物控管理制度.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流物控管理制度.精品文档.物控流程管理制度第一部分 工作职责一、物控总监1、制定物流管理工作计划并组织实施。2、物流系统的设计、调整,对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。3、根据库存情况及市场部需求及时与供货商联系进行采购订货。4、协助销售部做好发货计划,及时了解发货与库存的动态变化。5、及时与销售部、市场部、运维部、财务部沟通协调相关业务信息,并维系好与各相关方的良好关系。6、处理由销售部、客服部确认的退换货、报损等业务。二、库管1、核对所有出入库产品的规格、数量与单据是否相符。对入库物资检查验收,及时入帐,准确登记,做到帐、卡、物相符。2
2、、将仓库划分为成品库、样品库、赠品库和废品库,做好货品移库管理。3、合理规划库房储存空间及货物储存方式,制定各仓库储位的规划和标识,贯彻五防措施(防火、防盗、防潮、防虫、防鼠)。4、对仓库进、出库等各项工作进行跟踪,签收货仓各级文件和单据。5、及时反映仓库库存状况,确保库房帐、卡、物数量一致,确保库存数据准确性。6、负责仓库的货物、人员安全及防护,确保仓储物资免受损失。7、每月组织仓库物资盘点,做到帐实相符、帐卡相符。8、控制库房货品损耗,发生库损后及时上报处理。三、销售内勤1、收集、分析、制定、审核产品需求计划,结合销售情况进行产品销售和产品需求量预测,制定产品发货计划。2、负责销售合同的起
3、草、审批、保管及合同政策的审批。3、按时收集有关统计资料,及时、准确呈报各类统计报表。4、及时提供、分析指标计划的完成情况。5、每日与财务衔接、核对仓库各项单据。6、按照上级要求做好定期报表的统计、分析和检查。7、保管并汇编各类仓库单据、销售合同及公司资料。四、发货员(库管代)1、全面负责从接收发货单到成品发货的货运信息和过程控制。2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况,并及时进行处理。3、评价并选择货运方案,提出运输工具及线路的建议。4、负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通维护。五、财务会计1、根据物控部提出的采购申请及市场部的销售反馈调配资金。2、付款确认:收到审批合格的采购申请单后,同
4、采购人员确认付款信息和发票信息。要求对方开具增值税专用发票,合同中约定金额为含税金额。3、采购商品发货:根据发货通知单或物流单号确认采购商品发货状态,及时掌握在途物资状态。4、入库:采购商品经技术部检验后,根据市场部、物控部签字的入库单,采用实际成本法确认入库商品。5、在途物资损毁的处理:当发生在途物资损毁时,对于合同中约定在合理损耗区间内的,应向供应商和外部运输单位收回物资短缺或赔款;对于有明确过失人的物资损毁,应由相关责任人赔偿。6、出库:销售部需持由物控部签字发出的出库单到财务部进行确认:(1)对直接对外销售的商品,财务需保证收入款项已到账或现金收款方可签字确认。(2)对代销商品(即经销
5、点和二级库),需填写出库(代销)单,经物控总监签字后报财务确认,并在账务上对库存商品进行调整,计入“委托代销商品”,待代销点定期上缴款项时,确认收入,需开具的发票信息由代销点定期汇总上报本部财务,开具后返回代销点。7、盘点:财务部每月配合物控部进行仓库物资盘点,做到帐实相符、帐卡相符。第二部分 工作流程一、采购申请流程1、流程内容销售内勤根据市场部需求填写采购申请单,填写信息包括产品名称、型号、数量,单价在库管签字后填写。市场总监审核签字后,转交库管进行库存核实,填写库存数量。物控审核后的单据转交主管副总审核,审核后交财务经理签字,最后由总经理批准。审批过程中由销售内勤配合行政部负责单据流转。
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