农村信用联社度稽核工作计划.doc
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1、精品文档 仅供参考 学习与交流农村信用联社度稽核工作计划【精品文档】第 6 页农村信用联社度稽核工作计划明年是我县农村信用社准备组建统一法人和争取专项央行票据兑付的关键一年,为此县联社稽核部门将根据上级主管部门及县联社的总体工作部署,结合农村信用社有关稽核工作管理要求,积极发挥其职能作用,紧紧围绕我县农村信用社规范发展的工作目标,主要是抓好对辖内农村信用社常规序时稽核和有针对性的开展专项稽核检查,以检查促规范,以规范求发展,现将我县农村信用社年度稽核工作计划如下:一、 明确目标,完善稽核责任制按照省联社稽核工作任务指引,明确工作目标,继续对每个稽核员向监事长签定年度目标责任书,并上交保证金,对
2、稽核大队人员实行划片包干,并制定稽核员工作目标责任制,完善对稽核员尽职履职的有效监督。二、 常规序时稽核项目稽核员每月对自己划片包干的网点按省联社序时工作簿的内容进行常规序时稽核,按月对所辖网点所发生的经营管理事项、会计凭证、账簿、报表等进行全面序时稽核。主要是通过翻阅会计传票、各类总、分明细帐,检查重要空白凭证、抵质押品、库存现金、固定资产等,要求序时稽核检查时间不间断、业务全覆盖,做到稽核检查纵向到底、横向到边,不留死角。发现问题及时纠正,规范信用社的经营行为,为我县农村信用社的发展有效堵塞漏洞,防范案件。三、 季度工作和专项稽核项目在搞好常规序时稽核的同时,我们将根据省联社稽核工作任务的
3、总体要求及县联社的年度工作部署,并结合我县实际,重点进行贷款管理、财务费用、微机操作、利率执行、内控制度执行等方面的专项稽核。一季度:对2006年度会计决算真实性进行稽核,对2006年四季度稽核发现问题整改落实情况进行后续稽核,信用社账务组织的稽核等。二季度:对前期稽核发现问题整改落实情况进行后续稽核,一季度的会计核算的真实性稽核,基本内控制度,大额贷款的合规性检查。三季度:对前期稽核发现问题整改落实情况进行后续稽核,二季度会计核算的真实性稽核,存款中的“开户、使用、计息、管理、销户”和“大额现金支付备案登记”,抵债资产的稽核等任务。四季度:对前期稽核发现问题整改落实情况进行后续稽核,三季度会
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