金清理自查报告 备用金自查报告 依据公司下发备用金专项清理通知要求,我项目部近期绽开了备用金清查盘点工作,重点清理长期备用金及内部职工欠款。备用金及其他应收款清查盘点实行以表对账、以账对表,逐一查对盘点的方式进行。主
4、要核对借款金额以及是否坏账等状况,切实做到“三清”即:金额清、运用事由清、责任人清。通过这一次排查进一步摸清备用金余额,运用状况,运用事由等基本信息,制定清收措施及安排清收时间。 一、本次专项清理工作分二个阶段: 第一阶段:自查阶段 1、项目部建立备用金管理方法,并于2022年1月1日重新修订,能够良好的根据管理方法执行。 2、仔细自查,结合项目部实际状况制定清收安排,保证责任到人。 其次阶段:清收阶段 1、依据清收安排合理组织支配人员进行清收工作,保证清理进度。 2、当年形成的备用金借款无特别缘由全部清理; 3、对于长期挂账的,究其是否为特别状况,如有特别状况向项目负责人报批,视其实际状况进
5、行清收。 二、本次专项清查工作中发觉的问题: 存在长期挂账未能刚好清收的现象,特殊是工伤费用未刚好同相关部门进行核销。 三、未清理缘由: 1、项目部公车周转金,因循环运用,所以未刚好清收; 2、工伤借款,因工伤费用未返还,所以未能刚好清收; 四、清理安排: 为了规范备用金管理,保证资金运用平安,安排7月份清收欠款:40.2332万元。详细清查安排如下: 1、备用金在运用人工作完成,交回票据时进行核销; 2、针对工伤借款,在工伤费用返还时,刚好进行核销; 3、每年年底前个人借款必需全部还清,备用金账户不得有余额; 4、会计和出纳有帮助审批人负责催要和清理的义务; 5、保证责任到人,通知责任人,进
6、行清收; 6、结合实际状况设置清收时间,在安排时间内完成清收工作。 在今后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行定期和不定期检查。严格根据备用金管理方案执行,对于个人借款严格做到“前款不清,后款不借”,此次清查,使我项目部进一步规范相关财务制度。 附:备用金管理方法 第三篇:xx镇清理“小金库”自查报告 xxx镇开展“小金库”治理工作 自查自纠报告 6月24日县里召开了“xxx县治理小金库”动员大会电视视频会。会后根据会议精神,我镇仔细开展了清理“小金库”工作。 一、 自查自纠工作开展状况 根据xxx县开展“小金库”专项治理工作实施方案要求,电视视频会后,快速召开了全体领导及站所主要负责人
7、会议。要求各站所仔细比照此次治理的八大内容开展自查,主动订正存在的问题,做到不走过场,全面覆盖。并成立了“小金库”专项治理领导小组,纪检书记赵泽禄同志任组长,财贸领导舒象流同志任副组长,米长远、米金强、舒东、廖远财、姚祖永、钟彬等同志为成员,领导小组下设办公室于财政所。 二、 自查自纠状况及结果 我镇自2022年以来实行乡财县管报账制度,账户县统一设为xxx县乡镇财政管理局账户,两套账,即:xxx镇人民政府账和xxx镇计生办账,镇里主要收入是靠上级转移支付和依法征收社会抚养费。按治理范围和治理内容,通过深化自查,我镇财务管理均根据国家有关财政法规执行,收入、支出全部纳入xxx县乡镇财政管理局法
8、定账目统一核算。未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式“小金库”。对2022年至2022年底的全部收入及各类账户、账据进行了仔细细致清理,没有发觉违纪问题,在仔细清查的基础上, 根据规定,仔细填报了单位“小金库”自查自纠状况报告表。 通过自查、自纠、回顾,我镇基本上执行了财务管理的有关规定。到目前为止,没有发觉“小金库”方面的突出问题。 xxx镇人民政府 2022年月0日 第四篇:清理小金库自查报告 为仔细做好20xx年党风建设和反腐败工作,肃穆财务管理纪律,堵塞财务管理上的漏洞,依据委办20xx87号关于深化开展小金库专项治理工作的通知文件精神,从二一四年开展清理小金库工作,
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