信用社(银行稽核审计部经理年度述职报告.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社(银行)稽核审计部经理年度述职报告【精品文档】第 10 页信用社(银行)稽核审计部经理年度述职报告我叫*,现任*联社稽核审计部经理。*年以来,稽核审计工作在办公系统网络升级后,预防操作风险的工作难度进一步加大,为了保证国家金融方针、政策、法律、法规以及各项规章制度的有效落实,有效防控案件发生,我采取了一系列措施,有效调动起科室工作人员积极性和责任感,在现场和非现场稽核工作中,依据稽核审计工作规定做细做扎实基础项目检查,勤盯严看重纠改实效,组织科室人员在业务监督工作方面做了一定的工作,现将*年自己的工作述职如下:今年以来我们坚持长期下乡,开展了各项稽核检查工作
2、。对*个经营网点的业务工作进行了五轮次的序时稽核检查;票据中心的业务每月检查一次;离任审计*人次;配合上下级各部门进行专项稽核检查*次;参加会计账务监交*次;参与联社组织的各类检查工作若干次等。做出稽核报告及稽核整改意见*份,离任审计报告*份,情况调查报告*份,专项检查报告*份,提出合理化建议*条,序时稽核季度通报*次。其中通报批评了*人/*次,罚款*笔,金额*元。另外组织按时完成了银监部门“1104”工程非现场报表的上报工作。具体工作:一、加强自身学习,与时俱进,从思想上时刻跟紧形势发展。自己积极参加联社组织的各类学习,重点学习了时事经济政策及信合阶段性工作文件,我在学习中尽力把握上级文件的
3、精神实质和根本要求,不断促使自己思想得到新解放,认识达到新高度,并指导和促进业务工作实践。二、年初早安排,制定*年稽核审计工作规划,明确工作目标和重心。*年的工作规划是:加强对新发放贷款的检查,坚决遏制新的不良贷款产生;监督重空、现金、有价单证、印章、计算机系统等工作项目的正确管理应用,督促内控制度的贯彻执行;对票据贴现、债券投资、结算、资金拆借等重要业务进行定期排查,保证资金合理安全流动;把会计、信贷、出纳、计算机管理等重要岗位人员和基层营业网点负责人作为重点监督对象,防范操作风险和道德风险的发生。特别强调了要以科学发展观为指导思想,突破旧传统、老套路,创造性地开展稽核审计工作,尽可能将履行
4、事后监督职能向事中、事前延伸。以陕西省农村信用社稽核审计处罚规定为标准,以教育辅导、纠改和处罚相结合,以风险为导向,全方位防范风险隐患,堵塞漏洞。通过履行监督保障职能,减少信用社经营中的经营风险。三、及时、准确、保质保量的做好岗位本职工作。(一)精心组织,认真做好序时稽核工作。止*月末,全市序时稽核工作稽核时点已止*年*月*日。在工作中我们依据不同时期监督重点,不断修订稽核报告书,并以电子版本的形式予以应用。对序时稽核中存在的问题及时进行纠正和处理,后续检查中对纠改情况进行了回头望。全年对全辖所有营业网点账务进行了*次的序时稽核和跟踪检查,现场稽核账册、传票无数,对信贷、临柜综合业务中许多不规
5、范的行为和现象及时进行了警示、并督促规范纠改,及时制止和减少了部分操作风险的发生,促使日常业务进一步规范发展。(二)认真做好离任审计工作。根据上级要求和有关规定,联社审计稽核部于元月中旬,对人事调动任免的*名信用社主任进行离任审计,按规定要求对离任人员在任期内的政策水平、组织能力、廉洁自律程度、工作成绩、个人责任行为等方面进行鉴定和评价,为任用干部提供稽核依据。(三)及时开展上级安排的专项稽核工作。1、年初按照上级要求,首先对本联社*年度会计决算工作进行了稽核,按照文件规定逐项进行核查,发现*年度会计决算中存在个别提留不准确问题,营业税多提*元,相应其他税金及附加也多提*元等。2、对我市农村信
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