2022村级财务自查报告_1.docx
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1、2022村级财务自查报告村级财务自查报告1为了进一步提升村级事务规范化管理水平,全面落实财务会计制度,规范账务处理程序,健全村级财务民主管理机制,依据市统一部署,我镇对全镇81个行政村的财务状况进行了全面的清理整顿,并且对清理整顿中发觉的问题逐一探讨制定了整改方案,现将清理整改状况汇报如下:一、托付代理状况。我镇81个村集体资金全部纳入托付代理中心代管,在这次清查中,有个别备用金超限额的村,已限令两天内将超额款项送存代理中心。81个村的账目全部托付代理录入微机,除了两个村会计生病须要更换,没能按月结账以外,其他村都能够按月进行微机录入,这两个村正在办理睬计更换申请手续,并在近期内立刻进行会计交
2、接,使微机录入工作能够按时完成。在清查过程中未能发觉侵占村集体资金的行为。二、财务收支状况。我镇全部村集体全部运用市统一的专用收据,并且严格执行销号制度,前几年专用收据管理不够严格,存在肯定的漏洞,自20xx年我镇的收据管理逐步走向规范化。以前年度的大额支出大部分村未履行民主程序,自20xx年大额支出基本都有会议记录。部分支出单据由于农村的实际状况不够规范,大部分饭费单据不是税务发票,用税务发票的话会徒增村集体的费用支出。三、资产资源管理及经济合怜悯况。20xx年以前,大部分村的集体资产资源对外承包、租赁、出让以及经济合同的签订等未履行民主程序,没有会议记录,自20xx年起先,合同的签订全部根
3、据程序进行,从申请到会议记录等手续齐全。以前年度的合同存在着不同程度的不规范性,甚至有的村部分小合同没有签订书面合同,属于口头合同。主要存在的问题是,部分村的部分合同不能按时履行,承包费收缴不上来。有个别村的固定资产多年前在个人手中运用,没有合同,没有费用,并且这届村委表示收不回来。四、财务公开和民主理财状况。我镇目前有两个村没有理财小组,未执行理财小组职责,工作片及村委正主动根据程序步骤抓紧组建理财小组,估计近期内即可完成。其他村都逐月进行财务公开,理财记录比较规范。全部村的单据都经财务托付中心审核盖章后才进行微机录入。五、“一事一议”管理资金运用状况。我镇没有“一事一议”筹资酬劳状况,有“
4、一事一议”奖补资金的村,奖补资金全部落实到位,并且用用村级公益事业项目的支出,有预决算及会议记录。六、会计队伍建设状况。自20xx年以来,我镇接连因各种缘由有会计人员更换状况,都分别根据规定程序进行了申报,当前还有两个村的会计在更换申报过程中。在清查过程中存在着一些重点难点问题,须要共同探讨解决。1、多年前签订的合同,部分存在不规范性。同时部分村承包费的收缴存在问题,多年陈欠承包费无力收缴,合同不能够正常履行,即使通过法律程序也很难执行。2、部分村上届或者更早的款待费理财不认可,或者现在的两委不认可,款已支付未下账,抵库存现金。即使挂账应收款也将是死账一笔。3、由于村级实际状况的限制,很多支出
5、单据不规范,尤其款待费,在经济实惠的山村小店没法得到正规的税务发票,而非要税务发票的话,无疑在肯定程度上增加了村级的费用。通过这次的清理整顿,彻底解决了村级财务管理方面存在的问题,我们针对发觉的问题分别探讨了解决方案跟整改措施,使村级财务进一步的规范化,为以后更好的完善和落实村级财务管理制度打好了坚实的基础。村级财务自查报告2根据省、市、县关于开展农村财务管理专项检查的相关文件精神,我乡党委、政府高度重视,快速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员,对所辖五个行政村的财务管理工作进行了检查、调研,现将梳理、总结的状况汇报如下:一、村级财务管理各项工作开展状况村级财会基础工作方面。我乡所辖五个行
6、政村均实行村账乡代理制度,各村成立了村民民主理财小组,指定了报账员,村级组织在银行保留基本账户。在规范村级财务管理工作上,我乡实行定期报账和报账审核制度,即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理收支报账手续;乡代理中心在受理报账员报账时,逐一审核有关凭证和资料,符合村财务支出规定,已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账;对不真实、不合法的收支凭证不予受理,对手续不完备、要素不齐全的收支凭证刚好要求补充更正。村级审计工作方面。考虑现实条件和实际须要,在村级审计方面,我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员,对村级财务进行不定期审计,内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干
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