采购制度和流程.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流采购制度和流程.精品文档.采购管理制度及流程第一章 总则第一条 为加强采购工作的规范化管理,提高采购工作效率,特制定本制度。第二条 本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项(不含厨房设备、零星办公用品)。第三条 本制度责任管理部门为集团采购部。第二章 工作职责第四条 采购部及人员职责1、钻研本职工作,努力学习新技术,了解新产品,注意对市场信息的收集。2、廉洁高效,勤俭节约,讲究职业道德,不徇私舞弊,努力降低采购成本。3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行;4、负责供应商的开发、管理及维护工作。5、
2、对各类采购实施过程进行跟进落实。 6、协助财务部对采购款项进行处理。7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作。第三章 采购工作管理规范第五条 采购原则1、竞争比价原则。凡以非招标形式采购的,均需询价、比价3家以上供应商。将相关信息详细收集(含商家名称、联系方式、具体报价信息等)并对质量、价格、服务等综合评估后,填写询价、比价信息表,选择意向供应商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。2、适时适量原则。采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等,编制分项采购实施计划。确保采购执行中在时间上适时到位,不因采购延迟到位影响相关流程,在采购量上供需平衡,不造成积压浪费
3、。3、全程监督原则。采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。督审部对采购过程进行全程审计监督。4、“舍远求近原则”。凡各项目均应就近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。5、“直供原则”。减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。第六条 采购计划1、项目工程部的采购,由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同,编制并向采购部提交项目整体物资需求计划表,和项目整体施工进度计划表,明确合适到货期以及详细物资需求等信息;2、项目整体物资需求计划表之外的各类采购,由物资需求部门填写物资采购申请单报采购部审核
4、。3、各类采购申请需明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等;对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必须描述清晰,不得模糊,否则,采购部可拒绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。(申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案)4、采购部接到采购申请表后,对工程项目物资需求的采购,要根据项目总体施工进度计划于三天内完成整体采购计划审核并填写整体物资采购计划表。在采购执行中,根据整体物资采购计划表按月度进行分解并填写月度物资采购计划表。对非工程项目类物资采购计划于接受采购申请后在当月度的月度采购计划是分解执行。5、各类采购申请需给采购
5、部预留足够的采购执行时间。各部门于每月28日前向采购部报次月的月度采购计划。整体采购计划外的常规采购、零星采购需提前一周申请,设备采购需提前半个月申请,若非应急情况,不得要求采购部门限时采购。因采购计划申报过晚导致物资采购未能保障及时,责任由采购计划申报部门承担。6、各子公司负责人对所属公司的采购申请进行审核,集团分管采购工作的领导对月度采购计划进行审核。第七条 采购实施与供应商选择1、采购部收到申购部门提交的经审核签批的物资采购申请单,要立即按要求安排专人采购和落实跟进。2、公司采购方式分为招标类和非招标类两种。根据采购额、供应商合作成熟度、采购紧急程度等因素综合衡量并确定采购方式。原则上能
6、够采用招标方式采购的优先进行招标采购,不能招标采购的应在落实好询价、比价、议价的基础上,首选定点采购,即向生产厂家直接定点订货或定点代理商采购;其次是一般代理商或门店采购;同类采购需至少有三家供应商。2、根据采购方式的不同,从供应商库中进行供货商的初步范围选择。3、未经公司领导同意,不得私自变更、替换现有原供应商;如有更适合的供应商替代,采购部必须提交书面报告其理由,经批准后方可变更。4、采购合同最终必须由分管采购领导审批通过方可执行。第八条 合同管理1、标的额5000元以上或涉及售后维保的各类采购均需订立书面合同。明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。(签订
7、年度战略定点合同的除外)2、采购部负责各类合同的审核(会审)、签订与保管。与合同相关的各类招标备案资料或商务谈判资料,需于采购合同签订后七个工作日内,整理、装订成册。第九条 物资选型与封样1、采购部根据采购协议对采购物资(指非常规物资)进行选型并封样,封样物资专库保存(材料采购后入集团仓库的,样品在集团仓库保存;材料采购后直接在施工现场验收入库的,样品在施工现场仓库保存;2、封样物资必须专册登记保管,在项目竣工交付前不得遗失或擅自处理。第十条 物资验收与出入库1、采购员对采购进度全程跟进,及时掌握采购进度和节点。工程进场前7天(考虑的物资管理,一般工程进场后3天内到货),确保开工的第一批物资必
8、须进场;开工后各阶段的相关物资要确保在施工进度需要前5天到场。必要时,物资进场时间根据现场施工要求进行适当调整,但以物资进场不得晚于需求时间点有前提。2、物资到货后,在集团仓库保管的,由采购员与仓管员根据封样标准(或合同约定标准)当天共同完成验收及入库手续办理。有问题的由采购员及时退换货。3、物资直接发工程现场并在项目部入库的,走直拨程序;由项目经理根或其指定人员据封样标准(或合同约定标准)当天进行验收并在物资验收单上签字,有问题的及时联系采购部退换货。验收(签收)单于2日内以书面或照片形式传递给采购部;4、在物资验收与入库时,重点检查实际到货物资的规格与申购单、发票账单上的品名、规格、数量、
9、单价、材质、性能参数指标等是否相符、有无损坏等。若不相符,由采购员联系商家退回或重新发货。5、仓管员根据申购单、采购员或项目经理签字的物资验收单办理物资入库并填写入库单。在集团仓库入库的物资,入库单由采购员、仓管员签字。入库单一式三份,一联仓库留存,一联交给财务,验收联交给采购员作为办理报销付款附件。在项目部入库的物资,于验收后由项目经理或其指定人员在入库单上签字直接办理出库(使用)。6、在集团入库的物资或集中采购分散出库的物资,需填写出库单并经集团分管采购的领导审批后出库。7、采购人员主动索要相关签收单据,并及时协助仓库办理采购物资的直拨出入库手续。第十一条 付款与核算(一)预付款采购1、按
10、合同约定需要预付购货款的,由采购员提供采购申请单(建议除去采购申请单,因为仓库和财务会根据申请单编号进行核实入库)、合同复印件、付款申请单(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续,手续完备交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物和发票已到,验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后,采购员粘贴好报销票据(必须含入库单、购货发票、采购申请单(建议除去采购申请单,因为仓库和财务会根据申请单编号进行核实入库),交财务部审核后,由子公司总经理签字,交集团总部领导审批,后返到财务报销入账。采购员对预付款后续事宜进行跟进。(二)现金采购 1、原则上,不提倡现金采购交易,特
11、殊情况,采购员必须凭有子公司总经理签字的并经集团总部领导审批的的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持购货发票到仓库办理入库手续,由质监部门、仓管员验收,并取得入库单。2、采购员粘贴好报销票据(必须含入库单、购货发票、采购申请单),财务部审核后,由总经理签字,然后到财务部办理报销冲借款手续。3、原则上,采购借款执行“一事一借”,较频繁的可保留一定数额的备用金,备用金每半年清理一次。 (三)后付款采购1、后付款采购分货到付款和定期结算。2、货到付款的按一般程序办理,要点是货物收讫,凭发票、入库单等签批到财务办理付款。3、定期结算。公司提倡对长期合作、信誉良好的供货商实行定期结算办法,以一个固定
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