信用社(银行内控制度执行情况检查表.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流信用社(银行)内控制度执行情况检查表【精品文档】第 4 页信用社(银行)内控制度执行情况检查表(主表一) 被查社: 序号 检查主要内容 存在主要问题 整改意见1 是否建立各岗位责任制度、岗位间是否相互制约,是否有相关的会议记录和文件 2 是否组织对本社及所辖分社常规检查(包括内控执行、安全、会计信贷、经营真实性等),是否有该项工作安排和检查记录 3 各级管理部门检查发现的问题是否得到整改,是否有整改方法措施和整改效果 4 是否及时组织全体员工学习联社下发的文件,是否定期召开全体员工会议 5 各种登记簿是否健全,登记是否及时、规范 6 社主任是否坚持按月检查安全、检
2、查现金和重空,并详细登记相关登记簿,对查出的问题是否处理整改 7 内勤主任(主管会计)是否履行岗位职责,是否每月查三次现金、核对一次重空和抵质押物,同时对分社辅导一次业务、查一次现金、重空和抵质押物,并做好登记 8 值日、守库及交接班登记簿登记内容是否齐全、规范,现金、印章、凭证是否全部移交。 9 操作人员离岗是否按规定退到系统初始状态。 10 出纳人员临时离柜时,柜面现金、印章是否入箱加锁保管。 11 是否坚持使用金库门和保险柜密码,金库门和保险柜钥匙是否乱丢乱放 12 营业期间营业室门、库房门是否关闭上锁,是否有闲杂人员进入营业室守库室 13 下班后现金、印章、借据、重空及有价物品是否扫数入库 14 是否坚持双人管库、双人守库、双人复核、双人出入库制度,钥匙是否双人分管 15 营业守库期间是否有脱岗、空岗现象,是否存在酗酒和*现象 16 电子监控、防尾随门、报警器等安全器械性能是否良好,自卫器械是否齐全。 17 营业人员是否熟知安全知识和应急预案 被查社主任签字: 检查人签字:
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