三杉地板销售人员出差管理制度.docx
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1、三杉地板销售人员出差管理制度 三杉地板销售人员出差管理制度成都美康三杉木业有限公司美管字201*第003号销售人员出差的管理制度一目的:为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。二范围:成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。三职责:3.1销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差安排的审批,相关出差费用的批准;3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜,出差地商家评估、出差报告并以书面形式整理上报;3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销;3.5行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路途的核对和监督,费用报销的初审。四内容
2、:4.1出差申请4.1.1出差人员在出差前2-3天内应填写出差申请表、出差借款单,经大区经理审核,销售总监批准(销售总监不在时,公司由总经办主任批准)后方可出差;4.1.2出差人员将审核通过的出差申请表交到行政部办理考勤登记、凭审批后的出差借款单到财务部借款;4.1.3出差期间因工作须要而延长出差时限的,需报经销售总监审核,并刚好向行政部报备;因病或其他不行抗因素而延长出差时间的,需刚好通知销售总监,并在出差结束后供应相关证明。4.2出差安排制定4.2.1销售人员在出差前填写的出差申请表应包括具体的出差安排、出差时间、地点、主要工作描述、主要交通工具、预料达到效果等;4.2.2出差申请表应在销
3、售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。由行政部存档,作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。4.3出差补助标准4.3.1报销费用包含:(1)住宿费;(2)短途交通费;(3)生活补助费。营销人员出差报销标准项目人数1人2人3人3人以上交通实报实报实报省内报销项目住宿+短途+生活补贴110160210交通实报实报实报每增加1人加50元省外报销项目住宿+短途+生活补贴1201*0220备注:1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船(商务);2、省外出差,原则上乘坐火车(路程5小时内硬座,5小时以上硬卧)、汽车,如须乘坐飞机的,必需申请,由总经理审批;6、大成都出差人员当日返回的短途车费
4、按实报销,餐补按20元/人/天。7、省外办事处人员,在公司有固定的住宿状况下,当天出差当天回办事处的人员短途费用按实报销,餐补按10元/人/天。8、短途费用主要指市内公交费,全部出差的士费用不予报销。4.4出差借款程序及借支(备用金)的核准:4.4.1借款程序:销售人员如需出差,必需提前拟定具体的差旅安排,并制定与之相关的费用安排,由干脆领导及销售总监审批签字,经总经理批准后(总经理不在公司由财务总监批准),到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案,财务部依据费用安排按时将所需款项划到账户上。4.4.2借支标准:职务最高借支4.5出差费用报销4.5.1销售人员
5、出差前依据出差安排填写出差借款单,经销售总监初核,总经理批准后,到财务部预支出差费用,办理相关手续;4.5.2销售人员在出差结束返回公司后,在23天内填写差旅费报销单,报销单需具体填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据(含过销售总监8000元大区经理(办事处主任)5000元主管以下员工201*元路费)。车、船费等交通票据要求必需为正规发票,要有时间标准。4.5.3差旅费报销单填写完整后,连同出差报告一并报送销售内勤处,销售内勤初核后,连同出差人员考勤表一并报经销售总监审核,并报送总经理批准后,交财务部审核票据,方可报销入账。4.5.4多人出差可指定一人负责相关费用的报销等
6、后续事宜。4.6出行状况考勤4.6.1销售人员在外出差时,需每天晚上用出差地固定电话向主管领导刚好汇报当天出差状况;4.6.2销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤,并照实记录在出差人员考勤表上;4.6.3人事专员需不定期进行电话考勤,对出差人员的出勤状况进行抽核;4.6.4销售总监需随时了解出差人员的动态。4.7述职汇报4.7.1销售人员在出差结束后的3个工作日内,以书面形式或电子版(包括word、excel、ppt)完成出差总结和效果评价,由销售总监进行测评。五违规惩罚标准5.1未办理申请手续,制定出差安排自行出差的,惩罚责任人100200元/次(壹佰至贰佰元每次),并对产生的相关费用不予报
7、销;5.2出差期间未按时、照实对出行状况上报的,惩罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.3出差期间的信息未按规定整理、总结上报的,惩罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.4未按时办理费用报批手续并入账的,惩罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.5出差费用的报批存在弄虚作假的,根据作假部分的全额惩罚责任人,并且作假部分的费用不得入账,已入帐的必需剥离;5.6销售内勤未按时、照实对出差人员进行考勤,并填写出差人员考勤表的,惩罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次)。六附件。1、凡一经发觉超报、虚报、伪报,弄虚作假、虚报冒领者,将按公司违纪规定肃穆处理,并处违
8、纪所得三倍以上五倍以内罚金。本方法自发文之日起实行。附件:出差管理流程图出差申请单出差借款单附件一:出差管理流程图确定出差时间和安排填写出差申请表呈请公司领导核准签字字审批按实际须要提交报告经领导批准后预借差旅费费出差中根据安排和任务尽量压缩出差时间出差结束,向主管领导述职提交出差报告填写费用报销单核销相关费用将出差申请表交行政部备案。成都美康三杉木业有限公司出差申请表职务同行人员出差行程支配及考勤申请时间部门出差人出差日期出差时内部工作协作人干脆主管出差目的地交通工具出差目的及预期达到效果协作人签字销售总监审核出差考勤记录批准注:(1)“出差目的地”指当天出差的大致地方;出差考勤记录主要核实
9、每天出行所到的详细地址与安排是否一样。(2)“出差目的”主要有以下几类:专卖店维护;招商洽谈;售后(处理)服务;市场考察;促销帮助等;(3)考勤审批权限:销售内勤填写销售总监审核财务总监复核总经理核准。存档及考勤记录:销售内勤成都美康三杉木业有限公司出差借款单部门职务借款人借款事由借款时间预料归还时间审核批准扩展阅读:销售管理中心制度出差管理1江苏*科技有限公司销售管理中心制度出差管理出差管理制度文件编号:RX/JS-XS-001-A第A版第0次修改第1页共10页第一条出差审批一、员工因公出差需事先填写出差申请单(见附件一),明确出差人员、工作任务、路途及地点、交通工具、时间、安排资金,邮件报
10、部门负责人批准,同时抄送财务专员、人资专员。二、如需借支出差费用,按财务部规定的审批手续办理借款。三、如因特别缘由或状况改变,需变更出差安排,同样须要通过邮件申请变更。擅自变更所产生的费用公司将不予报销。其次条交通住宿及费用标准一、交通费用标准员工出差以乘坐汽车或火车等公共交通工具为主,工作须要申请自派车需说明缘由,特别状况乘坐飞机,须经中心主任批准。乘坐火车8小时以上或夜间6小时以上可坐硬卧。出差在外,市内公交车费按实报销,出租车费不予报销(除事先获得批准外)。二、住宿标准员工出差一律入住当地连锁快捷酒店,原则上不得入住星级酒店,关系公司形象的出差(如商业谈判、签署合同等)须要入住三星级酒店
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