单位2018年部门预算情况说明.doc
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1、黑河市爱辉区矿产资源开发办公室2018年部门预算情况说明部门预算公开目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位、机构设置和人员构成 第二部分:2018年部门预算情况说明 一、预算收支增减变化情况的说明 二、关于2018年部门收入的说明 三、关于2018年部门支出的说明 四、关于2018年财政拨款收支情况的说明 五、关于2018年一般公共预算支出的说明 六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明 七、关于政府性基金预算的说明 八、关于2018年政府性基金基本支出的说明 九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明 十、预算绩效情况 十一、机关运行经费情况 十二、政府采购情况
2、 十三、国有资产占有使用情况 十四、名词解释 第三部分:2018年部门预算批复表(见附件) 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算功能分类支出表 六、部门一般公共预算经济分类支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算功能分类支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表第一部分:部门概况一、 部门主要职能 (1)做好矿产资源开发项目的编制、申报工作,负责项目实施的督促检查和竣工验收。(2)加强对区内各地质勘探及开采单位的服务工作。(3)配合同级矿产资源管理部门严厉查处和打击非法探矿和采矿
3、行为。(4)完成区委、区政府领导交办的其他任务。二、部门预算单位、机构设置和人员构成(一)部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局(办)本级,无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。(二)机构设置、人员构成本部门共有内设科室4个,包括办公室、资源调查组、项目研发组、行政执法组。编制12个,其中行政9个,事业3个,工勤0个。共有职工9人,其中在职职工9人、退休职工0人。在职职工中,正副处级干部0人,正副科级干部1人,其他职工8人。第二部分:2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算81.19万元,比20
4、17年执行数减少0.7万元,降低1%,其中:一般公共预算拨款收入81.10万元,比2017年执行数减少0.79万元,降低1%;上年结转结余0.09万元,比2017年执行数增加0.09万元。支出总预算81.19万元,比2017年执行数减少0.7万元,降低1%,其中:工资性支出74.31万元,比2017年执行数增加7.17万元,增长10.7%;按定额管理的商品服务支出6.86万元,比2017年执行数增加0.18万元,增长2.7%;对个人和家庭的补助支出0.02万元,比2017年执行数减少4.96万元,降低99.6%。按项目管理的商品服务支出0万元,比2017年执行数减少3万元,降低100%;结转下
5、年0万元,比2017年减少0.09万元,降低100%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算81.19万元,比2017年执行数减少0.7万元,降低1%,按资金来源分类具体情况如下:(一)一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入81.10万元,比2017年执行数减少0.79万元,降低1%,其中:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源事务(项)2018年预算收入数为77.03万元,比2017年执行数减少0.9万元,降低2%。主要原因是项目支出减少;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算收入数为4.06万元,比201
6、7年执行数增加0.2万元,增长6%。主要原因是人员工资增加。(二)政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元,(三)上年结转结余情况上年结转结余0.09万元,其中:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算收入数为0.09万元。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算81.19万元,比2017年执行数减少0.7万元,降低1%,按支出性质分类具体情况如下:(一)基本支出情况2018年基本支出81.19万元,比2017年执行增加2.39万元,增加3%,其中:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算支出数为77.13万元
7、,比2017年执行数增加2.19万元,增长3%。主要原因是项目支出减少;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算收入数为4.06万元,比2017年执行数增加0.2万元,增长6%。主要原因是人员工资增加。(二)项目支出情况2018年项目支出0万元,比2017年执行数减少3万元,降低100%,其中:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算支出数为0万元,比2017年执行数减少3万元,降低100%,主要原因是项目支出减少。四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算81.19万元,比2017年执行数减少0.7
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