信用社(银行出纳业务稽核审计现场操作细则.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社(银行)出纳业务稽核审计现场操作细则【精品文档】第 5 页信用社(银行)出纳业务稽核审计现场操作细则05.01 检查是否建立健全并落实出纳员、库管员等岗位人员的岗位责任制和出纳业务操作 规程。实行柜员制得是否按照柜员制的管理规定执行。(察看登记簿、书面岗位责任制)05.02 检查现金收款业务是否坚持双人临柜,钱账分管,实行双人复核制,所收款项必须必须换人复点,未经复点的款项不得调出、存放人民银行或对外支付; 单人柜员制是否执行相关制度,是否实行“谁收款、谁盖章、谁负责”制度,付款柜的现金出入库是否填制出入库单,出入库交接手续是否齐全,营业中是否做到人离章收,
2、款入箱加锁,现金收、付讫印章班后是否入库保管,库箱是否做到双人落锁、双人开锁、双人出入库。 (现场察看、抽查现金收付凭证经办、复核名章)05.03 检查现金付款业务是否做到换人复核、一笔一清、一日两碰库,并有碰库记录,付款是否叫号问数当面点交,检查大额取现是否经有权人签章,是否实行有效的会计事前审核凭证制度05.04 款项调拨是否明确双人办理, 储蓄柜取款时, 出纳付款是否审查付款凭证上审批印章及取款人是否双人签章,交款时是否审查报单。(现场察看)05.05 上门收款是否坚持双人办理,换人复核,当面点清,一笔一清,是否钱账分管,日清日结,次日入账的需经主管领导签字批准; 款项归社交接时是否做到
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